BiH · Javne finansije i nabavke
Zakon o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
Institucionalna objava; broj glasila provjerite u izvorniku
Izvorni tekstInstitucionalni izvorSažetak
Dokument „Zakon o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu“ obuhvata sljedeće cjeline: o budžetu institucija bosne i hercegovine i međunarodnih obaveza; bosne i hercegovine za 2018. godinu; dio prvi: pregled prihoda i rashoda; pregled prihoda, primitaka, finansiranja i rashoda utvrđuje se kako slijedi:. Pregled i puni tekst odnose se na prikazano izdanje.
Izvorno institucionalno izdanje; nije objedinjeno sa kasnijim izmjenama · Parlamentarna skupstina BiH
Izvor: https://www.parlament.ba/data/dokumenti/pdf/vazniji-propisi/Zakon%20o%20Budzetu%202018-B.pdf
Ključne tačke
Odabrane odredbe ovog izdanja.
- Novo zapošljavanje
„Broj zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine , u skladu s ovim zakonom, utvrđen je u aneksu Pregled zaposlenih u 201 7. godini s planiranom dinamikom zapošljavanja u 201 8. godini – Tabela 4. 103”
Član 18 → - Rashodi budžetskih korisnika
„Ministarstvo finansija i trezora BiH ima pravo uvida u svu dokumentaciju, koja je osnova za izmirenja obaveza budžetskog korisnika po osnovu bruto plaća i naknada zaposlenih.”
Član 23 → - Korištenje budžetske rezerve
„Odluka iz ta čke b) ovog stava objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" u roku od deset dana od dana njenog donošenja.”
Član 17 → - Tekuće podrške u novčanom obliku
„Budžetski korisnik dužan je o odobrenoj pomoći informirati Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija i trezora BiH).”
Član 5 →
Izvor i povezana dokumentacija
Podaci o izdanju i izvoru
Izvorno institucionalno izdanje; nije objedinjeno sa kasnijim izmjenama · Parlamentarna skupstina BiH · 105 stranica.
Tehničke provjere prijepisa su prošle. To ne potvrđuje potpunost izmjena, pravnu važnost niti podudarnost sa traženim izdanjem.
Informativni pregled dostupnog izdanja. Trenutno važenje i potpunost kasnijih izmjena nisu potvrđeni.
Sadržaj članova
27 / 27 odredbi
Tekst propisa
1. Pregled prihoda, primitaka i finansiranja;
2. Zbirni pregled rashoda po ekonomskim kategorijama i izvorima finansiranja;
3. Bilans uravnoteženosti prihoda, primitaka i finansiranja sa rashodima.
1. Raspored rashoda po budžetskim korisnicima;
2. Pregledi namjenske strukture rashoda budžetskih korisnika;
3. Direktni transferi i rezerviranja;
4. Pregled zaposlenih u 2017. sa planiranom dinamikom zapošljavanja u 2018. godini;
5. Pregled višegodišnjih projekata.
b) DIO DRUGI: RASPORED PRIHODA I RASHODA:
c) DIO TREĆI: SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA
d) DIO ČETVRTI: IZVRŠENJE BUDŽETA
e) DIO PETI: ZAVRŠNE ODREDBE Budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Budžeta) sastoji se: Na osnovu člana IV 4. a), b) i c) i člana VIII 1. Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 55. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 21. decembra 2017. godine i 17. januara 2018. godine, i na 6. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 25. januara 2018. godine, usvojila je
ZAKON
O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU
Član 1.
(Struktura Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu)
a) DIO PRVI: PREGLED PRIHODA I RASHODA: 1
DIO PRVI: PREGLED PRIHODA I RASHODA
PREGLED PRIHODA, PRIMITAKA, FINANSIRANJA I RASHODA UTVRĐUJE SE KAKO SLIJEDI:
Tabela broj 1
INDEKS
R/B IZVORI I NAMJENA PRIHODA (6/4x100) 1 2 3 4 5 6 7
A PRIHODI I POMOĆI ZA FINANSIRANJE INSTITUCIJA BIH
I PORESKI PRIHODI 7100 750,000,000 0 750,000,000 100
Prihodi sa JR UINO za finansiranje Institucija BiH 750,000,000 0 750,000,000 100
II NEPORESKI PRIHODI 7200 137,872,000 791,000 138,663,000 101
1. Prihodi od administrativnih taksi 7221 13,500,000 5,662,000 19,162,000 142 1.1. Tarifni stavovi 10-22 Ministarstvo komunikacija i prometa 1,390,000 102,000 1,492,000 107 1.2. Pristojbe u DKP mreži Tarife 29-39 6,347,000 4,514,000 10,861,000 171 1.3. Prihodi od zahtjeva za prestanak državljanstva-tar.stav 25 2,100,000 161,000 2,261,000 108 1.4. Prihodi od odobrenja privremenog i stalnog boravka stranca 1,450,000 510,000 1,960,000 135 1.5. Ostale takse 2,213,000 375,000 2,588,000 117
2. Prihodi od sudskih taksi 7223 403,000 50,000 453,000 112
3. Prihodi od posebnih naknada i taksi 7225 47,620,000 -498,000 47,122,000 99 3.1. Naknade od dozvola Regulatorne agencije za komunikacije BiH 7,340,000 160,000 7,500,000 102 3.2. Naknade za korištenje radiofrekventnog spektra 14,500,000 -100,000 14,400,000 99 3.3. Naknade poreznih i kontrolnih markica UINO 3,300,000 -100,000 3,200,000 97 3.4. Naknade Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH 7,654,000 73,000 7,727,000 101 3.5. Veterinarsko-zdravstvene svjedočanstva i pregledi na graničnim prelazima 6,710,000 0 6,710,000 100 3.6. Naknada za prelete preko BiH 1,623,000 48,000 1,671,000 103 3.7. Ostale naknade 6,493,000 -579,000 5,914,000 91
4. Prihodi od taksi u postupku indirektnog oporezivanja 7228 23,622,000 1,095,000 24,717,000 105
5. Prihodi od ličnih i putnih isprava i registracije vozila u BiH 7229 30,495,000 319,000 30,814,000 101 5.1. Prihodi od ličnih i putnih isprava 27,285,000 164,000 27,449,000 101 5.2. Registracija vozila u BiH 3,210,000 155,000 3,365,000 105
6. Prihodi od finansijskih javnih institucija i nefinancijskih javnih preduzeća 7211 7,769,000 -4,346,000 3,423,000 44 6.1. Prihodi od finansijskih javnih institucija- Centralne banke BiH 7,500,000 -4,500,000 3,000,000 40 6.2. Prihodi od nefinansijskih javnih poduzeća 0 0
6. 3. Prihodi od imovine 269,000 154,000 423,000 64
7. Prihodi od kamata i kursnih razlika 900,000 0 900,000 100 7.1. Prihodi od kamata 7212 700,000 0 700,000 100 7.2. Prihodi od kursnih razlika 7215 200,000 0 200,000 100
8. Prihodi od novčanih kazni 7231 5,000,000 -818,000 4,182,000 84
9. Vlastiti prihodi 7226 7,360,000 -320,000 7,040,000 96 9.1.Prihodi Službe za zajedničke poslove institucija BiH 2,200,000 -400,000 1,800,000 82 9.2.Prihodi Instituta za standardizaciju BiH 230,000 10,000 240,000 104 9.3.Prihodi Instituta za mjeriteljstvo BiH 400,000 50,000 450,000 113 9.4.Prihodi Instituta za intelektualno vlasništvo BiH 4,000,000 100,000 4,100,000 103 9.5.Prihodi Instituta za akreditovanje BiH 530,000 -80,000 450,000 85
10. Ostali prihodi 7227 1,203,000 -353,000 850,000 71
III TEKUĆE POTPORE IZ INOSTRANSTVA 7310 575,000 60,000 635,000 110
1. Donacija Ministarstvu vanjskih poslova 575,000 0 575,000 100
2. Donacija Agenciji za bezbjednost hrane 39,000 39,000
3. Donacija Centru za priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja 21,000 21,000
IV TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 7320 430,000 -20,000 410,000 95
1. Transferi od Federacije BiH- Namjenska sredstva za finansiranje rada Vijeća za državnu pomoć 165,000 -10,000 155,000 94
2. Transferi od Republike Srpske- Namjenska sredstva za finansiranje rada Vijeća za državnu pomoć 165,000 -10,000 155,000 94
3. Transfer Distrikta Brčko za Agenciju za statistiku BiH 100,000 0 100,000 100
UKUPNO PRIHODI A (I-IV) 888,877,000 831,000 889,708,000 100
B OSTALO FINANSIRANJE I PRIMICI
V Preneseni višak sredstava iz prethodnih godina 51 60,324,000 -737,000 59,587,000 99 VI Primici od sukcesije 81 0 0 0 VII Primici od prodaje stalnih sredstava 81 799,000 -94,000 705,000 88
UKUPNO FINANSIRANJE I PRIMICI B (V-VII) 61,123,000 -831,000 60,292,000 99
UKUPNI PRIHODI, FINANSIRANJE I PRIMICI NA RASPOLAGANJU
INSTITUCIJAMA BIH ( A + B ) 950,000,000 0 950,000,000 100
C PRIHODI ZA SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA BiH 7100
1. Federacija BiH 650,161,158 -6,701,691 643,459,467 99
2. Republika Srpska 349,313,849 -4,141,081 345,172,768 99
3. Brčko Distrikt BiH 6,222,232 3,231,135 9,453,367 152
4. Državne institucije 5,459,938 516,789 5,976,727 109
UKUPNO C (1+2+3+4) 1,011,157,177 -7,094,848 1,004,062,329 99
UKUPNI PRIHODI I FINANSIRANJE ZA INSTITUCIJE BiH I SERVISIRANJE MEĐUNARODNIH OBAVEZA BiH (A + B +C) 1,961,157,177 -7,094,848 1,954,062,329 100
Član 2.
PREGLED PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA
EKONOMSKI
KOD
(KONTO)
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE /
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU 2
R/B VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD IZVOR FINANSIRANJA BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE (7-
5)
BUDŽET ZA 2018.
GODINU
INDEKS
(7/5x100) 1 2 3 4 5 6 7 8
I TEKUĆI IZDACI 850,395,000 18,200,000 868,595,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 545,513,000 8,683,000 554,196,000 102 Bruto plaće i naknade 611100 Vlastiti namjenski prihodi 4,779,000 154,000 4,933,000 103 Bruto plaće i naknade 611100 Donacije 175,000 14,000 189,000 108 Bruto plaće i naknade 611100 Grantovi drugih nivoa vlasti 160,000 -54,000 106,000 66 Ukupno bruto plaće i naknade 611100 550,627,000 8,797,000 559,424,000 102 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 116,790,000 1,777,000 118,567,000 102 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Vlastiti namjenski prihodi 478,000 30,000 508,000 106 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Donacije 170,000 0 170,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Grantovi drugih nivoa vlasti 21,000 17,000 38,000 181 Ukupno naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 117,459,000 1,824,000 119,283,000 102 Putni troškovi 613100 Budžet 15,285,000 278,000 15,563,000 102 Putni troškovi 613100 Vlastiti namjenski prihodi 707,000 27,000 734,000 104 Putni troškovi 613100 Donacije 0 6,000 6,000 Putni troškovi 613100 Grantovi drugih nivoa vlasti 0 5,000 5,000 Ukupno putni troškovi 613100 15,992,000 316,000 16,308,000 102 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Budžet 8,540,000 341,000 8,881,000 104 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Vlastiti namjenski prihodi 189,000 6,000 195,000 103 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Donacije 0 0 0 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Grantovi drugih nivoa vlasti 0 4,000 4,000 Ukupno izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 8,729,000 351,000 9,080,000 104 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 18,310,000 -223,000 18,087,000 99 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Vlastiti namjenski prihodi 198,000 -13,000 185,000 93 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Donacije 0 0 0 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Grantovi drugih nivoa vlasti 0 9,000 9,000 Ukupno izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 18,508,000 -227,000 18,281,000 99 Nabavka materijala 613400 Budžet 41,109,000 73,000 41,182,000 100 Nabavka materijala 613400 Vlastiti namjenski prihodi 120,000 14,000 134,000 112 Nabavka materijala 613400 Donacije 0 1,000 1,000 Nabavka materijala 613400 Grantovi drugih nivoa vlasti 0 4,000 4,000 Ukupno nabavka materijala 613400 41,229,000 92,000 41,321,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 11,474,000 -163,000 11,311,000 99 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Vlastiti namjenski prihodi 138,000 -9,000 129,000 93
ZBIRNI PREGLED RASHODA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA I IZVORIMA FINANSIRANJA
Tabela broj 2 3
R/B VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD IZVOR FINANSIRANJA BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE (7-
5)
BUDŽET ZA 2018.
GODINU
INDEKS
(7/5x100) 1 2 3 4 5 6 7 8 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Donacije 0 0 0 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Grantovi drugih nivoa vlasti 0 6,000 6,000 Ukupno izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 11,612,000 -166,000 11,446,000 99 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 23,926,000 117,000 24,043,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Vlastiti namjenski prihodi 567,000 103,000 670,000 118 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Donacije 230,000 7,000 237,000 103 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Grantovi drugih nivoa vlasti 0 26,000 26,000 Ukupno unajmljivanje imovine i opreme 613600 24,723,000 253,000 24,976,000 101 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 21,966,000 -43,000 21,923,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Vlastiti namjenski prihodi 450,000 -4,000 446,000 99 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Donacije 0 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Grantovi drugih nivoa vlasti 0 5,000 5,000 Ukupno izdaci za tekuće održavanje 613700 22,416,000 -42,000 22,374,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 3,327,000 64,000 3,391,000 102 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Vlastiti namjenski prihodi 95,000 -5,000 90,000 95 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Donacije 0 0 0 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Grantovi drugih nivoa vlasti 0 5,000 5,000 Ukupno izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 3,422,000 64,000 3,486,000 102 Ugovorene usluge 613900 Budžet 34,541,000 6,789,000 41,330,000 120 Ugovorene usluge 613900 Vlastiti namjenski prihodi 931,000 126,000 1,057,000 114 Ugovorene usluge 613900 Donacije 0 32,000 32,000 Ugovorene usluge 613900 Grantovi drugih nivoa vlasti 206,000 -9,000 197,000 96 Ukupno ugovorene usluge 613900 35,678,000 6,938,000 42,616,000 119
II TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 37,265,000 -4,927,000 32,338,000 87
Transferi drugim nivoima vlasti 614100 Budžet 7,016,000 -1,500,000 5,516,000 79 Transferi drugim nivoima vlasti 614100 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 0 Grantovi pojedincima 614200 Budžet 2,100,000 131,000 2,231,000 106 Grantovi neprofitnim organizacijama 614300 Budžet 7,230,000 -230,000 7,000,000 97 Transferi u inostranstvo 614700 Budžet 5,728,000 -2,537,000 3,191,000 56 Drugi tekuci transferi 614800 Budžet 8,500,000 -1,000,000 7,500,000 88 Kontribucije - članarine 614900 Budžet 6,691,000 209,000 6,900,000 103
III KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI 1,452,000 -615,000 837,000 58
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 Budžet 600,000 0 600,000 100 Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama 615200 Budžet 852,000 -615,000 237,000 28 IV IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE 616200 Budžet 1,088,000 55,000 1,143,000 105 4
R/B VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD IZVOR FINANSIRANJA BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE (7-
5)
BUDŽET ZA 2018.
GODINU
INDEKS
(7/5x100) 1 2 3 4 5 6 7 8
V KAPITALNI IZDACI 821000 56,493,000 -13,044,000 43,449,000 77
Ukupno nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 200,000 790,000 990,000 495 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 200,000 790,000 990,000 495 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 0 Ukupno nabavka građevina 821200 14,256,000 -4,076,000 10,180,000 71 Nabavka građevina 821200 Budžet 14,256,000 -4,076,000 10,180,000 71 Nabavka građevina 821200 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 0 Ukupno nabavka opreme 821300 26,673,000 -543,000 26,130,000 98 Nabavka opreme 821300 Budžet 24,834,000 -267,000 24,567,000 99 Nabavka opreme 821300 Vlastiti namjenski prihodi 997,000 -144,000 853,000 86 Nabavka opreme 821300 Donacije 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Grantovi drugih nivoa vlasti 43,000 -38,000 5,000 12 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 799,000 -94,000 705,000 88 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 9,000 -3,000 6,000 67 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 10,822,000 -7,311,000 3,511,000 32 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 10,742,000 -7,827,000 2,915,000 27 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Vlastiti namjenski prihodi 80,000 516,000 596,000 745 Ukupno rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 4,533,000 -1,901,000 2,632,000 58 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 4,083,000 -1,497,000 2,586,000 63 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Vlastiti namjenski prihodi 450,000 -404,000 46,000 0
VI VANJSKE OTPLATE 0 1,369,000 1,369,000
Otplate inostranim finansijskim institucijama - Otplata glavnice po kreditu Saudijskog fonda za projekat 4/560 "Obnova stambenih jedinica za raseljene u BiH 823200 Budžet 0 1,369,000 1,369,000 UKUPNO Budžet 934,710,000 695,000 935,405,000 100 UKUPNO Vlastiti namjenski prihodi 10,179,000 397,000 10,576,000 104 UKUPNO Donacije 575,000 60,000 635,000 110
UKUPNO
Transferi drugih nivoa vlasti 430,000 -20,000 410,000 95
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 799,000 -94,000 705,000 88 946,693,000 1,038,000 947,731,000 100 VII Rezervisanja Budžet 3,307,000 -1,038,000 2,269,000 69
A UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BIH 950,000,000 0 950,000,000 100
B SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA 1,011,157,177 -7,094,848 1,004,062,329 99
VIII
UKUPNO RASHODI ZA FINANSIRANJE
INSTITUCIJA BiH I SERVISIRANJE
VANJSKOG DUGA (A+B) 1,961,157,177 -7,094,848 1,954,062,329 100
NAPOMENA: U ukupne iznose pojedinačnih ekonomskih kategorija rashoda za 2017. i 2018. godinu uključeni su i iznosi planirani na Direktnim transferima.
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI I DIREKTNI TANSFERI
5
BUDŽETSKA
SREDSTVA
NAMJENSKI
PRIHODI,
DONACIJE,
GRANTOVI ,
PRIMICI,
FINANSIRANJE I
DR.
UKUPNO BUDŽETSKA
SREDSTVA
NAMJENSKI
PRIHODI,
DONACIJE,
GRANTOVI ,
PRIMICI,
FINANSIRANJE I
DR.
UKUPNO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANCIRANJE 1,949,174,177 11,983,000 1,961,157,177 -7,094,848 1,941,736,329 12,326,000 1,954,062,329 100
UKUPNO RASHODI I IZDACI 1,949,174,177 11,983,000 1,961,157,177 -7,094,848 1,941,736,329 12,326,000 1,954,062,329 100
RAZLIKA (I-II) 0 0 0 0 0 0 0
Tabela broj 2.a.
BILANS URAVNOTEŽENOSTI PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA SA RASHODIMA
VRSTA RASHODA
BUDŽET ZA 2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(8-4)
BUDŽET ZA 2018. GODINU
INDEKS
8/4x100 6
DIO DRUGI: RASPORED PRIHODA I RASHODA
1 2 3 4 5 6 1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 16,041,000 -611,000 15,430,000 96
2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 8,002,000 -174,000 7,828,000 98
3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 285,689,000 -1,796,000 283,893,000 99 4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine 4,866,000 206,000 5,072,000 104
5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 5,443,000 50,000 5,493,000 101
6. Sud Bosne i Hercegovine 17,197,000 0 17,197,000 100
7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 13,102,000 579,000 13,681,000 104
8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 1,596,000 144,000 1,740,000 109 9. Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine 2,409,000 269,000 2,678,000 111 10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 3,980,000 95,000 4,075,000 102 11. Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine 4,000,000 -259,000 3,741,000 94 12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 56,818,000 237,000 57,055,000 100 13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine 7,924,000 80,000 8,004,000 101 14. Agencija za promociju stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini 1,487,000 3,000 1,490,000 100
15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 5,132,000 397,000 5,529,000 108 16. Memorijalni centar Srebrenica - Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine 906,000 132,000 1,038,000 115
17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 1,368,000 -15,000 1,353,000 99 18. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine 12,789,000 514,000 13,303,000 104 19. Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine 4,817,000 -346,000 4,471,000 93 20. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine 7,340,000 160,000 7,500,000 102 21. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 8,436,000 -277,000 8,159,000 97 22. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine 99,970,000 -6,100,000 93,870,000 94 23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 11,230,000 -320,000 10,910,000 97 24. Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH 306,000 -124,000 182,000 59
25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 20,288,000 1,159,000 21,447,000 106
26. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 9,121,000 -773,000 8,348,000 92
27. Državna agencija za istrage i zaštitu 31,555,000 -46,000 31,509,000 100
28. Granična policija Bosne i Hercegovine 74,080,000 3,340,000 77,420,000 105 29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 12,077,000 28,000 12,105,000 100 30. Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 31,134,000 -2,801,000 28,333,000 91 31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini 5,925,000 20,000 5,945,000 100 32. Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine 17,057,000 3,443,000 20,500,000 120 33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 4,006,000 213,000 4,219,000 105 34. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 3,088,000 8,375,000 11,463,000 371 35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 1,432,000 -15,000 1,417,000 99 36. Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine 1,191,000 56,000 1,247,000 105
37. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 4,676,000 -43,000 4,633,000 99
Član 3.
RASPORED RASHODA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA
Tabela broj 3
R/B NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA BUDŽET ZA 2017.
GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE (5-
3)
BUDŽET ZA 2018.
GODINU
INDEKS
(5/3x100) 7 1 2 3 4 5 6
R/B NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA BUDŽET ZA 2017.
GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE (5-
3)
BUDŽET ZA 2018.
GODINU
INDEKS
(5/3x100) 38. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine 1,540,000 25,000 1,565,000 102
39. Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine 2,598,000 0 2,598,000 100 40. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 1,579,000 -18,000 1,561,000 99 41. Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine 1,198,000 -53,000 1,145,000 96
42. Arhiv Bosne i Hercegovine 745,000 -50,000 695,000 93 43. Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine 35,219,000 -89,000 35,130,000 100 44. Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja 1,239,000 -114,000 1,125,000 91 45. Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine 827,000 41,000 868,000 105 46. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 1,736,000 13,000 1,749,000 101
47. Fond za povratak Bosne i Hercegovine 510,000 -38,000 472,000 93 48. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine 1,155,000 -25,000 1,130,000 98 49. Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine 640,000 3,000 643,000 100 50. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine 8,573,000 162,000 8,735,000 102 51. Odbor državne službe za žalbe Bosne i Hercegovine 413,000 54,000 467,000 113
52. Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine 985,000 1,000 986,000 100 53. Ured za zakonodavstvo Bosne i Hercegovine 682,000 -2,000 680,000 100 54. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine 1,020,000 142,000 1,162,000 114 55. Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine 2,170,000 88,000 2,258,000 104
56. Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine 3,334,000 -330,000 3,004,000 90
57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 525,000 -25,000 500,000 95 58. Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine 1,045,000 24,000 1,069,000 102 59. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini 388,000 -11,000 377,000 97 60. Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine 1,557,000 57,000 1,614,000 104 61. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine 784,000 100,000 884,000 113 62. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine 1,013,000 -82,000 931,000 92 63. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine 1,215,000 37,000 1,252,000 103 64. Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini 1,373,000 -8,000 1,365,000 99 65. Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini 743,000 -4,000 739,000 99 66. Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini 1,096,000 -32,000 1,064,000 97 67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 5,781,000 208,000 5,989,000 104 68. Agencija za policijsku podršku Bosne i Hercegovine 1,563,000 -41,000 1,522,000 97 69. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine 730,000 -6,000 724,000 99 70. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne i Hercegovine 2,097,000 -285,000 1,812,000 86 71. Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova Bosne i Hercegovine 3,684,000 -272,000 3,412,000 93 72. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine 32,200,000 1,495,000 33,695,000 101 8 1 2 3 4 5 6
R/B NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA BUDŽET ZA 2017.
GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE (5-
3)
BUDŽET ZA 2018.
GODINU
INDEKS
(5/3x100) 73. Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH 554,000 -45,000 509,000 92 74. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 1,355,000 41,000 1,396,000 103 75. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine 507,000 -42,000 465,000 92
UKUPNO 920,851,000 6,719,000 927,570,000 101
9999-1
DIREKTNI TRANSFERI SA
JEDINSTVENOG RAČUNA TEZORA
1. Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 500,000 0 500,000 100 2. Sredstva za kreditni rejting Bosne i Hercegovine 204,000 -75,000 129,000 63 3. Učešće institucija BiH u finansiranju rada Fiskalnog vijeća 90,000 0 90,000 100 4. Učešće institucija BiH u finansiranju rada Koordinacijskog odbora centralnih harmonizacijskih jedinica u BiH 30,000 0 30,000 100 5. Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova 5,000,000 -2,500,000 2,500,000 50 6. Transferi u inostranstvo-Donacija Afganistanu 50,000 -50,000 0 0 7. Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama 8,500,000 -1,000,000 7,500,000 88 8. Članarine BiH u međunarodnim organizacijama 5,291,000 209,000 5,500,000 104 9. Izmirenje obaveza prema UNDP-u shodno Memorandumu o razumjevanju između Vijeća ministara BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda 1,400,000 0 1,400,000 100 10. Transfer sredstava Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske za potrebe finansiranja Paviljona Bosne i Hercegovine na 57. Venecijanskom bijenalu 2017. godine 180,000 -180,000 0 0 11. Kamata po kreditu makrofinansijske pomoći Evropske komisije 410,000 0 410,000 100 12. Kamata po kreditu CEB banke za izgradnju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH 678,000 -209,000 469,000 69 13. Izdaci za inostrane kamate-Kamata po kreditu Saudijskog fonda za projekat 4/560 "Obnova stambenih jedinica za raseljene u BiH" 0 264,000 264,000 14 Povećanje u učešću kapitala u Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj (IBRD i IFC) 3,509,000 -3,509,000 0 0 15 Otplate inostranim finansijskim institucijama- Otplata glavnice po kreditu Saudijskog fonda za projekat 4/560 "Obnova stambenih jedinica za raseljene u BiH 0 1,369,000 1,369,000
UKUPNO DIREKTNI TRANSFERI SA JRT 25,842,000 -5,681,000 20,161,000 78
9999-2 REZERVISANJA
1. Tekuća rezerva 3,307,000 -1,038,000 2,269,000 69
UKUPNO REZERVISANJA 3,307,000 -1,038,000 2,269,000 69
UKUPNO INSTITUCIJE BiH 950,000,000 0 950,000,000 100 9
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 15,591,000 -261,000 15,330,000 98
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 9,989,000 11,000 10,000,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 1,735,000 -5,000 1,730,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 971,000 -39,000 932,000 96 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 202,000 -19,000 183,000 91 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 102,000 7,000 109,000 107 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 100,000 -16,000 84,000 84 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 127,000 -8,000 119,000 94 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 32,000 1,000 33,000 103 Ugovorene usluge 613900 Budžet 2,333,000 -193,000 2,140,000 92
KAPITALNI IZDACI 450,000 -350,000 100,000 22
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 428,000 -328,000 100,000 23 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 22,000 -22,000 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 16,041,000 -611,000 15,430,000 96
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 16,041,000 -611,000 15,430,000 96
PREGLED NAMJENSKE STRUKTURE RASHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA
1. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 10
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 7,502,000 26,000 7,528,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 4,076,000 14,000 4,090,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 682,000 38,000 720,000 106 Putni troškovi 613100 Budžet 670,000 8,000 678,000 101 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 205,000 -6,000 199,000 97 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 25,000 0 25,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 158,000 -14,000 144,000 91 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 205,000 -5,000 200,000 98 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 311,000 12,000 323,000 104 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 248,000 2,000 250,000 101 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 90,000 -6,000 84,000 93 Ugovorene usluge 613900 Budžet 832,000 -17,000 815,000 98
KAPITALNI IZDACI 500,000 -200,000 300,000 60
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 495,000 -195,000 300,000 61 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 5,000 -5,000 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 8,002,000 -174,000 7,828,000 98
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 8,002,000 -174,000 7,828,000 98
2. PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 11
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 279,531,000 -281,000 279,250,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 193,313,000 -2,500,000 190,813,000 99 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 52,365,000 1,656,000 54,021,000 103 Putni troškovi 613100 Budžet 3,377,000 -321,000 3,056,000 90 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 832,000 33,000 865,000 104 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 6,389,000 -225,000 6,164,000 96 Nabavka materijala 613400 Budžet 8,363,000 -154,000 8,209,000 98 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 4,727,000 183,000 4,910,000 104 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 180,000 -54,000 126,000 70 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 6,661,000 64,000 6,725,000 101 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 801,000 14,000 815,000 102 Ugovorene usluge 613900 Budžet 2,523,000 1,023,000 3,546,000 141
KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI 452,000 -415,000 37,000 8
Kapitalni grantovi pojedincima - Implementacija programa "Perspektiva" (registracija otpuštenog personala, kreiranje baze podataka, profiliranje, savjetovanje i asistencija, osiguranje tranzicijskih kapaciteta) 615200 Budžet 452,000 -415,000 37,000 8
KAPITALNI IZDACI 5,706,000 -1,100,000 4,606,000 81
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 3,703,000 -1,235,000 2,468,000 67 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 533,000 215,000 748,000 140 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 1,470,000 -80,000 1,390,000 95 UKUPNO Budžet 285,689,000 -1,796,000 283,893,000 99
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 285,689,000 -1,796,000 283,893,000 99
3. MINISTARSTVO OBRANE 12
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 4,860,000 206,000 5,066,000 104
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 3,318,000 89,000 3,407,000 103 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 158,000 17,000 175,000 111 Putni troškovi 613100 Budžet 220,000 0 220,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 62,000 0 62,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 128,000 0 128,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 30,000 0 30,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 54,000 0 54,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 1,000 0 1,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 468,000 101,000 569,000 122 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 7,000 -1,000 6,000 86 Ugovorene usluge 613900 Budžet 414,000 0 414,000 100
KAPITALNI IZDACI 6,000 0 6,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 6,000 0 6,000 100 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 4,866,000 206,000 5,072,000 104
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 4,866,000 206,000 5,072,000 104
4. VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE 13
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 5,373,000 50,000 5,423,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 4,501,000 25,000 4,526,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 365,000 27,000 392,000 107 Putni troškovi 613100 Budžet 95,000 0 95,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 95,000 0 95,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 35,000 0 35,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 25,000 0 25,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 20,000 0 20,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 12,000 -2,000 10,000 83 Ugovorene usluge 613900 Budžet 225,000 0 225,000 100
KAPITALNI IZDACI 70,000 0 70,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 70,000 0 70,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 5,443,000 50,000 5,493,000 101
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 5,443,000 50,000 5,493,000 101
5. USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE 14
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 16,997,000 -189,000 16,808,000 99
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 11,730,000 74,000 11,804,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 722,000 58,000 780,000 108 Putni troškovi 613100 Budžet 31,000 0 31,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 252,000 0 252,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 310,000 0 310,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 138,000 0 138,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 12,000 0 12,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 159,000 0 159,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 6,000 0 6,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 3,637,000 -321,000 3,316,000 91
KAPITALNI IZDACI 200,000 189,000 389,000 195
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 185,000 115,000 300,000 162 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 15,000 24,000 39,000 260 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 50,000 50,000 UKUPNO Budžet 17,197,000 0 17,197,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 17,197,000 0 17,197,000 100
6. SUD BOSNE I HERCEGOVINE 15
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 12,882,000 569,000 13,451,000 104
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 10,856,000 100,000 10,956,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 540,000 0 540,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 380,000 -80,000 300,000 79 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 100,000 0 100,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 84,000 0 84,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 120,000 0 120,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 90,000 -5,000 85,000 94 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 2,000 0 2,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 50,000 0 50,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 15,000 0 15,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 645,000 554,000 1,199,000 186
KAPITALNI IZDACI 220,000 10,000 230,000 105
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 200,000 0 200,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 20,000 10,000 30,000 150 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 13,082,000 569,000 13,651,000 104
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 20,000 10,000 30,000
SVEUKUPNO 13,102,000 579,000 13,681,000 104
7. TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 16
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,582,000 41,000 1,623,000 103
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 749,000 2,000 751,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 129,000 13,000 142,000 110 Putni troškovi 613100 Budžet 51,000 0 51,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 34,000 -1,000 33,000 97 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 1,000 0 1,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 15,000 4,000 19,000 127 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 20,000 0 20,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 8,000 4,000 12,000 150 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 11,000 4,000 15,000 136 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 5,000 1,000 6,000 120 Ugovorene usluge 613900 Budžet 559,000 14,000 573,000 103
KAPITALNI IZDACI 14,000 103,000 117,000 836
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 14,000 3,000 17,000 121 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 100,000 100,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 1,596,000 144,000 1,740,000 109
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,596,000 144,000 1,740,000 109
8. PRAVOBRANILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 17
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 2,359,000 279,000 2,638,000 112
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,720,000 204,000 1,924,000 112 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 191,000 74,000 265,000 139 Putni troškovi 613100 Budžet 84,000 9,000 93,000 111 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 55,000 -1,000 54,000 98 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 10,000 -3,000 7,000 70 Nabavka materijala 613400 Budžet 40,000 0 40,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 31,000 -3,000 28,000 90 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 132,000 0 132,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 31,000 0 31,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 6,000 -1,000 5,000 83 Ugovorene usluge 613900 Budžet 59,000 0 59,000 100
KAPITALNI IZDACI 50,000 -10,000 40,000 80
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 35,000 -10,000 25,000 71 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 15,000 0 15,000 100 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 2,394,000 269,000 2,663,000 111
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 15,000 0 15,000
SVEUKUPNO 2,409,000 269,000 2,678,000 111
9. INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE 18
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 3,805,000 90,000 3,895,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 2,302,000 11,000 2,313,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 296,000 9,000 305,000 103 Putni troškovi 613100 Budžet 377,000 0 377,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 98,000 4,000 102,000 104 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 39,000 -4,000 35,000 90 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 67,000 -6,000 61,000 91 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 65,000 3,000 68,000 105 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 50,000 8,000 58,000 116 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 15,000 -2,000 13,000 87 Ugovorene usluge 613900 Budžet 496,000 67,000 563,000 114
KAPITALNI IZDACI 175,000 5,000 180,000 103
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 175,000 -165,000 10,000 6 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 170,000 170,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 3,980,000 95,000 4,075,000 102
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 3,980,000 95,000 4,075,000 102
10. GENERALNI SEKRETARIJAT VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 19
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 3,735,000 -14,000 3,721,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 2,742,000 186,000 2,928,000 107 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 273,000 31,000 304,000 111 Putni troškovi 613100 Budžet 113,000 0 113,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 47,000 2,000 49,000 104 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 21,000 0 21,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 14,000 -2,000 12,000 86 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 54,000 -44,000 10,000 19 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 22,000 40,000 62,000 282 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 6,000 0 6,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 443,000 -227,000 216,000 49
KAPITALNI IZDACI 265,000 -245,000 20,000 8
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 195,000 -175,000 20,000 10 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 70,000 -70,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 4,000,000 -259,000 3,741,000 94
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 4,000,000 -259,000 3,741,000 94
11. DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 20
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 54,818,000 437,000 55,255,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 25,403,000 -37,000 25,366,000 100 Bruto plaće i naknade 611100 Donacije 175,000 0 175,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 12,335,000 -5,000 12,330,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Donacije 170,000 0 170,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 1,570,000 40,000 1,610,000 103 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Budžet 1,240,000 -50,000 1,190,000 96 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 1,730,000 -130,000 1,600,000 92 Nabavka materijala 613400 Budžet 440,000 400,000 840,000 191 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 680,000 22,000 702,000 103 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 5,625,000 -230,000 5,395,000 96 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Donacije 230,000 0 230,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 640,000 130,000 770,000 120 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 540,000 0 540,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 4,040,000 297,000 4,337,000 107
KAPITALNI IZDACI 2,000,000 -200,000 1,800,000 90
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 985,000 340,000 1,325,000 135 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 40,000 40,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 1,015,000 -580,000 435,000 UKUPNO Budžet 56,243,000 237,000 56,480,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 UKUPNO Donacije 575,000 0 575,000 100
SVEUKUPNO 56,818,000 237,000 57,055,000 100
12. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE 21
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 6,789,000 98,000 6,887,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 5,132,000 28,000 5,160,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 759,000 -59,000 700,000 92 Putni troškovi 613100 Budžet 285,000 95,000 380,000 133 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 95,000 -2,000 93,000 98 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 30,000 -30,000 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 47,000 0 47,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 60,000 0 60,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 21,000 -21,000 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 170,000 -40,000 130,000 76 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 15,000 2,000 17,000 113 Ugovorene usluge 613900 Budžet 175,000 125,000 300,000 171
TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 750,000 0 750,000 100
Grantovi neprofitnim organizacijama- Podrška sajamskim manifestacijama u zemlji i inostranstvu 614300 Budžet 750,000 0 750,000 100
KAPITALNI IZDACI 385,000 -18,000 367,000 95
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 375,000 -152,000 223,000 59 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 10,000 -10,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 94,000 94,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 50,000 50,000 UKUPNO Budžet 7,914,000 90,000 8,004,000 101
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 10,000 -10,000 0 0
SVEUKUPNO 7,924,000 80,000 8,004,000 101
13. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE 22
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,483,000 3,000 1,486,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 887,000 -1,000 886,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 103,000 4,000 107,000 104 Putni troškovi 613100 Budžet 80,000 0 80,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 24,000 0 24,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 2,000 0 2,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 10,000 0 10,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 17,000 -1,000 16,000 94 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 174,000 0 174,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 12,000 0 12,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 4,000 1,000 5,000 125 Ugovorene usluge 613900 Budžet 170,000 0 170,000 100
KAPITALNI IZDACI 4,000 0 4,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 4,000 0 4,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 1,487,000 3,000 1,490,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,487,000 3,000 1,490,000 100
14. AGENCIJA ZA PROMOCIJU STRANIH ULAGANJA U BOSNI I HERCEGOVINI 23
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 5,003,000 346,000 5,349,000 107
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 2,057,000 10,000 2,067,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 312,000 5,000 317,000 102 Putni troškovi 613100 Budžet 107,000 0 107,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 78,000 0 78,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 39,000 6,000 45,000 115 Nabavka materijala 613400 Budžet 434,000 200,000 634,000 146 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 65,000 0 65,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 108,000 0 108,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 84,000 31,000 115,000 137 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 23,000 -10,000 13,000 57 Ugovorene usluge 613900 Budžet 1,696,000 104,000 1,800,000 106
KAPITALNI IZDACI 129,000 51,000 180,000 140
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 10,000 -10,000 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 89,000 -27,000 62,000 70 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 18,000 18,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 100,000 100,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 30,000 -30,000 0 UKUPNO Budžet 5,132,000 379,000 5,511,000 107
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 18,000 18,000
SVEUKUPNO 5,132,000 397,000 5,529,000 108
15. URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE 24
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 714,000 82,000 796,000 111
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 515,000 40,000 555,000 108 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 91,000 42,000 133,000 146 Putni troškovi 613100 Budžet 4,000 0 4,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 6,000 0 6,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 49,000 -1,000 48,000 98 Nabavka materijala 613400 Budžet 15,000 -5,000 10,000 67 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 8,000 0 8,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 12,000 0 12,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 3,000 0 3,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 11,000 6,000 17,000 155 TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 614100 Budžet 150,000 0 150,000 100 Transferi drugim nivoima vlasti - transfer općini Srebrenica za obilježavanje godišnjice stradanja u Srebrenici "Sigurne zone UN-a" 614100 Budžet 150,000 0 150,000 100
KAPITALNI IZDACI 42,000 50,000 92,000 219
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 37,000 -37,000 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 5,000 -5,000 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 92,000 92,000 UKUPNO Budžet 901,000 137,000 1,038,000 115
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 5,000 -5,000 0
SVEUKUPNO 906,000 132,000 1,038,000 115
16. MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE 25
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,368,000 -31,000 1,337,000 98
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,017,000 -41,000 976,000 96 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 121,000 0 121,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 27,000 8,000 35,000 130 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 23,000 -6,000 17,000 74 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 16,000 0 16,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 7,000 2,000 9,000 129 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 5,000 1,000 6,000 120 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 114,000 0 114,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 3,000 1,000 4,000 133 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 4,000 0 4,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 31,000 4,000 35,000 113
KAPITALNI IZDACI 0 16,000 16,000
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 16,000 16,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 1,368,000 -15,000 1,353,000 99
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,368,000 -15,000 1,353,000 99
17. KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE 26
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 11,910,000 485,000 12,395,000 104
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 3,228,000 -5,000 3,223,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 468,000 -39,000 429,000 92 Putni troškovi 613100 Budžet 235,000 4,000 239,000 102 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 140,000 1,000 141,000 101 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 35,000 3,000 38,000 Nabavka materijala 613400 Budžet 75,000 0 75,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 60,000 0 60,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 6,606,000 502,000 7,108,000 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 307,000 2,000 309,000 101 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 15,000 0 15,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 741,000 17,000 758,000 102
TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 384,000 13,000 397,000 103
Grantovi u inostranstvu - Okvirni sporazum o slivu rijeke Save 614700 Budžet 253,000 -253,000 0 0 Grantovi u inostranstvu: SEETO projekat - kontribucija 614700 Budžet 131,000 -131,000 0 0 Grantovi u inostranstvu 614700 Budžet 397,000 397,000
KAPITALNI IZDACI 495,000 16,000 511,000
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 189,000 -144,000 45,000 24 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 6,000 -6,000 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 300,000 166,000 466,000 155 UKUPNO Budžet 12,783,000 520,000 13,303,000 104
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 6,000 -6,000 0 0
SVEUKUPNO 12,789,000 514,000 13,303,000 104
18. MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE 27
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 4,185,000 106,000 4,291,000 103
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,555,000 6,000 1,561,000 100 Bruto plaće i naknade 611100 Vlastiti namjenski prihodi 186,000 5,000 191,000 103 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 273,000 -16,000 257,000 94 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Vlastiti namjenski prihodi 0 39,000 39,000 Putni troškovi 613100 Budžet 72,000 -37,000 35,000 49 Putni troškovi 613100 Vlastiti namjenski prihodi 308,000 37,000 345,000 112 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Budžet 28,000 -11,000 17,000 61 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Vlastiti namjenski prihodi 52,000 11,000 63,000 121 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 21,000 -2,000 19,000 90 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Vlastiti namjenski prihodi 28,000 2,000 30,000 107 Nabavka materijala 613400 Budžet 13,000 -6,000 7,000 54 Nabavka materijala 613400 Vlastiti namjenski prihodi 19,000 19,000 38,000 200 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 8,000 1,000 9,000 113 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Vlastiti namjenski prihodi 62,000 -4,000 58,000 94 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 304,000 -101,000 203,000 67 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Vlastiti namjenski prihodi 468,000 101,000 569,000 122 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 60,000 -22,000 38,000 63 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Vlastiti namjenski prihodi 85,000 16,000 101,000 119 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 5,000 -5,000 0 0 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Vlastiti namjenski prihodi 8,000 5,000 13,000 163 Ugovorene usluge 613900 Budžet 123,000 -93,000 30,000 24 Ugovorene usluge 613900 Vlastiti namjenski prihodi 507,000 161,000 668,000 132
19. DIREKCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE 28
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
KAPITALNI IZDACI 632,000 -452,000 180,000 28
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 100,000 -100,000 0 Nabavka opreme 821300 Vlastiti namjenski prihodi 350,000 -200,000 150,000 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 50,000 -50,000 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 82,000 -82,000 0 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Vlastiti namjenski prihodi 50,000 -20,000 30,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 UKUPNO Budžet 2,644,000 -468,000 2,176,000 82
UKUPNO
Vlastiti namjenski prihodi 2,123,000 172,000 2,295,000 108
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 50,000 -50,000 0 0
SVEUKUPNO 4,817,000 -346,000 4,471,000 93
29
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 6,240,000 60,000 6,300,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Vlastiti namjenski prihodi 4,130,000 170,000 4,300,000 104 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Vlastiti namjenski prihodi 400,000 -20,000 380,000 95 Putni troškovi 613100 Vlastiti namjenski prihodi 380,000 -10,000 370,000 97 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Vlastiti namjenski prihodi 120,000 -5,000 115,000 96 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Vlastiti namjenski prihodi 150,000 -15,000 135,000 90 Nabavka materijala 613400 Vlastiti namjenski prihodi 90,000 -5,000 85,000 94 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Vlastiti namjenski prihodi 60,000 -5,000 55,000 92 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Vlastiti namjenski prihodi 80,000 15,000 95,000 119 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Vlastiti namjenski prihodi 350,000 -20,000 330,000 94 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Vlastiti namjenski prihodi 80,000 -10,000 70,000 88 Ugovorene usluge 613900 Vlastiti namjenski prihodi 400,000 -35,000 365,000 91
KAPITALNI IZDACI 1,100,000 100,000 1,200,000 109
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 Nabavka građevina 821200 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 Nabavka opreme 821300 Vlastiti namjenski prihodi 620,000 -32,000 588,000 95 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Vlastiti namjenski prihodi 30,000 536,000 566,000 1,887 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Vlastiti namjenski prihodi 450,000 -404,000 46,000 10
UKUPNO
Vlastiti namjenski prihodi 7,340,000 160,000 7,500,000 102
SVEUKUPNO 7,340,000 160,000 7,500,000 102
20. REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 30
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 7,364,000 35,000 7,399,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 4,858,000 -27,000 4,831,000 99 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 725,000 6,000 731,000 101 Putni troškovi 613100 Budžet 190,000 58,000 248,000 131 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 107,000 3,000 110,000 103 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 80,000 -9,000 71,000 89 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 48,000 5,000 53,000 110 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 5,000 0 5,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 1,086,000 25,000 1,111,000 102 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 8,000 0 8,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 257,000 -26,000 231,000 90
KAPITALNI IZDACI 1,072,000 -312,000 760,000 71
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 597,000 -322,000 275,000 46 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 475,000 10,000 485,000 102 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 8,436,000 -277,000 8,159,000 97
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 8,436,000 -277,000 8,159,000 97
21. MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE 31
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 84,250,000 -400,000 83,850,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 60,100,000 -135,000 59,965,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 9,560,000 -190,000 9,370,000 98 Putni troškovi 613100 Budžet 520,000 0 520,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 1,780,000 -160,000 1,620,000 91 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 2,220,000 52,000 2,272,000 102 Nabavka materijala 613400 Budžet 1,870,000 -194,000 1,676,000 90 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 900,000 -125,000 775,000 86 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 1,439,000 138,000 1,577,000 110 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 2,000,000 178,000 2,178,000 109 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 190,000 18,000 208,000 109 Ugovorene usluge 613900 Budžet 3,671,000 18,000 3,689,000 100
KAPITALNI IZDACI 15,720,000 -5,700,000 10,020,000 64
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 200,000 790,000 990,000 495 Nabavka građevina 821200 Budžet 8,538,000 -3,798,000 4,740,000 56 Nabavka opreme 821300 Budžet 1,530,000 2,428,000 3,958,000 259 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 20,000 0 20,000 100 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 5,332,000 -5,020,000 312,000 6 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 100,000 -100,000 0 UKUPNO Budžet 99,950,000 -6,100,000 93,850,000 94
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 20,000 0 20,000 100
SVEUKUPNO 99,970,000 -6,100,000 93,870,000 94
22. UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE 32
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 5,920,000 1,000 5,921,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 3,484,000 -11,000 3,473,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 490,000 -4,000 486,000 99 Putni troškovi 613100 Budžet 186,000 14,000 200,000 108 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 101,000 -1,000 100,000 99 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 87,000 -17,000 70,000 Nabavka materijala 613400 Budžet 164,000 -28,000 136,000 83 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 124,000 -32,000 92,000 74 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 78,000 -2,000 76,000 97 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 217,000 0 217,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 22,000 0 22,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 967,000 82,000 1,049,000 108
TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 5,190,000 -269,000 4,921,000 95
Transferi drugim nivoima vlasti - Rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 614100 Budžet 2,100,000 -2,100,000 0 0 Transferi drugim nivoima vlasti - Grant sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma 614100 Budžet 0 1,000,000 1,000,000 Transferi drugim nivoima vlasti - Grant sredstva za zapošljavanje Roma 614100 Budžet 0 650,000 650,000 Transferi drugim nivoima vlasti - Grant sredstva za zdravstvenu zaštitu Roma 614100 Budžet 0 350,000 350,000 Transferi drugim nivoima vlasti - Grant za podršku jedinicama lokalne samouprave za implementiranje strategije migracije i azila 2016-2020 614100 Budžet 150,000 -150,000 0 0 Transferi drugim nivoima vlasti - Grant sredstva za podršku općinama, uključenim u sistem prihvata i integracije BH državljana koji se vraćaju na osnovu sporazuma o readmisiji 614100 Budžet 100,000 50,000 150,000 150 Transferi drugim nivoima vlasti - Grant lokalnim zajednicama za projekte održivog povratka 614100 Budžet 100,000 -100,000 0 Grantovi pojedincima - Finansiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma 614200 Budžet 2,000,000 131,000 2,131,000 107 Grantovi neprofitnim organizacijama-Grantovi Crveni križ BiH 614300 Budžet 150,000 0 150,000 100
23. MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE 33
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7 Grantovi neprofitnim organizacijama-Grantovi NVO uključenih u zaštitu žrtava trgovine ljudima 614300 Budžet 60,000 0 60,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama-Grant podrške za potrebe rada Međureligijskog vijeća u BiH 614300 Budžet 100,000 0 100,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama - Finansiranje aktivnosti Jevrejske zajednice - Dani sjećanja na holokaust 614300 Budžet 15,000 0 15,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama - Podrška organizacijama osoba sa invaliditetom 614300 Budžet 40,000 0 40,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama - Grant udruženjima za podršku realiziranja Politike o suradnji sa iseljeništvom 614300 Budžet 45,000 -45,000 0 0 Grantovi neprofitnim organizacijama- Grant podrške bosanskohercegovačko-američkoj akademiji umjetnosti i nauka (BHAAAS) - Dani BHAAAS u BiH 614300 Budžet 0 25,000 25,000 Grantovi neprofitnim organizacijama-Grant potpore udrugama nacionalih manjina 614300 Budžet 150,000 0 150,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama-Grant udrugama porodica nestalih osoba u BiH 614300 Budžet 80,000 -30,000 50,000 63 Grantovi neprofitnim organizacijama-Grant organizacijama za ljudska prava u u svrhu promocije ljudskih prava u BiH 614300 Budžet 50,000 0 50,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama-Grant sredstva za potporu izgradnji partnerstva između nevladinih organizacija i nadležnih institucija u provedbi Konvencije o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u BiH 614300 Budžet 50,000 -50,000 0
KAPITALNI IZDACI 120,000 -52,000 68,000 57
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 105,000 -37,000 68,000 65 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 15,000 -15,000 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 11,215,000 -305,000 10,910,000 97
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 15,000 -15,000 0 0
SVEUKUPNO 11,230,000 -320,000 10,910,000 97
34
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 306,000 -124,000 182,000 59
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 204,000 -102,000 102,000 50 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 21,000 -7,000 14,000 67 Putni troškovi 613100 Budžet 4,000 0 4,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 6,000 -1,000 5,000 83 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 2,000 0 2,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 2,000 0 2,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 27,000 -14,000 13,000 48 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 3,000 0 3,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 0 2,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 35,000 0 35,000 100
KAPITALNI IZDACI 0 0 0
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 306,000 -124,000 182,000 59
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 306,000 -124,000 182,000 59
24. JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA IZGRADNJE ZAVODA ZA IZVRŠENJE KAZNENIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BiH 35
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 13,886,000 3,357,000 17,243,000 124
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 7,701,000 2,732,000 10,433,000 135 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 1,297,000 658,000 1,955,000 151 Putni troškovi 613100 Budžet 238,000 27,000 265,000 111 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 247,000 0 247,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 844,000 113,000 957,000 113 Nabavka materijala 613400 Budžet 1,517,000 122,000 1,639,000 108 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 218,000 -23,000 195,000 89 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 153,000 0 153,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 275,000 -53,000 222,000 81 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 58,000 -3,000 55,000 95 Ugovorene usluge 613900 Budžet 1,338,000 -216,000 1,122,000 84
TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 4,210,000 -1,200,000 3,010,000 71
Transferi drugim nivoima vlasti- transfer Federaciji BiH za pritvorenike Suda BiH 614100 Budžet 1,771,000 -482,000 1,289,000 73 Transferi drugim nivoima vlasti- transfer Republici Srpskoj za pritvorenike Suda BiH 614100 Budžet 2,145,000 -718,000 1,427,000 67 Transferi u inozemstvo 614700 Budžet 294,000 0 294,000 100
KAPITALNI IZDACI 2,192,000 -998,000 1,194,000 54
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 1,356,000 -1,156,000 200,000 15 Nabavka opreme 821300 Budžet 647,000 176,000 823,000 127 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 66,000 -41,000 25,000 38 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 146,000 146,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 123,000 -123,000 0 UKUPNO Budžet 20,222,000 1,200,000 21,422,000 106
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 66,000 -41,000 25,000 38
SVEUKUPNO 20,288,000 1,159,000 21,447,000 106
25. MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE Napomena: U Budžetu Ministarstva pravde BiH uključeni su rashodi za Državni zavod za izvršenje kaznenih sankcija, mjera pritvora i drugih mjera BiH u ukupnom iznosu od 8.002.000 KM od čega: bruto plaće 4.050.000 KM, naknade troškova zaposlenih 874.000 KM, putni troškovi 32.000 KM, telefonske i poštanske usluge 72.000 KM, energija i komunalne usluge 761.000 KM, nabavka materijala 1.296.000 KM, prevoz i gorivo 68.000 KM, tekuće održavanje 89.000 KM, izdaci za osiguranje 17.000 KM, ugovorene i druge posebne usluge 174.000 KM i nabavka opreme 569.000 KM. 36
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 8,771,000 -723,000 8,048,000 92
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 5,048,000 -20,000 5,028,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 724,000 7,000 731,000 101 Putni troškovi 613100 Budžet 300,000 0 300,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 116,000 -7,000 109,000 94 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 82,000 -32,000 50,000 61 Nabavka materijala 613400 Budžet 187,000 -91,000 96,000 51 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 143,000 -57,000 86,000 60 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 237,000 -130,000 107,000 45 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 995,000 -94,000 901,000 91 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 16,000 -1,000 15,000 94 Ugovorene usluge 613900 Budžet 923,000 -298,000 625,000 68
TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 100,000 0 100,000 100
Grantovi neprofitnim organizacijama - Smještaj i pravna pomoć za strance žrtve trgovine ljudima 614300 Budžet 70,000 0 70,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama - Pravna pomoć osobama smještenim u Imigracijskom centru 614300 Budžet 20,000 0 20,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama- Obilježavanje evropskog dana protiv trgovine ljudima 614300 Budžet 10,000 0 10,000 100
KAPITALNI IZDACI 250,000 -50,000 200,000 80
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 250,000 -50,000 200,000 80 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 9,121,000 -773,000 8,348,000 92
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 9,121,000 -773,000 8,348,000 92
26. MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE 37
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 27,803,000 2,006,000 29,809,000 107
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 20,402,000 2,003,000 22,405,000 110 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 3,474,000 0 3,474,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 340,000 0 340,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 220,000 0 220,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 730,000 0 730,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 350,000 58,000 408,000 117 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 450,000 -33,000 417,000 93 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 620,000 -30,000 590,000 95 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 670,000 20,000 690,000 103 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 70,000 10,000 80,000 114 Ugovorene usluge 613900 Budžet 477,000 -22,000 455,000 95
KAPITALNI IZDACI 3,752,000 -2,052,000 1,700,000 45
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 2,152,000 -2,152,000 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 1,491,000 1,000 1,492,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 100,000 100,000 200,000 200 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 9,000 -1,000 8,000 89 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 31,455,000 -146,000 31,309,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 100,000 100,000 200,000 200
SVEUKUPNO 31,555,000 -46,000 31,509,000 100
27. DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU 38
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 71,620,000 3,150,000 74,770,000 104
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 53,550,000 3,950,000 57,500,000 107 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 11,150,000 -550,000 10,600,000 95 Putni troškovi 613100 Budžet 230,000 0 230,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 290,000 0 290,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 450,000 0 450,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 2,930,000 -30,000 2,900,000 99 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 1,000,000 -70,000 930,000 93 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 490,000 -10,000 480,000 98 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 800,000 -80,000 720,000 90 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 210,000 0 210,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 520,000 -60,000 460,000 88
KAPITALNI IZDACI 2,460,000 190,000 2,650,000 108
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 100,000 -60,000 40,000 40 Nabavka opreme 821300 Budžet 1,856,000 528,000 2,384,000 128 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 150,000 0 150,000 100 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 9,000 -3,000 6,000 67 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 345,000 -275,000 70,000 20 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 73,930,000 3,340,000 77,270,000 105
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 150,000 0 150,000 100
SVEUKUPNO 74,080,000 3,340,000 77,420,000 105
28. GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE 39
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 6,002,000 -22,000 5,980,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 4,058,000 -53,000 4,005,000 99 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 529,000 -9,000 520,000 98 Putni troškovi 613100 Budžet 279,000 0 279,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 135,000 0 135,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 4,000 -4,000 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 78,000 0 78,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 64,000 -13,000 51,000 80 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 31,000 -2,000 29,000 94 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 68,000 -5,000 63,000 93 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 14,000 -2,000 12,000 86 Ugovorene usluge 613900 Budžet 742,000 66,000 808,000 109
TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 6,060,000 50,000 6,110,000 101
Transferi drugim nivoima vlasti - sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2019. godine (EYOWF) 614100 Budžet 500,000 0 500,000 100 Grantovi pojedincima - Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda 614200 Budžet 100,000 0 100,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama- Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini 614300 Budžet 3,097,000 0 3,097,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama - Nagrada za nauku 614300 Budžet 10,000 0 10,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama- Međunarodna kulturna saradnja 614300 Budžet 440,000 -50,000 390,000 89 Grantovi neprofitnim organizacijama - Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH 614300 Budžet 117,000 0 117,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama- Sufinansiranje sportskih manifestacija 614300 Budžet 1,352,000 0 1,352,000 100
29. MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE 40
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7 Grantovi neprofitnim organizacijama - Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 614300 Budžet 444,000 0 444,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama - Finansiranje Koordinacijskog deska BiH za program EU Kreativna Evropa 614300 Budžet 0 50,000 50,000 Grantovi neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkoloze u BiH 614300 Budžet 50,000 50,000
KAPITALNI IZDACI 15,000 0 15,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 15,000 0 15,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 12,077,000 28,000 12,105,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 12,077,000 28,000 12,105,000 100
41
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 28,040,000 -2,296,000 25,744,000 92
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 3,996,000 33,000 4,029,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 661,000 -1,000 660,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 177,000 0 177,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 150,000 0 150,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 190,000 8,000 198,000 104 Nabavka materijala 613400 Budžet 18,084,000 -2,096,000 15,988,000 88 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 133,000 -5,000 128,000 96 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 2,540,000 55,000 2,595,000 102 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 1,988,000 -336,000 1,652,000 83 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 27,000 0 27,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 94,000 46,000 140,000 149
KAPITALNI IZDACI 3,094,000 -505,000 2,589,000 84
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 2,030,000 -2,030,000 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 1,060,000 1,522,000 2,582,000 244 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 4,000 3,000 7,000 175 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 31,134,000 -2,801,000 28,333,000 91
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 31,134,000 -2,801,000 28,333,000 91
30. AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIJSKE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE 42
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 5,845,000 20,000 5,865,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 3,996,000 17,000 4,013,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 693,000 0 693,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 40,000 0 40,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 73,000 0 73,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 110,000 0 110,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 156,000 -64,000 92,000 59 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 200,000 -19,000 181,000 91 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 347,000 0 347,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 125,000 56,000 181,000 145 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 53,000 -5,000 48,000 91 Ugovorene usluge 613900 Budžet 52,000 35,000 87,000 167
TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 0 0 0 0
Grant neprofitnim organizacijama (za protivminsko djelovanje - čišćenje mina shodno Zaključku Vijeća ministara sa
106. sjednice održane 30.07.2014. godine.) 614300 Budžet 0 0
KAPITALNI IZDACI 80,000 0 80,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 68,000 12,000 80,000 118 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 12,000 -12,000 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 5,913,000 32,000 5,945,000 101
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 12,000 -12,000 0 0
SVEUKUPNO 5,925,000 20,000 5,945,000 100
31. CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI 43
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 15,310,000 -518,000 14,792,000 97
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 7,163,000 87,000 7,250,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 1,647,000 12,000 1,659,000 101 Putni troškovi 613100 Budžet 35,000 -5,000 30,000 86 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 40,000 0 40,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 2,800,000 0 2,800,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 1,865,000 -265,000 1,600,000 86 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 50,000 0 50,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 150,000 0 150,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 1,400,000 -350,000 1,050,000 75 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 70,000 10,000 80,000 114 Ugovorene usluge 613900 Budžet 90,000 -7,000 83,000 92
KAPITALNI IZDACI 1,747,000 3,961,000 5,708,000 327
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 5,000,000 5,000,000 Nabavka opreme 821300 Budžet 815,000 -243,000 572,000 70 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 55,000 -22,000 33,000 60 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 877,000 -774,000 103,000 12 UKUPNO Budžet 17,057,000 3,443,000 20,500,000 120
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 17,057,000 3,443,000 20,500,000 120
32. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 44
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 3,856,000 137,000 3,993,000 104
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 2,887,000 134,000 3,021,000 105 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 268,000 -18,000 250,000 93 Putni troškovi 613100 Budžet 143,000 7,000 150,000 105 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 40,000 3,000 43,000 108 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 35,000 5,000 40,000 114 Nabavka materijala 613400 Budžet 43,000 -3,000 40,000 93 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 35,000 -5,000 30,000 86 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 268,000 -8,000 260,000 97 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 45,000 -13,000 32,000 71 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 10,000 10,000 20,000 200 Ugovorene usluge 613900 Budžet 82,000 25,000 107,000 130
KAPITALNI IZDACI 150,000 76,000 226,000 151
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 150,000 74,000 224,000 149 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 2,000 2,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 4,006,000 213,000 4,219,000 105
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 4,006,000 213,000 4,219,000 105
33. URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 45
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 2,918,000 8,315,000 11,233,000 385
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 2,252,000 254,000 2,506,000 111 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 277,000 67,000 344,000 124 Putni troškovi 613100 Budžet 40,000 80,000 120,000 300 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 64,000 587,000 651,000 1,017 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 72,000 1,000 73,000 101 Nabavka materijala 613400 Budžet 19,000 1,474,000 1,493,000 7,858 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 23,000 117,000 140,000 609 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 81,000 84,000 165,000 204 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 14,000 18,000 32,000 229 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 6,000 0 6,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 70,000 5,633,000 5,703,000 8,147
KAPITALNI IZDACI 170,000 60,000 230,000 135
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 2,000 228,000 230,000 11,500 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 168,000 -168,000 0 UKUPNO Budžet 3,088,000 8,375,000 11,463,000 371
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 3,088,000 8,375,000 11,463,000 371
34. CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE Napomena: U budžetu Centralne izborne komisije BiH planirana su sredstva za provođenje Općih izbora u ukupnom iznosu 8.462.000 KM od čega: bruto plaće 225.000 KM, naknade troškova zaposlenih 48.000 KM, putni troškovi 80.000 KM, telefonske i poštanske usluge 587.000 KM, energija i komunalne usluge 4.000 KM, nabavka materijala 1.474.000 KM, prevoz i gorivo 117.000 KM, unajmljivanje imovine i opreme 84.000 KM, izdaci za tekuće održavanje 18.000 KM, ugovorene i druge posebne usluge 5.595.000 KM i nabavka opreme 230.000 KM. Raspored i praćenje utroška sredstava za ovu namjenu u ISFU sistemu evidentirati će se na posebnom projektnom kodu. 46
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,412,000 0 1,412,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 987,000 51,000 1,038,000 105 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 104,000 -18,000 86,000 83 Putni troškovi 613100 Budžet 40,000 -5,000 35,000 88 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 25,000 0 25,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 18,000 -4,000 14,000 78 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 14,000 -3,000 11,000 79 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 28,000 0 28,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 14,000 0 14,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 4,000 0 4,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 178,000 -21,000 157,000 88
KAPITALNI IZDACI 20,000 -15,000 5,000 25
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 20,000 -15,000 5,000 25 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 1,432,000 -15,000 1,417,000 99
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,432,000 -15,000 1,417,000 99
35. KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA BOSNE I HERCEGOVINE 47
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,178,000 56,000 1,234,000 105
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 726,000 3,000 729,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 86,000 -15,000 71,000 83 Putni troškovi 613100 Budžet 9,000 0 9,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 39,000 0 39,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 16,000 0 16,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 0 0 0 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 31,000 0 31,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 5,000 68,000 73,000 1,460 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 0 0 0 Ugovorene usluge 613900 Budžet 266,000 0 266,000 100
KAPITALNI IZDACI 13,000 0 13,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 13,000 0 13,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 1,191,000 56,000 1,247,000 105
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,191,000 56,000 1,247,000 105
36. AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE 48
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 4,536,000 -20,000 4,516,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 3,365,000 -3,000 3,362,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 375,000 0 375,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 150,000 12,000 162,000 108 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 77,000 -7,000 70,000 91 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 75,000 5,000 80,000 107 Nabavka materijala 613400 Budžet 70,000 -12,000 58,000 83 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 25,000 0 25,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 220,000 0 220,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 73,000 -23,000 50,000 68 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 6,000 0 6,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 100,000 8,000 108,000 108 Ugovorene usluge 613900 Primljeni transferi druge razine vlasti 100,000 0 100,000 100
KAPITALNI IZDACI 40,000 -23,000 17,000 43
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 6,000 6,000 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 40,000 -29,000 11,000 28 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 4,576,000 -43,000 4,533,000 99
UKUPNO
Primljeni transferi druge razine vlasti 100,000 0 100,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 4,676,000 -43,000 4,633,000 99
37. AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE 49
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,530,000 -20,000 1,510,000 99
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 987,000 18,000 1,005,000 102 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 157,000 -11,000 146,000 93 Putni troškovi 613100 Budžet 83,000 2,000 85,000 102 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 25,000 -2,000 23,000 92 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 22,000 -2,000 20,000 91 Nabavka materijala 613400 Budžet 30,000 0 30,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 7,000 0 7,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 98,000 0 98,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 52,000 -31,000 21,000 40 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 3,000 2,000 5,000 167 Ugovorene usluge 613900 Budžet 66,000 4,000 70,000 106
KAPITALNI IZDACI 10,000 45,000 55,000 550
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 10,000 16,000 26,000 260 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 9,000 9,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 20,000 20,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 1,540,000 16,000 1,556,000 101
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 9,000 9,000
SVEUKUPNO 1,540,000 25,000 1,565,000 102
38. INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE 50
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 2,308,000 0 2,308,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,353,000 0 1,353,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 149,000 -3,000 146,000 98 Putni troškovi 613100 Budžet 100,000 0 100,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 27,000 2,000 29,000 107 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 83,000 -2,000 81,000 98 Nabavka materijala 613400 Budžet 45,000 0 45,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 15,000 1,000 16,000 107 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 271,000 0 271,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 90,000 0 90,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 0 2,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 173,000 2,000 175,000 101
KAPITALNI IZDACI 290,000 0 290,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 290,000 0 290,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 2,598,000 0 2,598,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 2,598,000 0 2,598,000 100
39. INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE 51
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,579,000 -25,000 1,554,000 98
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,210,000 -15,000 1,195,000 99 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 156,000 -3,000 153,000 98 Putni troškovi 613100 Budžet 62,000 -2,000 60,000 97 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 35,000 -1,000 34,000 97 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 12,000 -2,000 10,000 83 Nabavka materijala 613400 Budžet 25,000 -1,000 24,000 96 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 3,000 0 3,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 50,000 0 50,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 3,000 0 3,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 1,000 0 1,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 22,000 -1,000 21,000 95
KAPITALNI IZDACI 0 7,000 7,000
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 7,000 7,000 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 1,579,000 -18,000 1,561,000 99
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,579,000 -18,000 1,561,000 99
40. INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 52
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,144,000 -4,000 1,140,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 618,000 2,000 620,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 77,000 -4,000 73,000 95 Putni troškovi 613100 Budžet 152,000 0 152,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 17,000 0 17,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 22,000 0 22,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 12,000 0 12,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 10,000 0 10,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 107,000 0 107,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 6,000 0 6,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 3,000 0 3,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 120,000 -2,000 118,000 98
KAPITALNI IZDACI 54,000 -49,000 5,000 9
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 54,000 -49,000 5,000 9 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 1,198,000 -53,000 1,145,000 96
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,198,000 -53,000 1,145,000 96
41. INSTITUT ZA AKREDITOVANJE BOSNE I HERCEGOVINE 53
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 682,000 0 682,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 464,000 -4,000 460,000 99 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 82,000 -3,000 79,000 96 Putni troškovi 613100 Budžet 30,000 2,000 32,000 107 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 14,000 -2,000 12,000 86 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 23,000 1,000 24,000 104 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 11,000 1,000 12,000 109 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 14,000 1,000 15,000 107 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 1,000 1,000 2,000 200 Ugovorene usluge 613900 Budžet 43,000 3,000 46,000 107
KAPITALNI IZDACI 43,000 -50,000 13,000 30
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 61,000 -48,000 13,000 21 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 1,000 -1,000 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 1,000 -1,000 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 744,000 -49,000 695,000 93
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 1,000 -1,000 0 0
SVEUKUPNO 745,000 -50,000 695,000 93
42. ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE 54
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 31,869,000 -230,000 31,639,000 99
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 22,765,000 -265,000 22,500,000 99 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 3,674,000 78,000 3,752,000 102 Putni troškovi 613100 Budžet 310,000 6,000 316,000 102 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 365,000 0 365,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 500,000 -3,000 497,000 99 Nabavka materijala 613400 Budžet 320,000 -28,000 292,000 91 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 700,000 0 700,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 475,000 -233,000 242,000 51 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 1,065,000 190,000 1,255,000 118 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 195,000 19,000 214,000 110 Ugovorene usluge 613900 Budžet 1,500,000 6,000 1,506,000 100
KAPITALNI IZDACI 3,350,000 141,000 3,491,000 104
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 3,315,000 141,000 3,456,000 104 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 35,000 0 35,000 100 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 35,219,000 -89,000 35,130,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 35,219,000 -89,000 35,130,000 100
43. OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 55
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,209,000 -87,000 1,122,000 93
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 755,000 -3,000 752,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 135,000 0 135,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 41,000 0 41,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 20,000 0 20,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 13,000 0 13,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 11,000 0 11,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 1,000 0 1,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 14,000 8,000 22,000 157 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 4,000 0 4,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 215,000 -92,000 123,000 57
KAPITALNI IZDACI 30,000 -27,000 3,000 10
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 20,000 -17,000 3,000 15 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 10,000 -10,000 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 1,229,000 -104,000 1,125,000 92
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 10,000 -10,000 0
SVEUKUPNO 1,239,000 -114,000 1,125,000 91
44. UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA 56
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 777,000 63,000 840,000 108
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 553,000 -1,000 552,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 93,000 -3,000 90,000 97 Putni troškovi 613100 Budžet 10,000 15,000 25,000 250 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 12,000 1,000 13,000 108 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 13,000 0 13,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 7,000 5,000 12,000 171 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 7,000 2,000 9,000 129 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 30,000 0 30,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 5,000 0 5,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 3,000 5,000 250 Ugovorene usluge 613900 Budžet 45,000 41,000 86,000 191
KAPITALNI IZDACI 50,000 -22,000 28,000 56
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 43,000 -21,000 22,000 51 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 7,000 -1,000 6,000 86 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 820,000 42,000 862,000 105
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 7,000 -1,000 6,000 86
SVEUKUPNO 827,000 41,000 868,000 105
45. AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BOSNE I HERCEGOVINE 57
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,730,000 -56,000 1,674,000 97
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,063,000 0 1,063,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 181,000 -10,000 171,000 94 Putni troškovi 613100 Budžet 38,000 2,000 40,000 105 Putni troškovi 613100 Donacija 6,000 6,000 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 24,000 -1,000 23,000 96 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 19,000 -1,000 18,000 95 Nabavka materijala 613400 Donacija 1,000 1,000 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 16,000 2,000 18,000 113 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 5,000 2,000 7,000 140 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Donacija 7,000 7,000 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 23,000 0 23,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 5,000 2,000 7,000 140 Ugovorene usluge 613900 Budžet 356,000 -66,000 290,000 81 Ugovorene usluge 613900 Donacija 25,000 25,000
KAPITALNI IZDACI 6,000 44,000 50,000 833
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 6,000 32,000 38,000 633 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 12,000 12,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 1,736,000 -38,000 1,698,000 98 UKUPNO Donacija 0 39,000 39,000
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 12,000 12,000
SVEUKUPNO 1,736,000 13,000 1,749,000 101
46. AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE 58
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 482,000 -17,000 465,000 96
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 345,000 -3,000 342,000 99 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 55,000 -2,000 53,000 96 Putni troškovi 613100 Budžet 11,000 -3,000 8,000 73 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 11,000 0 11,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 8,000 1,000 9,000 113 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 14,000 -1,000 13,000 93 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 4,000 2,000 6,000 150 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 9,000 -1,000 8,000 89 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 3,000 0 3,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 22,000 -10,000 12,000 55
KAPITALNI IZDACI 28,000 -21,000 7,000 25
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 20,000 -13,000 7,000 35 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 8,000 -8,000 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 502,000 -30,000 472,000 94
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 8,000 -8,000 0 0
SVEUKUPNO 510,000 -38,000 472,000 93
47. FOND ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE 59
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,095,000 25,000 1,120,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 831,000 -8,000 823,000 99 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 93,000 7,000 100,000 108 Putni troškovi 613100 Budžet 72,000 8,000 80,000 111 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 21,000 0 21,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 15,000 0 15,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 10,000 2,000 12,000 120 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 11,000 2,000 13,000 118 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 7,000 3,000 10,000 143 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 5,000 1,000 6,000 120 Ugovorene usluge 613900 Budžet 30,000 10,000 40,000 133
KAPITALNI IZDACI 60,000 -50,000 10,000 17
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 54,000 -44,000 10,000 19 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 3,000 -3,000 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 3,000 -3,000 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 1,152,000 -22,000 1,130,000 98
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 3,000 -3,000 0 0
SVEUKUPNO 1,155,000 -25,000 1,130,000 98
48. AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BOSNE I HERCEGOVINE 60
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 634,000 -1,000 633,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 450,000 -1,000 449,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 70,000 0 70,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 14,000 0 14,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 8,000 0 8,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 10,000 1,000 11,000 110 Nabavka materijala 613400 Budžet 9,000 0 9,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 8,000 -1,000 7,000 88 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 38,000 0 38,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 6,000 0 6,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 0 2,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 19,000 0 19,000 100
KAPITALNI IZDACI 6,000 4,000 10,000 167
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 6,000 4,000 10,000 167 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 640,000 3,000 643,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 640,000 3,000 643,000 100
49. URED ZA HARMONIZACIJU I KOORDINACIJU SISTEMA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVOJU BOSNE I
HERCEGOVINE
61
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 8,194,000 216,000 8,410,000 103
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 5,917,000 1,000 5,918,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 887,000 -17,000 870,000 98 Putni troškovi 613100 Budžet 100,000 94,000 194,000 194 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 109,000 -5,000 104,000 95 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 260,000 -10,000 250,000 96 Nabavka materijala 613400 Budžet 327,000 30,000 357,000 109 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 132,000 -28,000 104,000 79 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 126,000 11,000 137,000 109 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 93,000 -3,000 90,000 97 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 40,000 9,000 49,000 123 Ugovorene usluge 613900 Budžet 203,000 134,000 337,000 166
KAPITALNI IZDACI 379,000 -54,000 325,000 86
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 269,000 -12,000 257,000 96 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 75,000 -50,000 25,000 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 35,000 8,000 43,000 123 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 8,498,000 212,000 8,710,000 102
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 75,000 -50,000 25,000 33
SVEUKUPNO 8,573,000 162,000 8,735,000 102
50.SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA BOSNE I HERCEGOVINE
62
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 407,000 20,000 427,000 105
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 273,000 7,000 280,000 103 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 52,000 5,000 57,000 110 Putni troškovi 613100 Budžet 4,000 1,000 5,000 125 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 15,000 0 15,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 4,000 0 4,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 6,000 6,000 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 41,000 0 41,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 2,000 0 2,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 2,000 Ugovorene usluge 613900 Budžet 16,000 -1,000 15,000 94
KAPITALNI IZDACI 6,000 34,000 40,000 667
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 6,000 34,000 40,000 667 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 413,000 54,000 467,000 113
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 413,000 54,000 467,000 113
51. ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE BOSNE I HERCEGOVINE 63
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 984,000 0 984,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 724,000 1,000 725,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 118,000 1,000 119,000 101 Putni troškovi 613100 Budžet 8,000 2,000 10,000 125 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 12,000 0 12,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 9,000 0 9,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 6,000 -2,000 4,000 67 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 11,000 0 11,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 72,000 0 72,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 7,000 0 7,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 0 2,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 15,000 -2,000 13,000 87
KAPITALNI IZDACI 1,000 1,000 2,000 200
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 1,000 1,000 2,000 200 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 985,000 1,000 986,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 985,000 1,000 986,000 100
52. POVJERENSTVO ZA KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE 64
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 662,000 -10,000 652,000 98
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 525,000 1,000 526,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 92,000 -11,000 81,000 88 Putni troškovi 613100 Budžet 5,000 0 5,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 10,000 0 10,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 5,000 0 5,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 6,000 0 6,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 7,000 0 7,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 0 2,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 10,000 0 10,000 100
KAPITALNI IZDACI 20,000 8,000 28,000 140
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 20,000 -12,000 8,000 40 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 20,000 20,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 682,000 -22,000 660,000 97
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 20,000 20,000
SVEUKUPNO 682,000 -2,000 680,000 100
53. URED ZA ZAKONODAVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE 65
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,020,000 92,000 1,112,000 109
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 725,000 2,000 727,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 75,000 3,000 78,000 104 Putni troškovi 613100 Budžet 8,000 4,000 12,000 150 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 22,000 2,000 24,000 109 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 5,000 0 5,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 16,000 -9,000 7,000 44 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 4,000 2,000 6,000 150 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 29,000 69,000 98,000 338 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 88,000 -11,000 77,000 88 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 0 2,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 46,000 30,000 76,000 165
KAPITALNI IZDACI 0 50,000 50,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 40,000 40,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 10,000 10,000 100 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 1,020,000 132,000 1,152,000 113
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 10,000 10,000 100
SVEUKUPNO 1,020,000 142,000 1,162,000 114
54. AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BOSNE I HERCEGOVINE 66
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 2,160,000 48,000 2,208,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,481,000 31,000 1,512,000 102 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 185,000 17,000 202,000 109 Putni troškovi 613100 Budžet 28,000 -13,000 15,000 54 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 107,000 0 107,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 48,000 -10,000 38,000 79 Nabavka materijala 613400 Budžet 35,000 0 35,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 20,000 -10,000 10,000 50 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 171,000 0 171,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 20,000 3,000 23,000 115 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 0 2,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 63,000 30,000 93,000 148
KAPITALNI IZDACI 10,000 40,000 50,000 500
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 10,000 -10,000 0 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 50,000 50,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 2,170,000 88,000 2,258,000 104
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 2,170,000 88,000 2,258,000 104
55. URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI BOSNE I HERCEGOVINE 67
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 2,034,000 -15,000 2,019,000 99
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,263,000 -5,000 1,258,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 190,000 -10,000 180,000 95 Putni troškovi 613100 Budžet 30,000 4,000 34,000 113 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 39,000 -4,000 35,000 90 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 31,000 0 31,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 19,000 0 19,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 85,000 0 85,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 156,000 0 156,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 31,000 0 31,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 18,000 0 18,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 172,000 0 172,000 100
KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI 1,000,000 -200,000 800,000 80
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti- grantovi tužilaštvima 615100 Budžet 600,000 0 600,000 100 Kapitalni grantovi pojedincima- Grant za ukop ekshumiranih 615200 Budžet 400,000 -200,000 200,000 50
KAPITALNI IZDACI 300,000 -115,000 185,000 62
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 216,000 -66,000 150,000 69 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 84,000 -49,000 35,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 3,250,000 -281,000 2,969,000 91
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 84,000 -49,000 35,000
SVEUKUPNO 3,334,000 -330,000 3,004,000 90
56. INSTITUT ZA NESTALA LICA BOSNE I HERCEGOVINE 68
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 495,000 5,000 500,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 325,000 4,000 329,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 33,000 2,000 35,000 106 Putni troškovi 613100 Budžet 19,000 0 19,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 8,000 0 8,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 4,000 -1,000 3,000 75 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 5,000 0 5,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 4,000 0 4,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 5,000 0 5,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 3,000 0 3,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 89,000 0 89,000 100
KAPITALNI IZDACI 30,000 -30,000 0 0
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 30,000 -30,000 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 525,000 -25,000 500,000 95
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 525,000 -25,000 500,000 95
57. AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI 69
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,035,000 24,000 1,059,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 749,000 7,000 756,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 83,000 -10,000 73,000 88 Putni troškovi 613100 Budžet 46,000 -7,000 39,000 85 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 23,000 0 23,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 16,000 0 16,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 8,000 0 8,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 4,000 1,000 5,000 125 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 12,000 0 12,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 4,000 0 4,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 90,000 33,000 123,000 137
KAPITALNI IZDACI 10,000 0 10,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 10,000 0 10,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 1,045,000 24,000 1,069,000 102
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,045,000 24,000 1,069,000 102
58. DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE 70
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 386,000 -11,000 375,000 97
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 282,000 0 282,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 44,000 -10,000 34,000 77 Putni troškovi 613100 Budžet 6,000 0 6,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 8,000 1,000 9,000 113 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 10,000 -1,000 9,000 90 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 7,000 0 7,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 6,000 0 6,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 0 2,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 21,000 -1,000 20,000 95
KAPITALNI IZDACI 2,000 0 2,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 2,000 0 2,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 388,000 -11,000 377,000 97
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 388,000 -11,000 377,000 97
59. INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI 71
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,552,000 12,000 1,564,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 979,000 -4,000 975,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 140,000 13,000 153,000 109 Putni troškovi 613100 Budžet 22,000 0 22,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 19,000 2,000 21,000 111 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 22,000 0 22,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 15,000 0 15,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 10,000 0 10,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 130,000 0 130,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 16,000 0 16,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 1,000 3,000 150 Ugovorene usluge 613900 Budžet 197,000 0 197,000 100
KAPITALNI IZDACI 5,000 45,000 50,000 1,000
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 5,000 43,000 48,000 960 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 2,000 2,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 1,557,000 55,000 1,612,000 104
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 2,000 2,000
SVEUKUPNO 1,557,000 57,000 1,614,000 104
60. URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE 72
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 757,000 -3,000 754,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 68,000 20,000 88,000 129 Bruto plaće i naknade 611100 Vlastiti namjenski prihodi 463,000 -21,000 442,000 95 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Vlastiti namjenski prihodi 78,000 11,000 89,000 114 Putni troškovi 613100 Vlastiti namjenski prihodi 19,000 0 19,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga
(PTT) 613200
Vlastiti namjenski prihodi 17,000 0 17,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Vlastiti namjenski prihodi 20,000 0 20,000 100 Nabavka materijala 613400 Vlastiti namjenski prihodi 11,000 0 11,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Vlastiti namjenski prihodi 16,000 0 16,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Vlastiti namjenski prihodi 19,000 -13,000 6,000 32 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Vlastiti namjenski prihodi 15,000 0 15,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Vlastiti namjenski prihodi 7,000 0 7,000 100 Ugovorene usluge 613900 Vlastiti namjenski prihodi 24,000 0 24,000 100
KAPITALNI IZDACI 27,000 103,000 130,000 481
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 15,000 15,000 Nabavka opreme 821300 Vlastiti namjenski prihodi 27,000 88,000 115,000 426 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0
61. AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE 73
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 68,000 20,000 88,000 129
UKUPNO
Vlastiti namjenski prihodi 716,000 65,000 781,000 109
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 15,000 15,000
SVEUKUPNO 784,000 100,000 884,000 113
74
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 968,000 -38,000 930,000 96
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 585,000 -2,000 583,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 111,000 0 111,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 65,000 -7,000 58,000 89 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 18,000 0 18,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 11,000 -1,000 10,000 91 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 21,000 -7,000 14,000 67 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 4,000 -1,000 3,000 75 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 25,000 -4,000 21,000 84 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 6,000 -2,000 4,000 67 Ugovorene usluge 613900 Budžet 122,000 -14,000 108,000 89
KAPITALNI IZDACI 45,000 -44,000 1,000 2
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 30,000 -29,000 1,000 3 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 15,000 -15,000 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 998,000 -67,000 931,000 93
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 15,000 -15,000 0 0
SVEUKUPNO 1,013,000 -82,000 931,000 92
62. AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE 75
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,215,000 27,000 1,242,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 815,000 8,000 823,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 92,000 0 92,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 30,000 20,000 50,000 167 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 24,000 6,000 30,000 125 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 15,000 0 15,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 8,000 1,000 9,000 113 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 112,000 -23,000 89,000 79 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 23,000 0 23,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 4,000 -2,000 2,000 50 Ugovorene usluge 613900 Budžet 92,000 17,000 109,000 118
KAPITALNI IZDACI 0 10,000 10,000
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 10,000 10,000 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 1,215,000 37,000 1,252,000 103
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,215,000 37,000 1,252,000 103
63. AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BOSNE I HERCEGOVINE 76
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,324,000 -16,000 1,308,000 99
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 973,000 -21,000 952,000 98 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 102,000 -6,000 96,000 94 Putni troškovi 613100 Budžet 28,000 0 28,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 26,000 -2,000 24,000 92 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 12,000 16,000 28,000 233 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 14,000 -3,000 11,000 79 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 116,000 0 116,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 17,000 -2,000 15,000 88 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 3,000 2,000 5,000 167 Ugovorene usluge 613900 Budžet 33,000 0 33,000 100
KAPITALNI IZDACI 49,000 8,000 57,000 116
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 40,000 8,000 48,000 120 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 9,000 0 9,000 100 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 1,364,000 -8,000 1,356,000 99
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 9,000 0 9,000 100
SVEUKUPNO 1,373,000 -8,000 1,365,000 99
64. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U BOSNI I HERCEGOVINI 77
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 718,000 16,000 734,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 471,000 -3,000 468,000 99 Bruto plaće i naknade 611100 Donacije 14,000 14,000 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 72,000 -2,000 70,000 97 Putni troškovi 613100 Budžet 27,000 0 27,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 15,000 0 15,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 12,000 0 12,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 14,000 0 14,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 7,000 0 7,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 11,000 0 11,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 3,000 0 3,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 86,000 0 86,000 100 Ugovorene usluge 613900 Donacije 0 7,000 7,000
KAPITALNI IZDACI 25,000 -20,000 5,000 20
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 22,000 -17,000 5,000 23 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 3,000 -3,000 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 740,000 -22,000 718,000 97 UKUPNO Donacije 0 21,000 21,000
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 3,000 -3,000 0 0
SVEUKUPNO 743,000 -4,000 739,000 99
65. CENTAR ZA INFORMISANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA BOSNE I HERCEGOVINE 78
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,076,000 -42,000 1,034,000 96
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 567,000 1,000 568,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 68,000 -4,000 64,000 94 Putni troškovi 613100 Budžet 48,000 10,000 58,000 121 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 24,000 0 24,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 20,000 -5,000 15,000 75 Nabavka materijala 613400 Budžet 17,000 0 17,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 20,000 0 20,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 79,000 -4,000 75,000 95 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 19,000 2,000 21,000 111 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 8,000 -2,000 6,000 75 Ugovorene usluge 613900 Budžet 206,000 -40,000 166,000 81
KAPITALNI IZDACI 20,000 10,000 30,000 150
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 11,000 8,000 19,000 173 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 9,000 2,000 11,000 122 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 1,096,000 -32,000 1,064,000 97
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,096,000 -32,000 1,064,000 97
66. DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST U BOSNI I HERCEGOVINI 79
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 5,266,000 359,000 5,625,000 107
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 2,475,000 70,000 2,545,000 103 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 334,000 27,000 361,000 108 Putni troškovi 613100 Budžet 160,000 30,000 190,000 119 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 110,000 0 110,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 205,000 -10,000 195,000 95 Nabavka materijala 613400 Budžet 365,000 0 365,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 70,000 0 70,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 280,000 220,000 500,000 179 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 812,000 -57,000 755,000 93 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 11,000 0 11,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 444,000 79,000 523,000 118
KAPITALNI IZDACI 515,000 -151,000 364,000 71
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 465,000 -130,000 335,000 72 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 5,000 5,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 50,000 -26,000 24,000 48 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 5,781,000 203,000 5,984,000 104
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 5,000 5,000
SVEUKUPNO 5,781,000 208,000 5,989,000 104
67. AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE 80
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,498,000 8,000 1,506,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,020,000 5,000 1,025,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 144,000 6,000 150,000 104 Putni troškovi 613100 Budžet 37,000 0 37,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 20,000 -1,000 19,000 95 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 48,000 0 48,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 25,000 0 25,000 100 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 16,000 -1,000 15,000 94 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 136,000 0 136,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 27,000 -1,000 26,000 96 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 5,000 0 5,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 20,000 0 20,000 100
KAPITALNI IZDACI 65,000 -49,000 16,000 25
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 55,000 -39,000 16,000 29 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 10,000 -10,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 1,553,000 -31,000 1,522,000 98
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 10,000 -10,000 0
SVEUKUPNO 1,563,000 -41,000 1,522,000 97
68. AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODRŠKU BOSNE I HERCEGOVINE 81
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 719,000 0 719,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 284,000 0 284,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 31,000 1,000 32,000 103 Putni troškovi 613100 Budžet 50,000 0 50,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 20,000 -1,000 19,000 95 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 44,000 11,000 55,000 125 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 18,000 -4,000 14,000 78 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 14,000 0 14,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 12,000 0 12,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 4,000 1,000 5,000 125 Ugovorene usluge 613900 Budžet 242,000 -8,000 234,000 97
KAPITALNI IZDACI 11,000 -6,000 5,000 45
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 11,000 -6,000 5,000 45 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 730,000 -6,000 724,000 99
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 730,000 -6,000 724,000 99
69. AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BOSNE I HERCEGOVINE 82
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,277,000 92,000 1,369,000 107
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 750,000 -4,000 746,000 99 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 116,000 -9,000 107,000 92 Putni troškovi 613100 Budžet 25,000 3,000 28,000 112 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 18,000 0 18,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 66,000 0 66,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 156,000 38,000 194,000 124 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 14,000 -1,000 13,000 93 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 94,000 65,000 159,000 169 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 4,000 0 4,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 34,000 0 34,000 100
KAPITALNI IZDACI 820,000 -377,000 443,000 54
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 815,000 -372,000 443,000 54 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 5,000 -5,000 8,860 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 2,092,000 -280,000 1,812,000 87
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 5,000 -5,000 0 0
SVEUKUPNO 2,097,000 -285,000 1,812,000 86
70. AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA BOSNE I HERCEGOVINE 83
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 2,484,000 298,000 2,782,000 112
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,264,000 5,000 1,269,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 222,000 -6,000 216,000 97 Putni troškovi 613100 Budžet 30,000 0 30,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 23,000 0 23,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 88,000 82,000 170,000 193 Nabavka materijala 613400 Budžet 633,000 247,000 880,000 139 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 41,000 0 41,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 75,000 -30,000 45,000 60 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 34,000 0 34,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 12,000 0 12,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 62,000 0 62,000 100
KAPITALNI IZDACI 1,200,000 -570,000 630,000 53
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 200,000 200,000 Nabavka opreme 821300 Budžet 1,200,000 -770,000 430,000 36 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 3,684,000 -272,000 3,412,000 93
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 3,684,000 -272,000 3,412,000 93
71. AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KADROVA BOSNE I HERCEGOVINE 84
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 30,100,000 2,450,000 32,550,000 108
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 20,257,000 1,660,000 21,917,000 108 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 4,470,000 -67,000 4,403,000 99 Putni troškovi 613100 Budžet 1,856,000 244,000 2,100,000 113 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 120,000 -10,000 110,000 92 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 252,000 -2,000 250,000 99 Nabavka materijala 613400 Budžet 1,246,000 492,000 1,738,000 139 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 421,000 -21,000 400,000 95 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 758,000 20,000 778,000 103 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 370,000 71,000 441,000 119 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 83,000 0 83,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 267,000 63,000 330,000 124
KAPITALNI IZDACI 2,100,000 -955,000 1,145,000 55
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 70,000 -70,000 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 1,823,000 -1,122,000 701,000 38 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 100,000 -1,000 99,000 99 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 107,000 238,000 345,000 322 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 32,100,000 1,496,000 33,596,000 105
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 100,000 -1,000 99,000 99
SVEUKUPNO 32,200,000 1,495,000 33,695,000 105
72. DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BOSNE I HERCEGOVINE 85
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 554,000 -49,000 505,000 91
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 340,000 2,000 342,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 52,000 0 52,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 27,000 0 27,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 19,000 -3,000 16,000 84 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 16,000 1,000 17,000 106 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 12,000 0 12,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 52,000 -51,000 1,000 2 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 8,000 2,000 10,000 125 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 4,000 0 4,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 24,000 0 24,000 100
KAPITALNI IZDACI 0 4,000 4,000
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 4,000 4,000 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 554,000 -45,000 509,000 92
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 554,000 -45,000 509,000 92
73. CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BiH 86
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,341,000 45,000 1,386,000 103
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,080,000 -11,000 1,069,000 99 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 125,000 37,000 162,000 130 Putni troškovi 613100 Budžet 27,000 -7,000 20,000 74 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 20,000 2,000 22,000 110 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 23,000 -11,000 12,000 52 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 20,000 -2,000 18,000 90 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 1,000 8,000 9,000 900 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 17,000 1,000 18,000 106 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 5,000 0 5,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 23,000 28,000 51,000 222
KAPITALNI IZDACI 14,000 -4,000 10,000 71
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 14,000 -4,000 10,000 71 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 1,355,000 41,000 1,396,000 103
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,355,000 41,000 1,396,000 103
74. AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE BOSNE I HERCEGOVINE 87
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 462,000 -2,000 460,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Grantovi drugih razina vlasti 160,000 -54,000 106,000 66 Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 60,000 59,000 119,000 198 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Grantovi drugih razina vlasti 21,000 17,000 38,000 181 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih predstavnika 611200 Budžet 31,000 -17,000 14,000 45 Putni troškovi 613100 Grantovi drugih razina vlasti 5,000 5,000 Putni troškovi 613100 Budžet 6,000 -5,000 1,000 17 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Grantovi drugih razina vlasti 4,000 4,000 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Budžet 6,000 -4,000 2,000 33 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Grantovi drugih razina vlasti 9,000 9,000 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 11,000 -9,000 2,000 18 Nabavka materijala 613400 Grantovi drugih razina vlasti 4,000 4,000 Nabavka materijala 613400 Budžet 5,000 -4,000 1,000 20 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Grantovi drugih razina vlasti 6,000 6,000 Izdaci za usluge prevoza i goriva 613500 Budžet 7,000 -7,000 0 0 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Grantovi drugih razina vlasti 26,000 26,000 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 30,000 -26,000 4,000 13 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Grantovi drugih razina vlasti 5,000 5,000 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 3,000 -3,000 0 0 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 -2,000 0 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Grantovi drugih razina vlasti 0 5,000 5,000 Ugovorene usluge 613900 Grantovi drugih razina vlasti 106,000 -9,000 97,000 92 Ugovorene usluge 613900 Budžet 14,000 -2,000 12,000 86
KAPITALNI IZDACI 45,000 -40,000 5,000 11
75. VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ BOSNE I HERCEGOVINE 88
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 2,000 -2,000 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 Nabavka opreme 821300 Grantovi drugih razina vlasti 43,000 -38,000 5,000 12 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 UKUPNO Budžet 177,000 -22,000 155,000 88
UKUPNO
Grantovi drugih razina vlasti 330,000 -20,000 310,000 94
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 507,000 -42,000 465,000 92
89
REDNI
BROJ VRSTA RASHODA EKONOMSKI KOD IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(7-5)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(7/5*100) 1 2 3 4 5 6 7 8
I TEKUĆI IZDACI 824,000 -75,000 749,000 91
1. Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa-Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 613800 Budžet 500,000 0 500,000 100 2. Ugovorene i druge posebne usluge - Sredstava za kreditni rejting Bosne i Hercegovine 613900 Budžet 204,000 -75,000 129,000 63
3. Učešće institucija BiH u finansiranju rada Fiskalnog vijeća BiH 613900 Budžet 90,000 0 90,000 100 4. Učešće institucija BiH u finansiranju rada koordinacijskog odbora centralnih harmonizacijskih jedinica u BiH 613900 Budžet 30,000 0 30,000 100
II TEKUĆI GRANTOVI 20,421,000 -3,521,000 16,900,000 83
1. Transferi u inostranstvo - Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova 614700 Budžet 5,000,000 -2,500,000 2,500,000 50
2. Transferi u inostranstvo-Donacija Afganistanu 614700 Budžet 50,000 -50,000 0 0
3. Drugi tekući transferi- Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama 614800 Budžet 8,500,000 -1,000,000 7,500,000 88
4. Kontribucije- Članarine BiH u međunarodnih organizacijama 614900 Budžet 5,291,000 209,000 5,500,000 104 5. Izmirenje obaveza prema UNDP-u shodno Memorandumu o razumjevanju između Vijeća ministara BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda 614900 Budžet 1,400,000 0 1,400,000 100 6. Transfer sredstava Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske za potrebe finansiranja Paviljona Bosne i Hercegovine na 57. Venecijanskom bijenalu 2017. godine 614300 Budžet 180,000 -180,000 0 0
III
IZDACI ZA KAMATE I OSTALE
NAKNADE 1,088,000 55,000 1,143,000 105
DIREKTNI TRANSFERI
90
REDNI
BROJ VRSTA RASHODA EKONOMSKI KOD IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2017. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(7-5)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
INDEKS
(7/5*100) 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Izdaci za inostrane kamate- Kamata po kreditu makrofinansijske pomoći Evropske komisije 616200 Budžet 410,000 0 410,000 100 2. Izdaci za inostrane kamate- Kamata po kreditu CEB banke za izgradnju Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH 616200 Budžet 678,000 -209,000 469,000 69 3. Izdaci za inostrane kamate-Kamata po kreditu Saudijskog fonda za projekat 4/560 "Obnova stambenih jedinica za raseljene u BiH" 616200 Budžet 0 264,000 264,000
IV KAPITALNI IZDACI 3,509,000 -3,509,000 0 0
1. Povećanje učešća u kapitalu Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD i IFC) 821500 Budžet 3,509,000 -3,509,000 0 0
V VANJSKE OTPLATE 0 1,369,000 1,369,000
1. Otplate inostranim finansijskim institucijama-Otplata glavnice po kreditu Saudijskog fonda za projekat 4/560 "Obnova stambenih jedinica za raseljene u BiH 823200 Budžet 0 1,369,000 1,369,000 UKUPNO Budžet 25,842,000 -5,681,000 20,161,000 78 91 Tabela 4
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 224 221 224 224
2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 122 106 122 -1 1 122
3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 10,011 9,787 10,011 125 -17 -19 -27 -24 -13 -24 -31 -37 -44 -158 269 10,011 4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine 84 134 84 84
5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 94 94 94 -1 1 94
6. Sud Bosne i Hercegovine 286 296 286 -1 1 -2 2 286
7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 237 248 237 237
8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 20 20 20 -1 1 20 9. Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine 56 56 56 2 1 3 1 63 10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 75 65 75 -2 2 75
11. Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine 97 95 107 107
12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 520 479 520 -1 1 -1 1 -4 3 -3 4 520 13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine 186 185 186 -1 1 -1 1 186 14. Agencija za promociju stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini 30 29 30 30
15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 80 77 80 -1 1 80
16. Memorijalni centar Srebrenica - Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine 24 24 27 -1 1 27
17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 28 28 28 28 18. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine 111 101 111 111 19. Direkcija za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine 57 57 56 1 -1 1 -1 1 57 20. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine 126 120 126 -1 1 -1 1 -1 1 126 21. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 173 167 173 0 -1 -1 1 1 0 0 0 -1 1 -2 2 173 22. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine 2,458 2,418 2,458 -6 -7 6 7 -6 6 -4 -6 1 6 3 2,458 23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 117 106 117 -1 1 -1 1 117 24. Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH 0 4 5 -5 0 25.¹ Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 449 242 360 -2 2 174 1 535
26. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 191 185 191 0 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 191
27. Državna agencija za istrage i zaštitu 789 696 789 -11 11 789 28.² Granična policija Bosne i Hercegovine 2,371 2,127 2,201 -1 -6 6 18 -2 52 2 100 1 2,371 29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 150 152 150 -1 1 150 30. Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 167 146 164 3 167
31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini 183 179 183 -1 1 -1 1 -1 1 183 32. Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine 463 453 473 -1 -1 -2 1 2 -1 1 1 473
33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 63 60 63 2 65
01.01. - 31.12.2018. GODINE
PREGLED ZAPOSLENIH U 2017. SA PLANIRANOM DINAMIKOM ZAPOŠLJAVANJA U 2018. GODINI
R/B NAZIV INSTITUCIJE
ODOBRENI BROJ
ZAPOSLENIH ZA
2017. GODINU
BROJ
ZAPOSLENIH
30.06.2017.
GODINE
PLANIRANI BROJ
ZAPOSLENIH NA
DAN 31.12.2017.
GODINE
D IN A M I K A Z A P O Š LJ A V ANJ A
BROJ
ZAPOSLENIH
31.12.2018.
GODINE
92
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
01.01. - 31.12.2018. GODINER/B NAZIV INSTITUCIJE
ODOBRENI BROJ
ZAPOSLENIH ZA
2017. GODINU
BROJ
ZAPOSLENIH
30.06.2017.
GODINE
PLANIRANI BROJ
ZAPOSLENIH NA
DAN 31.12.2017.
GODINE
D IN A M I K A Z A P O Š LJ A V ANJ A
BROJ
ZAPOSLENIH
31.12.2018.
GODINE
34. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 71 67 71 32 -12 -16 -4 71 35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 31 22 31 31
36. Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine 24 23 24 24
37. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 117 112 117 -1 1 117 38. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine 40 39 40 40
39. Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine 53 49 53 53 40. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 51 48 51 -1 1 51
41. Institut za akreditovanje Bosne i Hercegovine 21 21 21 21
42. Arhiv Bosne i Hercegovine 20 21 20 20 43. Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine 709 689 709 1 -2 2 -1 3 -3 2 2 1 -1 1 714 44. Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja 27 25 27 27 45. Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine 19 20 19 19 46. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 38 35 38 38
47. Fond za povratak Bosne i Hercegovine 13 13 13 13 48. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine 31 31 31 31 49. Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine 15 14 15 15 50. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine 230 231 230 -1 1 -1 1 -2 2 230 51. Odbor državne službe za žalbe Bosne i Hercegovine 7 7 7 -1 1 7
52. Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine 14 14 14 14
53. Ured za zakonodavstvo Bosne i Hercegovine 19 16 19 19 54. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine 24 25 24 -1 1 24
55. Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine 33 31 33 1 -1 33
56. Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine 52 52 52 52 57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 11 11 11 11
58. Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine 25 24 25 25 93
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
01.01. - 31.12.2018. GODINER/B NAZIV INSTITUCIJE
ODOBRENI BROJ
ZAPOSLENIH ZA
2017. GODINU
BROJ
ZAPOSLENIH
30.06.2017.
GODINE
PLANIRANI BROJ
ZAPOSLENIH NA
DAN 31.12.2017.
GODINE
D IN A M I K A Z A P O Š LJ A V ANJ A
BROJ
ZAPOSLENIH
31.12.2018.
GODINE
59. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini 8 8 8 8 60. Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine 37 35 37 -1 1 37 61. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine 12 9 12 -1 1 12 62. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Bosne i Hercegovine 22 22 22 22 63. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine 27 23 27 27 64. Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini 27 27 27 27 65. Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini 16 17 16 16 66. Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini 19 19 19 19 67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 103 102 103 103 68. Agencija za policijsku podršku Bosne i Hercegovine 38 34 38 38 69. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine 9 9 9 9 70. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne i Hercegovine 27 27 27 27 71. Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova Bosne i Hercegovine 48 43 48 48 72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine 877 828 837 -2 42 -1 1 -15 15 877 73. Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora BiH 9 9 9 9 74. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 33 32 33 33
75. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine 9 9 9 9
UKUPNO 23,058 22,050 22,783 23,181
2. Kod Granične policije BiH i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, planirani broj zaposlenih na dan 31.12.2017. godine je manji u odnosu na broj odobren Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu, zbog činjenice da se prijem policijskih službenika shodno Zakonu o policijskim službenicima, može realizirati samo prijemom kadeta. Imajući u vidu da realizacija Odluke o utvrđivanju plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija BiH za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 75/16) nije pratila planiranu dinamiku zapošljavanja, prolongiran je i prijem policijskih službenika po ovom osnovu. Odlukom o utvrđivanju plana prijema kadeta na nivou institucija BiH u 2017. godini ("Službeni glasnik BiH", broj 53/17) zapošljavanje 100 policajaca kod Granične policije predviđeno je za početak jula 2018. godine, koje će također biti prolongirano zbog provođenja konkursne procedure, a zapošljavanje 50 policajaca kod Direkcije za koordinaciju policijskih tijela predviđeno je u
2018. godini.
1. Kod Ministarstva pravde, planirani broj zaposlenih na dan 31.12.2017. godini je manji u odnosu na broj odobren Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2017. godinu zbog prolongiranja dinamike zapošljavanja koja je uslovljena početkom rada Državnog zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH. 94
PREGLED VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA
BUDŽETSKA SREDSTVA DONACIJE,KREDITI I
DRUGI IZVORI
IZVRŠENJE OD POČETKA
REALIZACIJE PROJEKTA
ZAKLJUČNO SA 31.12.2016.
GODINE
IZVRŠENJE OD
POČETKA REALIZACIJE
PROJEKTA ZAKLJUČNO
SA 31.12.2016. GODINE
2 3 = 4+5+6+9+10+11+12+13+14+15 +16+17+18+19 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
UKUPNO:
31,933,600 17,919 0 13,916,081 0 0 1,819,000 0 0 37,000 0 0 16,143,600 0 0 Višegodišnji projekat remonta helikoptera za period 2013.-2014. godina 7,480,000 7,480,000 Tranzicija i zbrinjavanje otpuštenog personala Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH- Program "Perspektiva" 3,242,600 17,919 736,081 452,000 37,000 1,999,600 Osiguranje i unaprjeđenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa periodom realizacije 2016. –
2018. godina 21,211,000 5,700,000 1,367,000 14,144,000 11 Direkcija za evropske integracije Podrška procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine 1,000,000 14,320 685,680 300,000
UKUPNO: 6,466,444 3,429,407 0 2,052,037 0 0 985,000 0 0 0 0 0 0 0 0
Kupovina, adaptacija i opremanje objekata za diplomatsko-konzularna predstavništva BiH 4,310,444 3,016,495 1,293,949 Izgradnja prve faze multifunkcionalnog atrija u unutrašnjem dvorištu 1,050,000 412,912 637,088 Višegodišnji projekat preseljenja misija država partnera NATO u zgradu "Z" u Briselu 1,106,000 121,000 985,000 18 Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Projekat digitalizacije 36,934,000 7,057,300 9,000,000 20,876,700
UKUPNO:
3,730,000 1,482,680 0 958,320 0 0 314,000 0 0 490,000 0 0 485,000 0 0 Projekat proširenja i unaprijeđenja informacijskog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) u institucijama BiH 1,780,000 1,482,680 297,320 „Projekat za osiguranje nastavka poslovanja sistema nakon pada uzrokovanog katastrofom – uspostavljanje DR plana“ 1,950,000 661,000 314,000 490,000 485,000
UKUPNO:
155,372,421 54,153,613 7,995,036 58,147,400 0 0 10,837,595 10,348,778 0 3,500,000 3,390,000 0 7,000,000 0 0 Izgradnja objekta za Regionalni centar Mostar 7,500,000 7,494,444 5,556 Izgradnja objekta za Regionalni centar Tuzla 7,607,886 7,547,222 60,664 Nabavka i opremanje objekta za Centralni ured i Regionalni ured Banja Luka 37,900,000 37,900,000 Nabavka i opremanje objekta za Regionalni centar Sarajevo 15,080,000 15,078,866 1,134 Izgradnja i opremanje graničnog prelaza Gradiška 25,000,000 8,248,557 7,612,570 5,837,595 3,301,279 Rekonstrukcija i izgradnja graničnih prelaza Vardište, Uvac,Gorica, Ivanjica, Deleuša, Užljebić i ostalih graničnih prelaza 5,350,000 2,886,780 2,463,220 Izgradnja graničnih prelaza Bijača i Svilaj 18,544,535 574,045 7,995,036 5,927,955 47,499 500,000 3,500,000 Izrada nove porezne aplikacija u Informacijskom sistemu UIO 8,000,000 2,385,045 3,614,955 2,000,000 Implementacija NCTS-a 13,390,000 9,879,307 120,693 3,390,000 Izgradnja novih, rekonstrukcija postojećih i opremanje objekata na aerodromima Mostar i Tuzla za potrebe smještaja zaposlenih u jedinicama Granične policije i carinskim ispostavama Uprave za indirektno oporezivanje 6,000,000 59,347 440,653 3,000,000 2,500,000 Izgradnja graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija 11,000,000 7,000,000 500,000 3,500,000
2017. godina 2018. godina
BUDŽET
DONACIJE I
DRUGI IZVORI
FINANSIRANJA
Naziv institucije NAZIV PROJEKTA BUDŽET ZA 2017.
GODINU
DONACIJE I
DRUGI IZVORI
FINANSIRANJA
(uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2016. godine u 2017. godinu
KREDITI
(uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2016. godine u 2017. godinu 21 1 Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine3 Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine 22 Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine12 Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine
BUDŽET
DONACIJE I DRUGI
IZVORI
FINANSIRANJA
KREDIT KREDIT
UKUPNA VRIJEDNOST
PROJEKTA
Period do kraja 2016. godine 2019. i naredne godina Prenos neutrošenih Budžetskih sredstava iz 2016. godine
PROJICIRANA
UTROŠENA
KREDITNA
SREDSTVA NA
DAN 31.12.2017.
PROJICIRANA
UTROŠENA
DONATORSKA
SREDSTVA NA
DAN 31.12.2017.
95
BUDŽETSKA SREDSTVA DONACIJE,KREDITI I
DRUGI IZVORI
IZVRŠENJE OD POČETKA
REALIZACIJE PROJEKTA
ZAKLJUČNO SA 31.12.2016.
GODINE
IZVRŠENJE OD
POČETKA REALIZACIJE
PROJEKTA ZAKLJUČNO
SA 31.12.2016. GODINE
2 3 = 4+5+6+9+10+11+12+13+14+15 +16+17+18+19 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2017. godina 2018. godina
BUDŽET
DONACIJE I
DRUGI IZVORI
FINANSIRANJA
Naziv institucije NAZIV PROJEKTA BUDŽET ZA 2017.
GODINU
DONACIJE I
DRUGI IZVORI
FINANSIRANJA
(uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2016. godine u 2017. godinu
KREDITI
(uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2016. godine u 2017. godinu 1 Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine3
BUDŽET
DONACIJE I DRUGI
IZVORI
FINANSIRANJA
KREDIT KREDIT
UKUPNA VRIJEDNOST
PROJEKTA
Period do kraja 2016. godine 2019. i naredne godina Prenos neutrošenih Budžetskih sredstava iz 2016. godine
PROJICIRANA
UTROŠENA
KREDITNA
SREDSTVA NA
DAN 31.12.2017.
PROJICIRANA
UTROŠENA
DONATORSKA
SREDSTVA NA
DAN 31.12.2017.
24 Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH Izgradnja Državnog zatvora BiH 77,450,865 7,556,963 34,467,063 2,515,558 4,185,146 8,189,920 20,536,215 25 Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Rekonstrukcija objekta i nadogradnje kata za smještaj Tužilaštva Bosne i Hercegovine 3,780,000 199,882 1,901,118 1,479,000 200000
UKUPNO:
9,963,294 4,987,221 655,473 1,386,855 0 2,933,745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Izgradnja Azilantskog centra 5,022,305 1,948,603 139,957 2,933,745 Uspostavljanje Operativno-komunikacijskog Centra 112 4,940,989 3,038,618 655,473 1,246,898 27 Državna agencija za istrage i zaštitu Izgradnja objekta za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku 9,263,000 448,263 4,510,737 2,152,000 2,152,000 29 Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2019. godine (EYOWF) 1,900,000 900,000 500,000 500,000
UKUPNO:
47,099,768 12,897,948 10,676,307 9,731,705 0 0 2,029,815 64,687 0 0 570,122 0 11,129,184 0 0 SDH sistem prenosa 21,740,348 10,667,712 8,740,994 1,761,520 570,122 Projekat izgradnje objekta Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka i organizacijske jedinice u Banja Luci sa paritetnim uređenjem lokacije 22,530,000 1,400,816 7,970,185 2,029,815 11,129,184 Projekat digitalni tahografi 2,829,420 829,420 1,935,313 64,687
UKUPNO:
38,601,434 79,912 0 18,380,045 0 0 0 9,000,000 0 5,000,000 0 0 6,141,477 0 0 Nabavka objekta za smještaj institucija BiH u Sarajevu 22,346,434 0 9,204,957 4,000,000 4,000,000 5,141,477 Projektiranje zgrade, sanacija i rekonstrukcija krova u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine 2,255,000 79,912 2,175,088 Projekat nabavke objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru 8,000,000 7,000,000 1,000,000 Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i nadogradnja objekta "Zrak" u Sarajevu za smještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela 3,000,000 3,000,000 Projekat nabavke objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Istočnom Sarajevu 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 34 Centralna izborna komisija Projekat izgradnje jedinstvenog centralnog informacijskog sistema Bosne i Hercegovine 3,255,147 2,119,086 596,273 539,787 37 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 25,390,111 5,167,608 18,696,858 470,627 468,175 586,843
UKUPNO:
23,822,391 20,524,258 55,221 2,742,912 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 Kupovina specijalne opreme 16,680,400 14,409,658 55,221 2,215,521 Obnova voznog parka 7,141,991 6,114,600 527,391 500,000 Služba za zajedničke poslove institucija BiH32 Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine43
IDDEEA30
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine26 96
BUDŽETSKA SREDSTVA DONACIJE,KREDITI I
DRUGI IZVORI
IZVRŠENJE OD POČETKA
REALIZACIJE PROJEKTA
ZAKLJUČNO SA 31.12.2016.
GODINE
IZVRŠENJE OD
POČETKA REALIZACIJE
PROJEKTA ZAKLJUČNO
SA 31.12.2016. GODINE
2 3 = 4+5+6+9+10+11+12+13+14+15 +16+17+18+19 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2017. godina 2018. godina
BUDŽET
DONACIJE I
DRUGI IZVORI
FINANSIRANJA
Naziv institucije NAZIV PROJEKTA BUDŽET ZA 2017.
GODINU
DONACIJE I
DRUGI IZVORI
FINANSIRANJA
(uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2016. godine u 2017. godinu
KREDITI
(uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2016. godine u 2017. godinu 1 Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine3
BUDŽET
DONACIJE I DRUGI
IZVORI
FINANSIRANJA
KREDIT KREDIT
UKUPNA VRIJEDNOST
PROJEKTA
Period do kraja 2016. godine 2019. i naredne godina Prenos neutrošenih Budžetskih sredstava iz 2016. godine
PROJICIRANA
UTROŠENA
KREDITNA
SREDSTVA NA
DAN 31.12.2017.
PROJICIRANA
UTROŠENA
DONATORSKA
SREDSTVA NA
DAN 31.12.2017.
71 Agencija za školovanje i stručno osposobljavanje kadrova Izgradnja objekta za trajni smještaj Agencije 8,194,447 4,457,625 3,736,822 484,156,922 117,536,705 80,199,531 131,575,684 0 2,933,745 20,916,410 44,943,486 0 9,727,000 12,736,885 20,536,215 43,051,261 0 0 NAPOMENA 6: Sredstva navedena u koloni 10. na rednom broju 32. kod Budžetskog korisnika Služba za zajedničke poslove institucija BiH odnose se na finansiranje iz sredstava sukcesije za višegodišnje projekte: "Nabavka objekta za smještaj institucija BiH u Sarajevu", "Projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i nadogradnja objekta "Zrak" u Sarajevu za smještaj Direkcije za koordinaciju policijskih tijela", "Projekat nabavke objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru" i "Projekat nabavke objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Istočnom Sarajevu".
UKUPNO
NAPOMENA 1: Kolona za Budžet 2018. godine (kolona 12) je sastavni dio Zakona o Budžetu institucija BiH za 2018. godinu (iznosi uključeni u pojedinačne Budžete korisnika), dok su iznosi u koloni finansiranja u narednim godinama preliminarni i biti će predmet ažuriranja u godišnjim Budžetima u narednim godinama. NAPOMENA 2: Ukupni iznos sredstava (kolona 10) na projektu" Digitalizacija" obuhvata dio sredstva UMTS-a i dio akumuliranog viška prihoda nad rashodima RAK-a shodno Odluci Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 92/11 i 99/13), dok će se konačni raspored sredstva po ovim osnovama utvrditi posebnim odlukama Vijeća ministara BiH, u skladu sa kojim će se izvršiti i eventualno ažuriranje podataka u tabeli VKU. NAPOMENA 5: Sredstva za Projekat izgradnje objekta Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka i organizacijske jedinice u Banja Luci sa paritetnim uređenjem lokacije iskazana su shodno prijedlogu odluke Agencije koja je u fazi usvajanja s tim da je iznos za 2019. godinu evidentiran shodno raspoloživim sredstvima i utvrđenim prioritetima finansiranja. NAPOMENA 4: Sredstva navedena u koloni 10. na rednom broju 22. kod Budžetskog korisnika Uprava za indirektno oporezivanje BiH odnose se na finansiranje iz sredstava sukcesije (klirinški dug Ruske federacije) za višegodišnji projekt: "Izgradnja graničnog prijelaza Bratunac-Ljubovija NAPOMENA 3: Sredstva od UMTS na projektu " Izgradnja i opremanje graničnog prelaza Gradiška" sadržana su u koloni 10 u iznosu 3.162.405 KM i koloni 13 u iznosu od 138.874 KM (shodno odluci o višegodišnjem projektu"Službeni glasnik BiH", broj 20/15 i 5/17) te na projektu "Izgradnja graničnih prelaza Bijača i Svilaj" u koloni 5 u iznosu 7.995.036 KM 97 98
DIO TREĆI – SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA
Član 4.
(Obaveze i struktura obaveza vanjskog duga)
(1) Obaveze za servisiranje vanjskog duga utvrđuju se u ukupnom iznosu od 1.004.062.329 KM. Struktura obaveza po kreditorima i izvorima za servisiranje v anjskog duga utvrđuju se kako slijedi: 1 Međunarodni monetarni fond (IMF) 352.011.360 216.582.357 133.381.428 2.047.575 0 2 Svjetska banka (IDA) 133.291.260 87.919.290 45.254.166 117.804 0 3 Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 116.239.540 81.446.873 26.438.187 5.295.570 3.058.910 4 Europska investicijska banka (EIB) 94.994.039 47.111.435 47.882.604 0 0 5 Svjetska banka (IBRD) 52.386.101 26.032.461 26.353.640 0 0 6 Pariški Klub 46.358.505 32.962.394 13.396.111 0 0 7 London.klub 37.226.917 24.286.841 12.940.076 0 0 8 KfW 26.816.945 24.462.908 2.354.037 0 0 9 Vlada Španije 18.615.474 18.523.260 92.214 0 0
10 OPEC 12.642.884 12.014.157 540.998 87.729 0
11 Europska komisija 11.744.838 7.569.702 3.784.850 0 390.286 12 Saudijski fond 10.511.221 8.956.718 0 0 1.554.503 13 Koreja (Exim Bank) 9.086.457 4.351.039 4.735.418 0 0 14 UniCredit Bank 8.126.258 4.981.396 1.817.114 1.327.748 0 15 Raiffaisen bank 8.015.721 2.941.597 5.074.124 0 0 16 Razvojna banka Vijeća Europe (CEB) 5.357.361 2.811.529 1.972.770 126.781 446.281
17 IFAD 4.066.715 2.360.982 1.705.733 0 0
18 Vlada Japana 2.379.689 1.996.480 383.209 0 0 19 Bawag 2.266.242 2.266.242 0 0 0
20 ABN-AMRO 1.533.865 1.533.865 0 0 0
21 Kuvajt fond 1.502.288 1.502.288 0 0 0 22 ERSTE Banka 659.353 139.660 519.693 0 0 23 Vlada Belgije 416.804 65.066 109.597 0 242.141
ZA 2018. GODINU 956.249.837 612.818.540 328.735.969 9.003.207 5.692.121
Korektivni faktor (5%) 47.812.492 30.640.927 16.436.799 450.160 284.606
SVEUKUPNO ZA 2018. GODINU 1.004.062.329 643.459.467 345.172.768 9.453.367 5.976.727
Obveze izražene u KM Ukupno za Bosnu i Hercegovinu Od toga R/B Kreditor Federacija BiH Republika Srpska Distrikt Brčko Državne institucije
(2) Sredstva za otplatu EBRD-ovog kredita u iznosu od 3.058.910 KM (bez korektivnog faktora) osiguravaju se iz sredstava od preleta koja će biti doznačena od Ag encije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA), u skladu s Ugovorom o kreditu 35288.
(3) Sredstva u iznosu od 446.281 KM (bez korektivnog faktora) odnose se na plaćanje kamate po kreditu Raz vojne banke Vijeća Ev rope (CEB) za izgradnju Z avoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i dr ugih mjera Bosne i Hercegovine . Rashodi u ukupnom iznosu 469.000 KM (s korektivnim fakt orom) evidentirani su u Tab eli „Direkt ni transfer i“ – III. Izdaci za kamate i ostale naknade, redni broj 2.
(4) Sredstva u iznosu od 390.286 KM (bez korektivnog faktora) odnose se na plaćanje kamate po kreditu Evropske komisije – Makrofinansijske pomoći II. Rashodi u ukupnom iznosu 410.000 KM (s korektivnim faktorom) evidentirani su u Tabeli „Direktni transfer i“ – III. Izdaci za kamate i ostale naknade, redni broj 1. 99
(5) Sredstva u iznosu od 1.554.503 KM, odnosno 1.633.000 KM (s planiranim korektivnim faktorom) odnose se na plaćanje glavnice i kamate po kreditu Saudijskog fo nda za rekonstrukciju i razvoj i evidentirani su u Tabeli „Direkt ni transferi“. Rashodi po ovo m osnovu, nako n završene procedure potpisi vanja supsidijarnih sporazuma s krajnjim korisnicima, alocirat će se na entitete, odnosno Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Brčko Distrikt BiH) razmjerno vrijednosti implementiranog projekta na ovim upravnim nivoima vlasti.
(6) Sredstva u iznosu od 242.141 KM odnose se na izmirivanje obaveza s posebnog računa na koji su u c ijelosti uplaćena sredstva krajnj ih korisnika po robnom kreditu b elgijske vlade – Izvozni kredit 1 (otplata glavnice).
DIO ČETVRTI – IZVRŠENJE BUDŽETA
Član 5.
(Tekuće podrške u novčanom obliku)
(1) Tekuće podrške u novčanom obliku realiziraju se u skladu s članom 14. st.
(4) i (6), član 21. stav (1) i članom 29. stav (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) (u daljnjem tekstu: Zakon o finansiranju).
(2) Budžetski korisnik dužan je o odobrenoj pomoći informirati Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija i trezora BiH).
(3) Transfer sredstava po osnovu tekuće podrške uplaćuje se na osnovu instrukcija koje donosi Ministarstvo finansija i trezora BiH.
Član 6.
(Podrške u nenovčanom obliku)
(1) Podrške u nenovčanom obliku su nematerijalna sredstva, oprema i materijal za obavljanje djelatnosti budžetskog korisnika.
(2) O podrškama iz stava (1) ovog člana budžetski korisnik je obavezan odmah po primitku informirati Ministarstvo finansija i trezora BiH.
(3) Budžetski korisnik obavezan je odmah po primitku evidentirati pomoć u nenovčanom obliku u Glavnu knjigu trezora i pomoćne knjige stalnih sredstava i inventara.
Član 7.
(Namjenski prihod)
(1) Akumulirani namjenski prihod ostvaren u prethodnim godinama, koji nije utrošen za programirane namjene do kraja 2017. godine, prenosi se u 2018. godinu za istu namjenu.
(2) Namjenska sredstva na ime dodijeljenih dozvola za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme (u daljnjem tekstu: UMTS) iz 2017. godine prenose se u 2018. godinu u visini iznosa nerealiziranih sredstava.
(3) Namjenska sredstva od GSM licenci prenose se u 2018. godinu u visini iznosa nerealiziranih sredstava za finansiranje prometne infrastrukture u skladu s odlukama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara BiH).
(4) Namjenu sredstava prenesenih u 2018. godinu iz člana 2. stav (1) Odluke o načinu raspodjele sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za Univerzalne mobilne tele komunikacijske sisteme („Službeni glasnik BiH“ , br. 50/10, 68/12 i 49/13 ) posebnom o dlukom utvrđuje Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH).
(5) Akumulirana namjenska sredstva od sukcesije po osnovu naplate klirinškog duga Ruske Federacije, koja nisu utrošena za programirane namjene do kraja 2017. godine , prenose se u
2018. godinu za istu namjenu.
100
Član 8.
(Kapitalni izdaci, primici i namjenski prihodi)
(1) Kapitalni izdaci iskazani u projekcijama budžeta po budžetskim korisnicima smatraju se okvirnim. Namjensku strukturu kapitalnih izdataka budžetski korisnik usaglašava s Ministarstvom finansija i trezora BiH.
(2) Primici koje budžetski korisnici ostvare od prodaje opreme mogu se koristiti za nabav ku opreme iste namjene do ukupnog iznosa ostvarenih primitaka po ovom osnovu.
(3) Namjenski prihod ostvaren od osiguravajućih društava po osnovu naplate naknade štete može se uključiti za nabavku i održavanje sredstava iste namjene u vrijednosti većoj od iznosa odobrenog u okviru rashoda za predmetne namjene.
Član 9.
(Višegodišnji projekti)
(1) Višegodišnji projekti sadržani u Pregledu višegodišnjih projekata u budžetima usvojenim u prethodnim godinama prenose se u 2018. godinu u visini iznosa nerealiziranih sredstava za iste namjene.
(2) U slučaju prekinutih ili višegodišnjih projekata („Pregled višegodišnjih projekata“ – Tabela
5. ovog zakona), čija realizacija nije u skladu s planiranom dinamikom, Vijeće ministara BiH može posebnom odlukom preusmjeriti rezervirana sredstva po tim projektima za realiziranje drugih višegodišnjih projekata.
Član 10.
(Tekući grantovi)
(1) Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH utvrdit će kriterije za raspored sredstava namijenjenih za tekuće grantove koji se odnose na: „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini “, „Međunarodnu kulturnu saradnju“, „Podršku tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini “, „Sufinansiranje sportskih manifestacija“, „Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda“, „Nagradu za nauku “, „Programe za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 “ i „Sufinansiranje projekata ne vladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkoloze u BiH“.
(2) Korištenje grantova, čiji korisnici nisu unaprijed određeni ovim zakonom, posebnim odlukama propisuje Vijeća ministara BiH.
(3) Budžetski korisnici u čijem su budžetu odobrena sredstva za tekuće grantove dužni su obavijestiti korisnika o obavezi izvještavanja o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. U svojim periodičnim izvještaj ima budžetski korisnici , posredstvom kojih se realiziraju ovi grantovi, dužni su dostaviti izvještaje o namj enskom utrošku ovih sreds tava u rokovima propisanim članom 22. Zakona o finansiranju, a na osnovu izvješt aja krajnjih korisnika tekućih grantova.
Član 11.
(Izdvojena sredstva za sufinansiranje projekata iz IPA fondova)
Izdvojena sredstva za sufinansiranje projekata iz IPA fondova planirana u okviru direktnih transfera koji su dati na raspolaganje korisnicima, uključujući prenesena sredstva za ove namjene iz prethodnih godina, u skladu s potpisanim ugovorima o realiziranju projekata, prenose se do iznosa nerealiziranih sredstava započetih projekata u 2018. godinu za iste namjene.
101
Član 12.
(Finansiranje projekata reforme javne uprave)
(1) Projekti reforme javne uprave Bosne i Hercegovine vode se u Uredu koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine kao program posebne namjene, u svrhu reforme javne uprave za sve nivoe vlasti.
(2) Projekti reforme javne uprave finansiraju se iz donatorskih sredstava kao i udio institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH.
(3) Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine dužan je prilikom dostavljanja izvještaja o izvršenju budžeta dostaviti i poseban izvještaj o realiziranju sredstava iz stava (2) ovog člana po projektima.
Član 13.
(Nabavka zgrade za smještaj Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine)
(1) Nabavka zgrade za smještaj Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci finansirat će se iz sredstava ostvarenih od prihoda od naknada za prelete preko Bosne i Hercegovine, kao i drugih prihoda koje Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine ostvari na osnovu Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/09).
(2) Odluku o načinu nabavke i visini sredstava za namjene iz stava (1) ovog člana donijet će Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine.
Član 14.
(Kapitalni izdaci finansirani sredstvima od sukcesije)
Sredstva od sukcesije po osnovu naplate klirinškog duga Ruske Federacije koristit će se kao jedan od izvora finansiranja za nabavku objekata za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Istočnom Sarajevu i Mostaru, graničnih pr ijelaza i za druge namjene, u skladu s odlukama koje donese Vijeće ministara BiH.
Član 15.
(Programi posebne namjene)
Ministarstvo finansija i trezora BiH omogućit će, u okviru programa posebne namjene, evidentiranje rashoda posebnih namjena za koje je zakonom ili odgovarajućim aktom utvrđena obaveza posebnog praćenja i evidentiranja, donacija koje su donatori uslovljavali posebnim izvještavanjem, kao i rashoda posebnih namjena koje predlože budžetski korisnici.
Član 16.
(Finansiranje rada Vijeća za državnu pomoć u Bosni i Hercegovini)
(1) U skladu s o dlukama o usvajanju budžeta Vijeća za državnu pomoć u Bosni i Hercegovini , broj 02-16-1-119-5/17, od 29.9.2017., odobreni budžet Vijeća za državnu pomoć u Bosni i Hercegovini u iznosu od 465.000 KM bit će realiziran u skladu s dinamikom uplate sredstava od institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, koji svoj udio u finansiranju ovog budžetskog korisnika uplaćuju na godišnjem nivou ili kvartalno. Ukupni iznosi namjenskih prihoda u Tabeli broj 1 – Pregled prihoda, primitaka i finansiranja, na stavci IV, odnose se na transfere Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a iznos koji se odnosi na institucije Bosne i Hercegovine sadržan je u okviru prihoda za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine.
(2) Ako Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska ne uplate alikvotne dijelove za sufinansiranje Vijeća za državnu pomoć u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo finansija i trezora BiH vršit će isplate naknada i ostalih troškova za članove Vijeća za državnu pomoć u 102
Bosni i Hercegovini iz entiteta koji nije izvršio uplatu sredstava , samo za kvarta le, odnosno mjesece za koje je izvršena uplata od entiteta.
(3) U slučaju neizvrš avanja obaveza za finansiranje Vijeća za drža vnu pomoć u Bosni i Hercegovini od entiteta, Sekretarijat Vijeća obavještava entitetska ministarstva finansija i Ministarstvo finansija i trezora BiH. U tom slučaju, Ministarstvo finansija i tr ezora BiH osigurava is plate plać a i drugih tekućih ra shoda za funkcioni ranje Sekretarijata Vijeća za državnu pomoć u Bosni i Hercegovini.
(4) Za provođenje odredbi ovog člana Ministarstvo finansija i trezora BiH donijet će posebnu instrukciju.
Član 17.
(Korištenje budžetske rezerve)
(1) Vijeće ministara BiH odlučuje o korištenju budžetske rezerve, na prijedlog nadležnog budžetskog korisnika i uz prethodno pribavljanje mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH, u skladu s članom 17. Zakona o finansiranju.
(2) Korisnici tekuće budžetske rezerve iz stava (1) ovog član a dužni su dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u propisanim rokovima za sačinjavanje kvartalnih i godišnjeg izvještaja.
(3) Izuzetno od člana 17. stav (3) Zakona o finansiranju, sredstva u iznosu od 360.000 KM, uključena u iznos stavke "Rezerviranja" (9999 -2, redni broj 1 – Tekuća rezerva) utvrđene ovim zakonom, dodjeljuju se na raspolaganje članovima Predsjedništva Bosne i Hercego vine u jednakim omjerima u svrhu interventnog korištenja sredstava. Sredstva dodijeljena članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine realiziraju se na način kako slijedi:
a) Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, svaki zasebno, donose odluku o kriterijima za dodjelu sredstava interventne tekuće rezerve.
b) Na osn ovu dostavljenog zahtjeva pravnog ili fizičkog lica kojem će, u skladu s ovim stavom, sredstva biti dodijeljena, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi posebnu odluku, shodno kriterijima iz tačke a) ovog stava.
c) Odluka iz ta čke b) ovog stava objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" u roku od deset dana od dana njenog donošenja.
d) Odluke donesene u skladu s ovim članom realizirat će Ministarstvo finansija i trezora BiH, shodno Zakonu o finansiranju.
e) U roku od 1 5 dana od dana donošenja ovoga z akona, Ministarstvo finansija i trezora BiH obavijestit će članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine o raspoloživom iznosu sredstava za interventno korištenje budžetske rezerve.
(4) Izuzetno od čl ana 17. stav (3) Zakona o finansiranju, iznos od 180.000 KM od ukupne budžetske rezerve utvrđene ovim z akonom dodjeljuje se na raspolaganje predsjedavajućem i zamjenicima predsjedvajućeg Vijeća ministara BiH u jednakim omjerima u svrhu interventnog korište nja sredstava. Sredstva dodijeljena predsjedavajućem i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća mini stara BiH po ovom osnovu realiziraju se analogno propisanoj proceduri iz stava (3) tač. a), b), c), d) i e) ovog člana.
Član 18.
(Novo zapošljavanje)
(1) Broj zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine , u skladu s ovim zakonom, utvrđen je u aneksu Pregled zaposlenih u 201 7. godini s planiranom dinamikom zapošljavanja u 201 8. godini – Tabela 4. 103
(2) Svako zapošljavanje izvan broja iz stava (1) ovog člana odobrava Vijeće ministara BiH posebnom odlukom kojom će biti utvrđeni način i izvori finansiranja.
(3) Vijeće ministara BiH će posebnom odlukom , na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, utvrditi plan prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija Bosne i Hercegovine koji će sadržavati broj kadeta i dinamički plan njihovog zapošljavanja.
Član 19.
(Održavanje budžetske ravnoteže)
(1) Budžetski korisnik obavezan je dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH godišnji plan dinamike rashoda, iskazan po mjesecima, najkasnije 15 dana od dana objavljivanja ovog zakona u „Službenom glasniku BiH“.
(2) Analitičke projekcije rashoda iskazuju se i usklađuju s namjenom rashoda, po sintetičkim kontima u sklopu svih kategorija (tekući izdaci, kapitalni izdaci, tekuće donacije i programi posebne namjene).
(3) Ministarstvo finansija i trezora BiH, na osnovu planova iz st.
(1) i (2) ovog člana, izrađuje dinamički plan prihoda i rashoda za izvršenje budžeta.
(4) Izvršenje u dijelu rashoda operativno se usklađuje s dinamikom ostvarenja prihoda predviđenih budžetom.
(5) Ministarstvo finansija i trezora BiH s budžetskim korisnikom usaglašava realiziranje posebnih programa, koje je uslovljeno ostvarenim obimom namjenskih prihoda.
Član 20.
(Prestrukturiranje rashoda u budžetu)
(1) Ministarstvo finansija i trezora BiH može, na zahtjev budžetskog korisnika, donijeti odluku o prestrukturiranju njegovih rashoda, unutar ukupnog iznosa odobrenog u budžetu tog budžetskog korisnika, s tim da se sredstva predviđena za kapitalne izdatke i bruto plaće i naknade ne mogu prestrukturirati u druge namjene osim u slučaju izmjene propisa koji je u direktnoj vezi s bruto plaćama i naknadama.
(2) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Ministarstvo finansija i trezora BiH dužno je p ropisati instrukciju kojom će regulir ati prestrukturiranje rashoda budžetskih korisnika.
Član 21.
(Procedure za planiranje budžeta, stvaranje obaveza, evidencija i korištenje sredstava) Procedure za planiranje budžeta, stvaranje obaveza, njihove isplate, kao i mehanizmi kontrole propisani su odredbama Zakona o finansiranju i ovim zakonom.
Član 22.
(Interne procedure za stvaranje obaveza)
(1) Budžetski korisnik obavezan je utvrditi interne procedure za stvaranje obaveza.
(2) Internim procedurama iz stava (1) ovog člana posebno se utvrđuju postupci, procedure i odgovorna lica za prijavu, unos i odobravanje obaveza budžetskog korisnika i dostavljaju se Ministarstvu finansija i trezora BiH ako ima izmjena u odnosu na ranije dostavljene procedure.
104
Član 23.
(Rashodi budžetskih korisnika)
(1) Obaveze za rashode budžetskih korisnika evidentiraju se prema klasifikacijama definiranim Pravilnikom o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija Bosne i Hercegovine.
(2) Osnove za evidenciju obaveza za rashode po osnovu bruto plaća i naknada i naknada troškova zaposlenih su:
a) zakon i propisi zasnovani na zakonu kojima se reguliraju bruto plaće i naknade i naknade troškova zaposlenih;
b) pravilnik o unutrašnjoj sistematizaciji budžetskog korisnika;
c) obračunska lista bruto plaća i naknada i naknada troškova zaposlenih, ovjerena od odgovornog lica budžetskog korisnika.
(3) Ministarstvo finansija i trezora BiH ima pravo uvida u svu dokumentaciju, koja je osnova za izmirenja obaveza budžetskog korisnika po osnovu bruto plaća i naknada zaposlenih.
(4) Ministarstvo finansija i trezora BiH ima pravo i obavezu da odbije zahtjev za isplatu plaća i naknada zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine koji nije u skladu sa zakonom, obimom, strukturom i dinamikom odobrenih budžetskih rashoda, te da o tome, bez odgađanja, obavijesti budžetskog korisnika.
(5) Osnove za evidenciju obaveza za rashode po osnovu materijalnih i kapitalnih izdataka su:
a) račun za nabavku sredstava, robe i usluga;
b) ugovor;
c) ostali finansijski dokumenti.
(6) Plaćanje obaveza za kapitalni izdatak izvršit će se nakon dostave dokumentacije o provedenoj proceduri nabavke u slučaju da pojedinačna vrijednost nabavke premašuje iznos utvrđen članom 87. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
Član 24.
(Finansiranje prava iz Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma)
(1) Sredstva za rješavanje problema finansiranja prava iz Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma, odobrena u usvojenim budžetima prethodnih godina, trošit će se na osnov u odobrenih programa – projekata, do iznosa nerealiziranih sredstava iz prethodne godine, iskazanih u izvještaju o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, uključujući naplaćena potraživanja entiteta.
(2) Sredstva za primjenu Revidirane strategije za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma osiguravaju se udruživanjem sredstava iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH. Udružena sredstva dodjeljuju se projektima prema kriterijima koje je utvrdila Komisija za izbjeglice i raseljen a lica, u skladu s članom 23. Zakona o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim licima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 23/99, 21/03 i 33/03), sporazumima o udruživanju sredstava za ove namjene zaključenim u tekućoj i prethodnim godinama, k ao i uplaćenim prihodima entit eta i Brčko Distrikta BiH u tekućoj godini i u prethodnim godinama.
(3) Dodatna sredstva za provođenje pojedinih projekata izrađenih na osnovu strategije iz stava
(2) ovog člana osigurat će se iz sredstava kredita i drugih izvora, na osnov u bilateralnih i multilateralnih ugovora s donatorima, te supsidijarnim sporazumima zaključenim između zajmoprimca i Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH. Sredstva će biti korištena u skladu s instrukcijom koju će donijeti Ministarstvo finansija i trezora BiH.
(4) Ministarstvo finansija i trezora BiH donijet će posebne instrukcije za evidenciju priliva i izvršenih plaćanja za namjene utvrđene ovim članom. 105
Član 25.
(Prenesena sredstva od GSM licenci i UMTS dozvola)
(1) Prenesena sredstva iz člana 7. ovog zakona koristit će se u visini iznosa prenesenih namjenskih sredstava iz prethodnih godina u skladu s odlukama Vijeća ministara BiH.
(2) Sredstva od GSM licenci i UMTS dozvola izdvojena su na namjenskim računima u okviru Jedinstvenog računa trezora kod Centralne banke Bosne i Hercegovine.
(3) Transfere s namjenskog računa od GSM licenci za finansiranje prometne infrastrukture vrši Ministarstvo finansija i trezora BiH, u skladu s odlukama koje donosi Vijeće ministara BiH, a na osnovu dokumentacije Ministarstva komunikacija i prometa BiH.
(4) Rashodi iz UMTS dozvola evidentiraju se kao program posebne namjene kod budžetskog korisnika.
(5) Izvještaj o realizaciji transfera iz stava (3) ovog člana priprema Ministarstvo komunikacija i prometa BiH koje čini sastavni dio periodičnih izvještaja o izvršenju budžeta.
(6) Realiziranje projekata iz stava (4) ovog člana sastavni je dio periodičnog izvještaja budžetskog korisnika kod kojeg se vode programi posebnih namjena prema odluci Vijeća ministara BiH.
(7) Sredstva iz ovog člana bit će realizirana u skladu s instrukcijama Ministarstva finansija i trezora BiH.
Član 26.
(Servisiranje vanjskog duga)
(1) Sredstva namijenjena za servisiranje vanjskog duga osiguravaju se u skladu s članom 13. stav
(3) Zakona o finansiranju.
(2) Rashodi za servisiranje vanjskog duga vrše se na osnovu člana 14. Zakona o finansiranju.
DIO PETI – ZAVRŠNE ODREDBE
Član 27.
(Stupanje na snagu)
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.
Broj: 01,02-02-1-2882/17
25. januara 2018. godine S a r a j e v o
Predsjedavajuća Predsjedavajući Predstavničkog doma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto mr. Ognjen Tadić
Često postavljana pitanja
Zakon o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu
Odgovori se oslanjaju na tekst ovog izdanja, ne na procjenu njegovog trenutnog važenja.
Šta ovaj tekst uređuje?
Odredba navodi: „(1) Broj zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine , u skladu s ovim zakonom, utvrđen je u aneksu Pregled zaposlenih u 201 7. godini s planiranom dinamikom zapošljavanja u 201 8. godini – Tabela 4. 103”
Član 18 · Pročitajte cijelu odredbu →Koja prava ili zabrane navodi tekst?
Odredba navodi: „(3) Ministarstvo finansija i trezora BiH ima pravo uvida u svu dokumentaciju, koja je osnova za izmirenja obaveza budžetskog korisnika po osnovu bruto plaća i naknada zaposlenih.”
Član 23 · Pročitajte cijelu odredbu →Koji rok ili trajanje određuje ova odredba?
Odredba navodi: „c) Odluka iz ta čke b) ovog stava objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" u roku od deset dana od dana njenog donošenja.”
Član 17 · Pročitajte cijelu odredbu →Koju obavezu određuje tekst?
Odredba navodi: „(2) Budžetski korisnik dužan je o odobrenoj pomoći informirati Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija i trezora BiH).”
Član 5 · Pročitajte cijelu odredbu →