BiH · Javne finansije i nabavke
Zakon o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
Institucionalna objava; broj glasila provjerite u izvorniku
Izvorni tekstInstitucionalni izvorSažetak
Predmet propisa: Budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (u daljem tekstu: Zakon). (3) Budžet ima sljedeći sadržaj: a) Dio prvi: pregled prihoda i rashoda: Na osnovu člana IV 4. a), b) i c) i člana VIII 1.
Izvorno institucionalno izdanje; nije objedinjeno sa kasnijim izmjenama · Parlamentarna skupstina BiH
Izvor: https://www.parlament.ba/data/dokumenti/pdf/vazniji-propisi/Zakon%20o%20Budzetu%202019-B.pdf
Ključne tačke
Odabrane odredbe ovog izdanja.
- Novo zapošljavanje
„Broj zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine , u skladu s ovim zakonom, utvrđen je u aneksu Pregled zaposlenih u 2018. godini s planiranom dinamikom zapošljavanja u 2019. godini – Tabela 4.”
Član 18 → - Rashodi budžetskih korisnika
„Ministarstvo finansija i trezora BiH ima pravo uvida u svu dokumentaciju, koja je osnova za izmirenja obaveza budžetskog korisnika po osnovu bruto plaća i naknada zaposlenih.”
Član 23 → - Korištenje budžetske rezerve
„Odluka iz tačke b) ovog stava objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“ u roku od deset dana od dana njenog donošenja.”
Član 17 → - Tekuće podrške u novčanom obliku
„Budžetski korisnik dužan je informirati o odobrenoj pomoći Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija i trezora BiH).”
Član 5 →
Izvor i povezana dokumentacija
Podaci o izdanju i izvoru
Izvorno institucionalno izdanje; nije objedinjeno sa kasnijim izmjenama · Parlamentarna skupstina BiH · 108 stranica.
Tehničke provjere prijepisa su prošle. To ne potvrđuje potpunost izmjena, pravnu važnost niti podudarnost sa traženim izdanjem.
Informativni pregled dostupnog izdanja. Trenutno važenje i potpunost kasnijih izmjena nisu potvrđeni.
Sadržaj članova
27 / 27 odredbi
Tekst propisa
1) Pregled prihoda, primitaka i finansiranja;
2) Zbirni pregled rashoda po ekonomskim kategorijama i izvorima finansiranja;
3) Bilans uravnoteženosti prihoda, primitaka i finansiranja sa rashodima.
1) Raspored rashoda po budžetskim korisnicima;
2) Pregledi namjenske strukture rashoda budžetskih korisnika;
3) Direktni transferi i rezerviranja;
4) Pregled zaposlenih u 2018. sa planiranom dinamikom zapošljavanja u 2019. godini;
5) Pregled višegodišnjih projekata.
b) Dio drugi: raspored prihoda i rashoda:
c) Dio treći: servisiranje vanjskog duga;
d) Dio četvrti: izvršenje Budžeta;
e) Dio peti: završne odredbe.
(1) Ovim Zakonom propisuje se Budžet institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (u daljem tekstu: Zakon).
(3) Budžet ima sljedeći sadržaj:
a) Dio prvi: pregled prihoda i rashoda: Na osnovu člana IV 4. a), b) i c) i člana VIII 1. Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 2. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 18. decembra 2019. godine, i na 2. hitnoj sjednici Doma naroda, održanoj 20. decembra 2020. godine, usvojila je:
ZAKON
O BUDŽETU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU
Član 1.
(Predmet)
(2) Izrazi korišteni u ovom Zakonu podjednako se odnose i na muški i na ženski rod. 1
DIO PRVI: PREGLED PRIHODA I RASHODA
PREGLED PRIHODA, PRIMITAKA, FINANSIRANJA I RASHODA UTVRĐUJE SE KAKO SLIJEDI:
Tablela broj 1
INDEKS
R/B IZVORI I NAMJENA PRIHODA (6/4x100) 1 2 3 4 5 6 7
A PRIHODI I PODRŠKE ZA FINANSIRANJE INSTITUCIJA BIH
I POREZNI PRIHODI 7100 750,000,000 0 750,000,000 100
Prihodi sa JR UNO za finansiranje Institucija BiH 750,000,000 0 750,000,000 100
II NEPOREZNI PRIHODI 7200 138,663,000 -9,265,000 129,398,000 93
1. Prihodi od administrativnih taksi 7221 19,162,000 -3,270,000 15,892,000 83 1.1. Tarifni stavovi 10-22 Ministarstvo komunikacija i prometa 1,492,000 -7,000 1,485,000 100 1.2. Takse u DKP mreži Tarife 29-39 10,861,000 -3,653,000 7,208,000 66 1.3. Prihodi od zahtjeva za prestanak državljanstva-tar.stav 25 2,261,000 289,000 2,550,000 113 1.4. Prihodi od odobrenja privremenog i stalnog boravka stranca 1,960,000 123,000 2,083,000 106 1.5. Ostale takse 2,588,000 -22,000 2,566,000 99
2. Prihodi od sudskih taksi 7223 453,000 0 453,000 100
3. Prihodi od posebnih naknada i taksi 7225 47,122,000 2,499,000 49,621,000 105 3.1. Naknade od dozvola Regulatorne agencije za komunikacije BiH 7,500,000 100,000 7,600,000 101 3.2. Naknade za korištenje radiofrekventnog spektra 14,400,000 100,000 14,500,000 101 3.3. Naknade poreskih i kontrolnih markica UNO 3,200,000 -200,000 3,000,000 94 3.4. Naknade Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH 7,727,000 2,263,000 9,990,000 129 3.5. Veterinarsko-zdravstvene svjedočanstva i pregledi na graničnim prijelazima 6,710,000 300,000 7,010,000 104 3.6. Naknada za prelete preko BiH 1,671,000 29,000 1,700,000 102 3.7. Ostale naknade 5,914,000 -93,000 5,821,000 98
4. Prihodi od taksi u postupku indirektnog oporezivanja 7228 24,717,000 998,000 25,715,000 104
5. Prihodi od ličnih i putnih isprava i registracije vozila u BiH 7229 30,814,000 -7,504,000 23,310,000 76 5.1. Prihodi od ličnih i putnih isprava 27,449,000 -7,947,000 19,502,000 71 5.2. Registracija vozila u BiH 3,365,000 443,000 3,808,000 113
6. Prihodi od finansijskih javnih institucija i nefinansijskih javnih preduzeća 7211 3,423,000 -2,976,000 447,000 13 6.1. Prihodi od finansijskih javnih institucija- Centralne banke BiH 3,000,000 -3,000,000 0
6. 2. Prihodi od imovine 423,000 24,000 447,000 106
7. Prihodi od kamata i kursnih razlika 900,000 0 900,000 100 7.1. Prihodi od kamata 7212 700,000 0 700,000 100 7.2. Prihodi od kursnih razlika 7215 200,000 0 200,000 100
8. Prihodi od novčanih kazni 7231 4,182,000 1,007,000 5,189,000 124
9. Vlastiti prihodi 7226 7,040,000 20,000 7,060,000 100 9.1.Prihodi Službe za zajedničke poslove institucija BiH 1,800,000 0 1,800,000 100 9.2.Prihodi Instituta za standardizaciju BiH 240,000 10,000 250,000 104 9.3.Prihodi Instituta za mjeriteljstvo BiH 450,000 0 450,000 100 9.4.Prihodi Instituta za intelektualno vlasništvo BiH 4,100,000 0 4,100,000 100 9.5.Prihodi Instituta za akreditiranje BiH 450,000 10,000 460,000 102
10. Ostali prihodi 7227 850,000 -39,000 811,000 95
III TEKUĆE PODRŠKE IZ INOSTRANSTVA 7310 635,000 -520,000 115,000 18
1. Donacija Ministarstvu vanjskih poslova 575,000 -460,000 115,000 20
2. Donacija Agenciji za sigurnost hrane 39,000 -39,000
3. Donacija Centru za priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja 21,000 -21,000
IV TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 7320 410,000 100,000 510,000 124
1. Transferi od Federacije BiH- Namjenska sredstva za finansiranje rada Vijeća za državnu pomoć 155,000 0 155,000 100
2. Transferi od Republike Srpske- Namjenska sredstva za finansiranje rada Vijeća za državnu pomoć 155,000 0 155,000 100
3. Transfer Distrikta Brčko za Agenciju za statistiku BiH 100,000 100,000 200,000 200
UKUPNO PRIHODI A (I-IV) 889,708,000 -9,685,000 880,023,000 99
B OSTALO FINANSIRANJE I PRIMICI
V Preneseni višak sredstava iz prethodnih godina 51 59,587,000 21,312,000 80,899,000 136 VI Primici od sukcesije 81 0 4,400,000 4,400,000 VII Primici od prodaje stalnih sredstava 81 705,000 -27,000 678,000 96
UKUPNO FINANSIRANJE I PRIMICI B (V-VII) 60,292,000 25,685,000 85,977,000 143
UKUPNI PRIHODI, FINANSIRANJE I PRIMICI NA RASPOLAGANJU
INSTITUCIJAMA BIH ( A + B ) 950,000,000 16,000,000 966,000,000 102
C PRIHODI ZA SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA BiH 7100
1. Federacija BiH 643,459,467 -116,532,388 526,927,079 82
2. Republika Srpska 345,172,768 -63,797,985 281,374,783 82
3. Brčko Distrikt BiH 9,453,367 12,275 9,465,642 100
4. Državne institucije 5,976,727 2,016,447 7,993,174 134
UKUPNO C (1+2+3+4) 1,004,062,329 -178,301,651 825,760,678 82
UKUPNI PRIHODI I FINANSIRANJE ZA INSTITUCIJE BiH I SERVISIRANJE MEĐUNARODNIH OBAVEZA BiH (A + B +C) 1,954,062,329 -162,301,651 1,791,760,678 92
Član 2.
PREGLED PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA
EKONOMSKI
KOD
(KONTO)
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE /
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU 2
R/B VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD IZVOR FINANSIRANJA BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(7-5)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(7/5x100) 1 2 3 4 5 6 7 8
I TEKUĆI IZDACI 868,595,000 468,000 869,063,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 554,196,000 3,318,000 557,514,000 101 Bruto plaće i naknade 611100 Vlastiti namjenski prihodi 4,933,000 93,000 5,026,000 102 Bruto plaće i naknade 611100 Donacije 189,000 -189,000 0 0 Bruto plaće i naknade 611100 Grantovi drugih nivoa vlasti 106,000 0 106,000 100 Ukupno bruto plaće i naknade 611100 559,424,000 3,222,000 562,646,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 118,567,000 5,696,000 124,263,000 105 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Vlastiti namjenski prihodi 508,000 -45,000 463,000 91 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Donacije 170,000 -135,000 35,000 21 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Grantovi drugih nivoa vlasti 38,000 -14,000 24,000 63 Ukupno naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 119,283,000 5,502,000 124,785,000 105 Putni troškovi 613100 Budžet 15,563,000 850,000 16,413,000 105 Putni troškovi 613100 Vlastiti namjenski prihodi 734,000 -24,000 710,000 97 Putni troškovi 613100 Donacije 6,000 -6,000 0 Putni troškovi 613100 Grantovi drugih nivoa vlasti 5,000 1,000 6,000 Ukupno putni troškovi 613100 16,308,000 821,000 17,129,000 105 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Budžet 8,881,000 -906,000 7,975,000 90 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Vlastiti namjenski prihodi 195,000 24,000 219,000 112 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Donacije 0 0 0 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Grantovi drugih nivoa vlasti 4,000 1,000 5,000 Ukupno izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 9,080,000 -881,000 8,199,000 90 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 18,087,000 306,000 18,393,000 102 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Vlastiti namjenski prihodi 185,000 -9,000 176,000 95 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Donacije 0 0 0 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Grantovi drugih nivoa vlasti 9,000 1,000 10,000 Ukupno izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 18,281,000 298,000 18,579,000 102 Nabavka materijala 613400 Budžet 41,182,000 -4,767,000 36,415,000 88 Nabavka materijala 613400 Vlastiti namjenski prihodi 134,000 -7,000 127,000 95 Nabavka materijala 613400 Donacije 1,000 -1,000 0 Nabavka materijala 613400 Grantovi drugih nivoa vlasti 4,000 1,000 5,000 Ukupno Nabavka materijala 613400 41,321,000 -4,774,000 36,547,000 88 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 11,311,000 584,000 11,895,000 105 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Vlastiti namjenski prihodi 129,000 -4,000 125,000 97
ZBIRNI PREGLED RASHODA PO EKONOMSKIM KATEGORIJAMA I IZVORIMA FINANSIRANJA
Tabela broj 2 3
R/B VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD IZVOR FINANSIRANJA BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(7-5)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(7/5x100) 1 2 3 4 5 6 7 8 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Donacije 0 0 0 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Grantovi drugih nivoa vlasti 6,000 0 6,000 Ukupno izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 11,446,000 580,000 12,026,000 105 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 24,043,000 -563,000 23,480,000 98 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Vlastiti namjenski prihodi 670,000 8,000 678,000 101 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Donacije 237,000 -157,000 80,000 34 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Grantovi drugih nivoa vlasti 26,000 4,000 30,000 Ukupno unajmljivanje imovine i opreme 613600 24,976,000 -708,000 24,268,000 97 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 21,923,000 1,775,000 23,698,000 108 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Vlastiti namjenski prihodi 446,000 12,000 458,000 103 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Donacije 0 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Grantovi drugih nivoa vlasti 5,000 2,000 7,000 Ukupno izdaci za tekuće održavanje 613700 22,374,000 1,789,000 24,163,000 108 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 3,391,000 -120,000 3,271,000 96 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Vlastiti namjenski prihodi 90,000 -2,000 88,000 98 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Donacije 0 0 0 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Grantovi drugih nivoa vlasti 5,000 0 5,000 Ukupno izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 3,486,000 -122,000 3,364,000 97 Ugovorene usluge 613900 Budžet 41,330,000 -5,540,000 35,790,000 87 Ugovorene usluge 613900 Vlastiti namjenski prihodi 1,057,000 209,000 1,266,000 120 Ugovorene usluge 613900 Donacije 32,000 -32,000 0 Ugovorene usluge 613900 Grantovi drugih nivoa vlasti 197,000 104,000 301,000 153 Ukupno ugovorene usluge 613900 42,616,000 -5,259,000 37,357,000 88
II TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 32,338,000 5,742,000 38,080,000 118
Transferi drugim nivoima vlasti 614100 Budžet 5,516,000 1,302,000 6,818,000 124 Transferi drugim nivoima vlasti 614100 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 0 Grantovi pojedincima 614200 Budžet 2,231,000 -100,000 2,131,000 96 Grantovi neprofitnim organizacijama 614300 Budžet 7,000,000 466,000 7,466,000 107 Transferi u inostranstvo 614700 Budžet 3,191,000 822,000 4,013,000 126 Drugi tekuci transferi 614800 Budžet 7,500,000 2,752,000 10,252,000 137 Kontribucije - članarine 614900 Budžet 6,900,000 500,000 7,400,000 107
III KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI 837,000 -32,000 805,000 96
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti 615100 Budžet 600,000 0 600,000 100 Kapitalni grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama 615200 Budžet 237,000 -32,000 205,000 86 IV IZDACI ZA INOSTRANE KAMATE 616200 Budžet 1,143,000 -1,143,000 0 0 4
R/B VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD IZVOR FINANSIRANJA BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(7-5)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(7/5x100) 1 2 3 4 5 6 7 8
V KAPITALNI IZDACI 821000 43,449,000 11,175,000 54,624,000 126
Ukupno nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 990,000 -488,000 502,000 51 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 990,000 -488,000 502,000 51 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 0 Ukupno nabavka građevina 821200 10,180,000 9,998,000 20,178,000 198 Nabavka građevina 821200 Budžet 10,180,000 9,848,000 20,028,000 197 Nabavka građevina 821200 Vlastiti namjenski prihodi 0 150,000 150,000 Ukupno nabavka opreme 821300 26,130,000 -925,000 25,205,000 96 Nabavka opreme 821300 Budžet 24,567,000 -1,041,000 23,526,000 96 Nabavka opreme 821300 Vlastiti namjenski prihodi 853,000 143,000 996,000 117 Nabavka opreme 821300 Donacije 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Grantovi drugih nivoa vlasti 5,000 0 5,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 705,000 -27,000 678,000 96 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 6,000 6,000 12,000 200 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 3,511,000 1,923,000 5,434,000 155 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 2,915,000 2,077,000 4,992,000 171 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Vlastiti namjenski prihodi 596,000 -154,000 442,000 74 Ukupno rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 2,632,000 661,000 3,293,000 125 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 2,586,000 699,000 3,285,000 127 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Vlastiti namjenski prihodi 46,000 -38,000 8,000 0
VI VANJSKE OTPLATE 1,369,000 -1,369,000 0
Otplate inostranim finansijskim institucijama- Otplata glavnice po kreditu Saudijskog fonda za projekt 4/560 "Obnova stambenih jedinica za raseljene u BiH i po kreditu Evropske komisije za Makrofinansijsku pomoć II 823200 Budžet 1,369,000 -1,369,000 0 UKUPNO Budžet 935,405,000 14,932,000 950,337,000 102 UKUPNO Vlastiti namjenski prihodi 10,576,000 356,000 10,932,000 103 UKUPNO Donacije 635,000 -520,000 115,000 18
UKUPNO
Transferi drugih nivoa vlasti 410,000 100,000 510,000 124
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 705,000 -27,000 678,000 96 947,731,000 14,841,000 962,572,000 102 VII Rezerviranja Budžet 2,269,000 1,159,000 3,428,000 151
A UKUPNO RASHODI INSTITUCIJA BIH 950,000,000 16,000,000 966,000,000 102
B SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA 1,004,062,329 -178,301,651 825,760,678 82
VIII
UKUPNO RASHODI ZA FINANSIRANJE
INSTITUCIJA BiH I SERVISIRANJE
VANJSKOG DUGA (A+B) 1,954,062,329 -162,301,651 1,791,760,678 92
NAPOMENA: U ukupne iznose pojedinačnih ekonomskih kategorija rashoda za 2018. i 2019. godinu uključeni su i iznosi planirani na Direktnim transferima.
UKUPNO BUDŽETSKI KORISNICI I DIREKTNI TANSFERI
5
BUDŽETSKA
SREDSTVA
NAMJENSKI
PRIHODI,
DONACIJE,
GRANTOVI ,
PRIMICI,
FINANSIRANJE I
DR.
UKUPNO BUDŽETSKA
SREDSTVA
NAMJENSKI
PRIHODI,
DONACIJE,
GRANTOVI ,
PRIMICI,
FINANSIRANJE I
DR.
UKUPNO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I FINANSIRANJE 1,941,736,329 12,326,000 1,954,062,329 -162,301,651 1,779,525,678 12,235,000 1,791,760,678 92
UKUPNO RASHODI I IZDACI 1,941,736,329 12,326,000 1,954,062,329 -162,301,651 1,779,525,678 12,235,000 1,791,760,678 92
RAZLIKA (I-II) 0 0 0 0 0 0 0
Tabela broj 2.a.
BILANS URAVNOTEŽENOSTI PRIHODA, PRIMITAKA I FINANSIRANJA SA RASHODIMA
VRSTA RASHODA
BUDŽET ZA 2018. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(8-4)
BUDŽET ZA 2019. GODINU
INDEKS
8/4x100 6
DIO DRUGI: RASPORED PRIHODA I RASHODA
1 2 3 4 5 6 1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 15,430,000 310,000 15,740,000 102
2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 7,828,000 423,000 8,251,000 105
3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 283,893,000 4,994,000 288,887,000 102 4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine 5,072,000 50,000 5,122,000 101
5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 5,493,000 436,000 5,929,000 108
6. Sud Bosne i Hercegovine 17,197,000 227,000 17,424,000 101
7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 13,681,000 141,000 13,822,000 101
8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 1,740,000 10,000 1,750,000 101 9. Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine 2,678,000 -82,000 2,596,000 97 10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 4,075,000 -88,000 3,987,000 98 11. Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine 3,741,000 58,000 3,799,000 102 12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 57,055,000 436,000 57,491,000 101 13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine 8,004,000 111,000 8,115,000 101 14. Agencija za promociju stranih ulaganja u Bosni i Hercegovini 1,490,000 -114,000 1,376,000 92
15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 5,529,000 -5,000 5,524,000 100 16. Memorijalni centar Srebrenica - Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995.godine 1,038,000 7,000 1,045,000 101
17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 1,353,000 -81,000 1,272,000 94 18. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine 13,303,000 -78,000 13,225,000 99 19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine 4,471,000 227,000 4,698,000 105 20. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine 7,500,000 100,000 7,600,000 101 21. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 8,159,000 -181,000 7,978,000 98 22. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine 93,870,000 8,450,000 102,320,000 109 23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 10,910,000 -172,000 10,738,000 98 24. Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH 182,000 -182,000 0 0
25. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 21,447,000 -341,000 21,106,000 98
26. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 8,348,000 -2,000 8,346,000 100
27. Državna agencija za istrage i zaštitu 31,509,000 652,000 32,161,000 102
28. Granična policija Bosne i Hercegovine 77,420,000 1,130,000 78,550,000 101 29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 12,105,000 -480,000 11,625,000 96 30. Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 28,333,000 -212,000 28,121,000 99 31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini 5,945,000 0 5,945,000 100 32. Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine 20,500,000 1,547,000 22,047,000 108 33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 4,219,000 617,000 4,836,000 115 34. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 11,463,000 -8,390,000 3,073,000 27 35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine 1,417,000 22,000 1,439,000 102 36. Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine 1,247,000 -40,000 1,207,000 97
37. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 4,633,000 124,000 4,757,000 103
Član 3.
RASPORED RASHODA PO BUDŽETSKIM KORISNICIMA
Tabela broj 3
R/B NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA BUDŽET ZA 2018.
GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(5-3)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(5/3x100) 7 1 2 3 4 5 6
R/B NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA BUDŽET ZA 2018.
GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(5-3)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(5/3x100) 38. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine 1,565,000 -120,000 1,445,000 92
39. Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine 2,598,000 13,000 2,611,000 101 40. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 1,561,000 23,000 1,584,000 101
41. Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine 1,145,000 37,000 1,182,000 103
42. Arhiv Bosne i Hercegovine 695,000 42,000 737,000 106 43. Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine 35,130,000 1,330,000 36,460,000 104 44. Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja 1,125,000 13,000 1,138,000 101 45. Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine 868,000 -56,000 812,000 94 46. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 1,749,000 -21,000 1,728,000 99
47. Fond za povratak Bosne i Hercegovine 472,000 3,000 475,000 101 48. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine 1,130,000 25,000 1,155,000 102 49. Ured za harmonizaciju i koordinaciju sustava plaćanja u poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvitku Bosne i Hercegovine 643,000 0 643,000 100 50. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine 8,735,000 863,000 9,598,000 110 51. Odbor državne službe za žalbe Bosne i Hercegovine 467,000 -15,000 452,000 97
52. Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine 986,000 73,000 1,059,000 107 53. Ured za zakonodavstvo Bosne i Hercegovine 680,000 35,000 715,000 105 54. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine 1,162,000 -19,000 1,143,000 98 55. Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine 2,258,000 49,000 2,307,000 102 56. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine 3,004,000 13,000 3,017,000 100
57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 500,000 10,000 510,000 102 58. Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine 1,069,000 -19,000 1,050,000 98 59. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini 377,000 3,000 380,000 101 60. Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine 1,614,000 -171,000 1,443,000 89 61. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine 884,000 -102,000 782,000 88 62. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine 931,000 12,000 943,000 101 63. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine 1,252,000 201,000 1,453,000 116 64. Agencija za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini 1,365,000 -118,000 1,247,000 91 65. Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini 739,000 -9,000 730,000 99 66. Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini 1,064,000 -50,000 1,014,000 95 67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 5,989,000 484,000 6,473,000 108 68. Agencija za policijsku podršku Bosne i Hercegovine 1,522,000 40,000 1,562,000 103 69. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine 724,000 39,000 763,000 105 70. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne i Hercegovine 1,812,000 -4,000 1,808,000 100 71. Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Bosne i Hercegovine 3,412,000 404,000 3,816,000 112 72. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovie 33,695,000 42,000 33,737,000 101 8 1 2 3 4 5 6
R/B NAZIV BUDŽETSKOG KORISNIKA BUDŽET ZA 2018.
GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(5-3)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(5/3x100) 73. Centraln harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine 509,000 95,000 604,000 119 74. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 1,396,000 -14,000 1,382,000 99 75. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine 465,000 0 465,000 100
UKUPNO 927,570,000 12,755,000 940,325,000 101
9999-1
DIREKTNI TRANSFERI SA
JEDINSTVENOG RAČUNA TEZORA
1. Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 500,000 -100,000 400,000 80 2. Sredstva za kreditni rejting Bosne i Hercegovine 129,000 78,000 207,000 160 3. Učešće institucija BiH u finansiranju rada Fiskalnog vijeća 90,000 -54,000 36,000 40 4. Učešće institucija BiH u finansiranju rada Koordinacijskog odbora centralnih harmonizacijskih jedinica u BiH 30,000 -30,000 0 5. Transferi drugim nivoima vlasti-Povrat sredstava uplaćenih sa računa Kamate ostvarene temeljem povučenih kreditnih sredstava iz međunarodnih ugovora 0499111 i 0499112, Odluka Vijeća ministara BiH broj 73718 ("Službeni glasnik BiH", broj 37/18) 0 336,000 336,000 6. Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova 2,500,000 1,100,000 3,600,000 144 7. Transferi u inostranstvo-Donacija Afganistanu 0 16,000 16,000 8. Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama 7,500,000 -1,800,000 5,700,000 76 9. Drugi tekući transferi- Transfer za kamatu po kreditu CEB banke za izgradnju Državnog zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH 0 469,000 469,000 10. Drugi tekući transferi-Transfer za glavnicu i kamatu po kreditu Saudijskog fonda za projekt 4/560 "Obnova stambenih jedinica za raseljene u BiH" 0 1,619,000 1,619,000 11. Drugi tekući transferi-Transfer za glavnicu i kamatu po kreditu Europske komisije "Makrofinansijska pomoć II" 0 2,464,000 2,464,000 12. Članarine BiH u međunarodnim organizacijama 5,500,000 500,000 6,000,000 109 13. Izmirenje obaveza prema UNDP-u shodno Memorandumu o razumjevanju između Vijeća ministara BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda 1,400,000 0 1,400,000 100 14. Kamata po kreditu Evropske komisije "Makrofinansijska pomoć II" 410,000 -410,000 0 0 15. Kamata po kreditu CEB banke za izgradnju Državnog zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH 469,000 -469,000 0 0 16. Izdaci za inostrane kamate-Kamata po kreditu Saudijskog fonda za projekt 4/560 "Obnova stambenih jedinica za raseljene u BiH" 264,000 -264,000 0 17. Otplate inostrane finansijskim institucijama- Otplata glavnice po kreditu Saudijskog fonda za projekat 4/560 "Obnova stambenih jedinica za raseljene u BiH 1,369,000 -1,369,000 0
UKUPNO DIREKTNI TRANSFERI SA JRT 20,161,000 2,086,000 22,247,000 110
9999-2 REZERVIRANJA
1. Tekuća rezerva 2,269,000 1,159,000 3,428,000 151
UKUPNO REZERVIRANJA 2,269,000 1,159,000 3,428,000 151
UKUPNO INSTITUCIJE BiH 950,000,000 16,000,000 966,000,000 102 NAPOMENA: Sredstva za učešće institucija BiH u finansiranju rada Koordinacijskom odboru centralnih harmonizacijskih jedinica u BiH u 2019. godini iskazani su u okviru budžeta Centralne harmonizacijske jedinice BiH, dok su ista u Budžetu za 2018. godinu planirana u okviru Direktnih transfera. 9
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 15,330,000 50,000 15,380,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 10,000,000 40,000 10,040,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 1,730,000 10,000 1,740,000 101 Putni troškovi 613100 Budžet 932,000 0 932,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 183,000 0 183,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 109,000 0 109,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 84,000 0 84,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 119,000 0 119,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 33,000 0 33,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 2,140,000 0 2,140,000 100
KAPITALNI IZDACI 100,000 260,000 360,000 360
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 100,000 85,000 185,000 185 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 25,000 25,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 150,000 150,000 UKUPNO Budžet 15,430,000 310,000 15,740,000 102
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 15,430,000 310,000 15,740,000 102
PREGLED NAMJENSKE STRUKTURE RASHODA BUDŽETSKIH KORISNIKA
1. PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE 10
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 7,528,000 223,000 7,751,000 103
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 4,090,000 100,000 4,190,000 102 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 720,000 60,000 780,000 108 Putni troškovi 613100 Budžet 678,000 10,000 688,000 101 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 199,000 -27,000 172,000 86 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 25,000 -15,000 10,000 40 Nabavka materijala 613400 Budžet 144,000 -20,000 124,000 86 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 200,000 6,000 206,000 103 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 323,000 77,000 400,000 124 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 250,000 0 250,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 84,000 -23,000 61,000 73 Ugovorene usluge 613900 Budžet 815,000 55,000 870,000 107
KAPITALNI IZDACI 300,000 200,000 500,000 167
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 300,000 195,000 495,000 165 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 5,000 5,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 7,828,000 423,000 8,251,000 105
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 7,828,000 423,000 8,251,000 105
2. PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 11
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 279,250,000 8,974,000 288,224,000 103
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 190,813,000 133,000 190,946,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 54,021,000 4,361,000 58,382,000 108 Putni troškovi 613100 Budžet 3,056,000 461,000 3,517,000 115 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 865,000 -19,000 846,000 98 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 6,164,000 205,000 6,369,000 103 Nabavka materijala 613400 Budžet 8,209,000 2,634,000 10,843,000 132 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 4,910,000 554,000 5,464,000 111 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 126,000 39,000 165,000 131 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 6,725,000 41,000 6,766,000 101 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 815,000 -41,000 774,000 95 Ugovorene usluge 613900 Budžet 3,546,000 606,000 4,152,000 117
KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI 37,000 -12,000 25,000 68
Kapitalni grantovi pojedincima - Implementacija programa "Perspektiva" (registracija otpuštenog personala, kreiranje baze podataka, profiliranje, savjetovanje i asistencija, osiguranje tranzicijskih kapaciteta) 615200 Budžet 37,000 -12,000 25,000 68
KAPITALNI IZDACI 4,606,000 -3,968,000 638,000 14
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 2,468,000 -1,830,000 638,000 26 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 748,000 -748,000 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 1,390,000 -1,390,000 0 0 UKUPNO Budžet 283,893,000 4,994,000 288,887,000 102
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 283,893,000 4,994,000 288,887,000 102
3. MINISTARSTVO ODBRANE BOSNE I HERCEGOVINE 12
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 5,066,000 -10,000 5,056,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 3,407,000 83,000 3,490,000 102 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 175,000 5,000 180,000 103 Putni troškovi 613100 Budžet 220,000 10,000 230,000 105 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 62,000 -12,000 50,000 81 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 128,000 -28,000 100,000 78 Nabavka materijala 613400 Budžet 30,000 -20,000 10,000 33 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 54,000 -7,000 47,000 87 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 1,000 0 1,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 569,000 -40,000 529,000 93 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 6,000 0 6,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 414,000 -1,000 413,000 100
KAPITALNI IZDACI 6,000 60,000 66,000 1,100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 0 22,000 22,000 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 23,000 23,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 6,000 15,000 21,000 350 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 5,072,000 27,000 5,099,000 101
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 23,000 23,000
SVEUKUPNO 5,072,000 50,000 5,122,000 101
4. VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE 13
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 5,423,000 386,000 5,809,000 107
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 4,526,000 249,000 4,775,000 106 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 392,000 28,000 420,000 107 Putni troškovi 613100 Budžet 95,000 22,000 117,000 123 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 95,000 26,000 121,000 127 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 35,000 20,000 55,000 157 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 25,000 -4,000 21,000 84 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 20,000 14,000 34,000 170 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 10,000 1,000 11,000 110 Ugovorene usluge 613900 Budžet 225,000 30,000 255,000 113
KAPITALNI IZDACI 70,000 50,000 120,000 171
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 70,000 30,000 100,000 143 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 20,000 20,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 5,493,000 416,000 5,909,000 108
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 20,000 20,000
SVEUKUPNO 5,493,000 436,000 5,929,000 108
5. USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE 14
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 16,808,000 247,000 17,055,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 11,804,000 110,000 11,914,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 780,000 10,000 790,000 101 Putni troškovi 613100 Budžet 31,000 0 31,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 252,000 0 252,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 310,000 0 310,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 138,000 -5,000 133,000 96 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 12,000 -2,000 10,000 83 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 159,000 31,000 190,000 119 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 6,000 -1,000 5,000 83 Ugovorene usluge 613900 Budžet 3,316,000 104,000 3,420,000 103
KAPITALNI IZDACI 389,000 -20,000 369,000 95
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 300,000 49,000 349,000 116 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 12,000 12,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 39,000 -31,000 8,000 21 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 50,000 -50,000 0 0 UKUPNO Budžet 17,197,000 215,000 17,412,000 101
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 12,000 12,000
SVEUKUPNO 17,197,000 227,000 17,424,000 101
6. SUD BOSNE I HERCEGOVINE 15
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 13,451,000 171,000 13,622,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 10,956,000 225,000 11,181,000 102 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 540,000 30,000 570,000 106 Putni troškovi 613100 Budžet 300,000 -15,000 285,000 95 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 100,000 0 100,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 84,000 26,000 110,000 131 Nabavka materijala 613400 Budžet 120,000 -20,000 100,000 83 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 85,000 -10,000 75,000 88 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 2,000 0 2,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 50,000 -10,000 40,000 80 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 15,000 10,000 25,000 167 Ugovorene usluge 613900 Budžet 1,199,000 -65,000 1,134,000 95
KAPITALNI IZDACI 230,000 -30,000 200,000 87
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 200,000 0 200,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 30,000 -30,000 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 13,651,000 171,000 13,822,000 101
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 30,000 -30,000 0 0
SVEUKUPNO 13,681,000 141,000 13,822,000 101
7. TUŽILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 16
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,623,000 10,000 1,633,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 751,000 4,000 755,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 142,000 5,000 147,000 104 Putni troškovi 613100 Budžet 51,000 0 51,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 33,000 0 33,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 1,000 0 1,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 19,000 0 19,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 20,000 1,000 21,000 105 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 12,000 0 12,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 15,000 0 15,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 6,000 0 6,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 573,000 0 573,000 100
KAPITALNI IZDACI 117,000 0 117,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 17,000 0 17,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 100,000 0 100,000 100 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 1,740,000 10,000 1,750,000 101
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,740,000 10,000 1,750,000 101
8. PRAVOBRANILAŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 17
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 2,638,000 -91,000 2,547,000 97
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,924,000 13,000 1,937,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 265,000 -26,000 239,000 90 Putni troškovi 613100 Budžet 93,000 27,000 120,000 129 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 54,000 1,000 55,000 102 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 7,000 0 7,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 40,000 0 40,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 28,000 2,000 30,000 107 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 132,000 -119,000 13,000 10 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 31,000 0 31,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 5,000 1,000 6,000 120 Ugovorene usluge 613900 Budžet 59,000 10,000 69,000 117
KAPITALNI IZDACI 40,000 9,000 49,000 123
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 25,000 24,000 49,000 196 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 15,000 -15,000 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 2,663,000 -67,000 2,596,000 97
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 15,000 -15,000 0 0
SVEUKUPNO 2,678,000 -82,000 2,596,000 97
9. INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA LJUDSKA PRAVA BOSNE I HERCEGOVINE 18
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 3,895,000 -205,000 3,690,000 95
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 2,313,000 -60,000 2,253,000 97 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 305,000 5,000 310,000 102 Putni troškovi 613100 Budžet 377,000 -77,000 300,000 80 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 102,000 1,000 103,000 101 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 35,000 -5,000 30,000 86 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 61,000 1,000 62,000 102 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 68,000 -4,000 64,000 94 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 58,000 -5,000 53,000 91 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 13,000 1,000 14,000 108 Ugovorene usluge 613900 Budžet 563,000 -62,000 501,000 89
KAPITALNI IZDACI 180,000 117,000 297,000 165
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 10,000 276,000 286,000 2,860 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 11,000 11,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 170,000 -170,000 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 4,075,000 -99,000 3,976,000 98
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 11,000 11,000
SVEUKUPNO 4,075,000 -88,000 3,987,000 98
10. GENERALNI SEKRETARIJAT VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 19
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 3,721,000 12,000 3,733,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 2,928,000 33,000 2,961,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 304,000 -14,000 290,000 95 Putni troškovi 613100 Budžet 113,000 0 113,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 49,000 -3,000 46,000 94 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 21,000 -10,000 11,000 52 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 12,000 -2,000 10,000 83 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 10,000 9,000 19,000 190 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 62,000 -4,000 58,000 94 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 6,000 -2,000 4,000 67 Ugovorene usluge 613900 Budžet 216,000 5,000 221,000 102
KAPITALNI IZDACI 20,000 46,000 66,000 330
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 20,000 46,000 66,000 330 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 3,741,000 58,000 3,799,000 102
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 3,741,000 58,000 3,799,000 102
11. DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 20
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 55,255,000 -464,000 54,791,000 99
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 25,366,000 101,000 25,467,000 100 Bruto plaće i naknade 611100 Donacije 175,000 -175,000 0 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 12,330,000 130,000 12,460,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Donacije 170,000 -135,000 35,000 21 Putni troškovi 613100 Budžet 1,610,000 1,000 1,611,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Budžet 1,190,000 10,000 1,200,000 101 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 1,600,000 0 1,600,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 840,000 -389,000 451,000 54 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 702,000 48,000 750,000 107 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 5,395,000 125,000 5,520,000 102 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Donacije 230,000 -150,000 80,000 35 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 770,000 0 770,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 540,000 0 540,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 4,337,000 -30,000 4,307,000 99
KAPITALNI IZDACI 1,800,000 900,000 2,700,000 150
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 1,325,000 -332,000 993,000 75 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 40,000 -25,000 15,000 38 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 435,000 1,257,000 1,692,000 389 UKUPNO Budžet 56,480,000 896,000 57,376,000 102
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 UKUPNO Donacije 575,000 -460,000 115,000 20
SVEUKUPNO 57,055,000 436,000 57,491,000 101
12. MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE 21
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 6,887,000 108,000 6,995,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 5,160,000 39,000 5,199,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 700,000 50,000 750,000 107 Putni troškovi 613100 Budžet 380,000 0 380,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 93,000 21,000 114,000 123 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 47,000 3,000 50,000 106 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 60,000 0 60,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 130,000 20,000 150,000 115 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 17,000 0 17,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 300,000 -25,000 275,000 92
TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 750,000 0 750,000 100
Grantovi neprofitnim organizacijama- Potpora sajamskim manifestacijama u zemlji i inozemstvu 614300 Budžet 750,000 0 750,000 100
KAPITALNI IZDACI 367,000 3,000 370,000 101
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 223,000 -23,000 200,000 90 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 94,000 -74,000 20,000 21 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 50,000 100,000 150,000 300 UKUPNO Budžet 8,004,000 111,000 8,115,000 101
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 8,004,000 111,000 8,115,000 101
13. MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BOSNE I HERCEGOVINE 22
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,486,000 -140,000 1,346,000 91
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 886,000 7,000 893,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 107,000 27,000 134,000 125 Putni troškovi 613100 Budžet 80,000 0 80,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 24,000 0 24,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 2,000 -2,000 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 10,000 0 10,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 16,000 0 16,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 174,000 -168,000 6,000 3 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 12,000 0 12,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 5,000 0 5,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 170,000 -4,000 166,000 98
KAPITALNI IZDACI 4,000 26,000 30,000 750
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 4,000 23,000 27,000 675 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 3,000 3,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 1,490,000 -117,000 1,373,000 92
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 3,000 3,000
SVEUKUPNO 1,490,000 -114,000 1,376,000 92
14. AGENCIJA ZA PROMOCIJU INOSTRANIH ULAGANJA U BOSNI I HERCEGOVINI 23
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 5,349,000 0 5,349,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 2,067,000 0 2,067,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 317,000 0 317,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 107,000 0 107,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 78,000 0 78,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 45,000 8,000 53,000 118 Nabavka materijala 613400 Budžet 634,000 0 634,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 65,000 10,000 75,000 115 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 108,000 -8,000 100,000 93 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 115,000 0 115,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 13,000 0 13,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 1,800,000 -10,000 1,790,000 99
KAPITALNI IZDACI 180,000 -5,000 175,000 97
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 105,000 105,000 Nabavka opreme 821300 Budžet 62,000 8,000 70,000 113 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 18,000 -18,000 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 100,000 -100,000 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 5,511,000 13,000 5,524,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 18,000 -18,000 0 0
SVEUKUPNO 5,529,000 -5,000 5,524,000 100
15. URED ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE 24
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 796,000 1,000 797,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 555,000 9,000 564,000 102 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 133,000 -10,000 123,000 92 Putni troškovi 613100 Budžet 4,000 0 4,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 6,000 0 6,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 48,000 2,000 50,000 104 Nabavka materijala 613400 Budžet 10,000 0 10,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 8,000 0 8,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 12,000 0 12,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 3,000 0 3,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 17,000 0 17,000 100 TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 614100 Budžet 150,000 0 150,000 100 Transferi drugim nivoima vlasti - transfer općini Srebrenica za obilježavanje godišnjice stradanja u Srebrenici "Sigurne zone UN-a" 614100 Budžet 150,000 0 150,000 100
KAPITALNI IZDACI 92,000 6,000 98,000 107
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 92,000 6,000 98,000 107 UKUPNO Budžet 1,038,000 7,000 1,045,000 101
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,038,000 7,000 1,045,000 101
16. MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA-POTOČARI SPOMEN OBILJEŽJE I MEZARJE ZA ŽRTVE GENOCIDA IZ 1995. GODINE 25
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,337,000 -75,000 1,262,000 94
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 976,000 6,000 982,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 121,000 7,000 128,000 106 Putni troškovi 613100 Budžet 35,000 0 35,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 17,000 4,000 21,000 124 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 16,000 -10,000 6,000 38 Nabavka materijala 613400 Budžet 9,000 5,000 14,000 156 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 6,000 2,000 8,000 133 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 114,000 -109,000 5,000 4 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 4,000 3,000 7,000 175 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 4,000 0 4,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 35,000 17,000 52,000 149
KAPITALNI IZDACI 16,000 -6,000 10,000 63
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 0 10,000 10,000 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 16,000 -16,000 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 1,353,000 -81,000 1,272,000 94
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,353,000 -81,000 1,272,000 94
17. KONKURENCIJSKO VIJEĆE BOSNE I HERCEGOVINE 26
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 12,395,000 233,000 12,628,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 3,223,000 1,000 3,224,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 429,000 46,000 475,000 111 Putni troškovi 613100 Budžet 239,000 7,000 246,000 103 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 141,000 0 141,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 38,000 -3,000 35,000 92 Nabavka materijala 613400 Budžet 75,000 -1,000 74,000 99 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 60,000 -15,000 45,000 75 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 7,108,000 120,000 7,228,000 102 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 309,000 66,000 375,000 121 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 15,000 -3,000 12,000 80 Ugovorene usluge 613900 Budžet 758,000 15,000 773,000 102
TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 397,000 0 397,000 100
Grantovi u inostranstvo- Okvirni sporazum o slivu rijeke Save 614700 Budžet 0 0 0 Grantovi u inostranstvo: SEETO projekat - kontribucija 614700 Budžet 0 0 0 Grantovi u inostranstvo 614700 Budžet 397,000 0 397,000 100
KAPITALNI IZDACI 511,000 -311,000 200,000
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 45,000 -45,000 0 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 200,000 200,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 466,000 -466,000 0 0 UKUPNO Budžet 13,303,000 -78,000 13,225,000 99
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 13,303,000 -78,000 13,225,000 99
18. MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I PROMETA BOSNE I HERCEGOVINE 27
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 4,291,000 78,000 4,369,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,561,000 -19,000 1,542,000 99 Bruto plaće i naknade 611100 Vlastiti namjenski prihodi 191,000 1,000 192,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 257,000 -19,000 238,000 93 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Vlastiti namjenski prihodi 39,000 -19,000 20,000 51 Putni troškovi 613100 Budžet 35,000 55,000 90,000 257 Putni troškovi 613100 Vlastiti namjenski prihodi 345,000 -35,000 310,000 90 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Budžet 17,000 -3,000 14,000 82 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Vlastiti namjenski prihodi 63,000 2,000 65,000 103 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 19,000 -9,000 10,000 53 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Vlastiti namjenski prihodi 30,000 13,000 43,000 143 Nabavka materijala 613400 Budžet 7,000 0 7,000 100 Nabavka materijala 613400 Vlastiti namjenski prihodi 38,000 -3,000 35,000 92 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 9,000 -9,000 0 0 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Vlastiti namjenski prihodi 58,000 2,000 60,000 103 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 203,000 -11,000 192,000 95 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Vlastiti namjenski prihodi 569,000 11,000 580,000 102 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 38,000 -13,000 25,000 66 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Vlastiti namjenski prihodi 101,000 17,000 118,000 117 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 0 0 0 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Vlastiti namjenski prihodi 13,000 -2,000 11,000 85 Ugovorene usluge 613900 Budžet 30,000 0 30,000 100 Ugovorene usluge 613900 Vlastiti namjenski prihodi 668,000 119,000 787,000 118
19. DIREKCIJA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE 28
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
KAPITALNI IZDACI 180,000 149,000 329,000 183
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Vlastiti namjenski prihodi 150,000 161,000 311,000 207 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 0 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Vlastiti namjenski prihodi 30,000 -12,000 18,000 60 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 0 UKUPNO Budžet 2,176,000 -28,000 2,148,000 99
UKUPNO
Vlastiti namjenski prihodi 2,295,000 255,000 2,550,000 111
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 4,471,000 227,000 4,698,000 105
29
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 6,300,000 100,000 6,400,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Vlastiti namjenski prihodi 4,300,000 20,000 4,320,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Vlastiti namjenski prihodi 380,000 0 380,000 100 Putni troškovi 613100 Vlastiti namjenski prihodi 370,000 0 370,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Vlastiti namjenski prihodi 115,000 22,000 137,000 119 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Vlastiti namjenski prihodi 135,000 -9,000 126,000 93 Nabavka materijala 613400 Vlastiti namjenski prihodi 85,000 -9,000 76,000 89 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Vlastiti namjenski prihodi 55,000 -4,000 51,000 93 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Vlastiti namjenski prihodi 95,000 0 95,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Vlastiti namjenski prihodi 330,000 0 330,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Vlastiti namjenski prihodi 70,000 0 70,000 100 Ugovorene usluge 613900 Vlastiti namjenski prihodi 365,000 80,000 445,000 122
KAPITALNI IZDACI 1,200,000 0 1,200,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Vlastiti namjenski prihodi 0 150,000 150,000 Nabavka opreme 821300 Vlastiti namjenski prihodi 588,000 44,000 632,000 107 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Vlastiti namjenski prihodi 0 0 0 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Vlastiti namjenski prihodi 566,000 -148,000 418,000 74 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Vlastiti namjenski prihodi 46,000 -46,000 0 0
UKUPNO
Vlastiti namjenski prihodi 7,500,000 100,000 7,600,000 101
SVEUKUPNO 7,500,000 100,000 7,600,000 101
20. REGULATORNA AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 30
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 7,399,000 86,000 7,485,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 4,831,000 19,000 4,850,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 731,000 -26,000 705,000 96 Putni troškovi 613100 Budžet 248,000 -1,000 247,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 110,000 0 110,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 71,000 -7,000 64,000 90 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 53,000 2,000 55,000 104 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 5,000 0 5,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 1,111,000 102,000 1,213,000 109 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 8,000 0 8,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 231,000 -3,000 228,000 99
KAPITALNI IZDACI 760,000 -267,000 493,000 65
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 275,000 -109,000 166,000 60 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 485,000 -158,000 327,000 67 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 8,159,000 -181,000 7,978,000 98
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 8,159,000 -181,000 7,978,000 98
21. MINISTARSTVO FINANSIJA I TREZORA BOSNE I HERCEGOVINE 31
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 83,850,000 1,460,000 85,310,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 59,965,000 235,000 60,200,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 9,370,000 322,000 9,692,000 103 Putni troškovi 613100 Budžet 520,000 -100,000 420,000 81 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 1,620,000 -220,000 1,400,000 86 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 2,272,000 28,000 2,300,000 101 Nabavka materijala 613400 Budžet 1,676,000 -56,000 1,620,000 97 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 775,000 -23,000 752,000 97 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 1,577,000 324,000 1,901,000 121 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 2,178,000 937,000 3,115,000 143 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 208,000 40,000 248,000 119 Ugovorene usluge 613900 Budžet 3,689,000 -27,000 3,662,000 99
KAPITALNI IZDACI 10,020,000 6,990,000 17,010,000 170
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 990,000 -490,000 500,000 51 Nabavka građevina 821200 Budžet 4,740,000 5,991,000 10,731,000 226 Nabavka opreme 821300 Budžet 3,958,000 -1,999,000 1,959,000 49 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 20,000 0 20,000 100 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 312,000 3,488,000 3,800,000 1,218 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 93,850,000 8,450,000 102,300,000 109
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 20,000 0 20,000 100
SVEUKUPNO 93,870,000 8,450,000 102,320,000 109
22. UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BOSNE I HERCEGOVINE 32
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 5,921,000 -225,000 5,696,000 96
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 3,473,000 -5,000 3,468,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 486,000 -2,000 484,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 200,000 8,000 208,000 104 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 100,000 -10,000 90,000 90 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 70,000 -2,000 68,000 97 Nabavka materijala 613400 Budžet 136,000 -6,000 130,000 96 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 92,000 -6,000 86,000 93 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 76,000 -23,000 53,000 70 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 217,000 44,000 261,000 120 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 22,000 0 22,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 1,049,000 -223,000 826,000 79
TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 4,921,000 91,000 5,012,000 102
Transferi drugim nivoima vlasti - Grant sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma 614100 Budžet 1,000,000 0 1,000,000 100 Transferi drugim nivoima vlasti - Grant sredstva za zapošljavanje Roma 614100 Budžet 650,000 -50,000 600,000 92 Transferi drugim nivoima vlasti - Grant sredstva za zdravstvenu zaštitu Roma 614100 Budžet 350,000 -48,000 302,000 86 Transferi drugim nivoima vlasti - Grant sredstva za obrazovanje Roma 614100 Budžet 48,000 48,000 Transferi drugim nivoima vlasti - Grant sredstva za podršku općinama, uključenim u sistem prihvata i integracije BH državljana koji se vraćaju na osnovu sporazuma o readmisiji 614100 Budžet 150,000 0 150,000 100 Transferi drugim nivoima vlasti - Grant podrške jedinicama lokalne samouprave za implementaciju politike o saradnji sa iseljeništvom 614100 Budžet 100,000 100,000 Transferi drugim nivoima vlasti -Grant za realiziranje Sporazuma sa informativnim centrom o Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, Sarajevo- provođenje aktivnosti MLJP iz Platforme za mir 614100 Budžet 35,000 35,000 Grantovi pojedincima - Finansiranje prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma 614200 Budžet 2,131,000 -110,000 2,021,000 95
23. MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE 33
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7 Grantovi neprofitnim organizacijama-Grantovi Crveni krst BiH 614300 Budžet 150,000 50,000 200,000 133 Grantovi neprofitnim organizacijama-Grantovi NVO uključenih u zaštitu žrtava trgovine ljudima 614300 Budžet 60,000 0 60,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama-Grant podrške za potrebe rada Međureligijskog vijeća u BiH 614300 Budžet 100,000 0 100,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama-Finansiranje aktivnosti Jevrejske zajednice - Dani sjećanja na holokaust 614300 Budžet 15,000 0 15,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama-Podrška organizacijama osoba sa invaliditetom 614300 Budžet 40,000 26,000 66,000 165 Grantovi neprofitnim organizacijama- Grant udruženjima 614300 Budžet 0 0 #DIV/0! Grantovi neprofitnim organizacijama- Grant podrške bosanskohercegovačko-američkoj akademiji umjetnosti i nauka (BHAAAS) - Dani BHAAAS u BiH 614300 Budžet 25,000 0 25,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama-Grant podrške udruženjima nacionalih manjina 614300 Budžet 150,000 -50,000 100,000 67 Grantovi neprofitnim organizacijama-Grant udruženjima porodica nestalih osoba u BiH 614300 Budžet 50,000 -10,000 40,000 80 Grantovi neprofitnim organizacijama-Grant organizacijama za ljudska prava u u svrhu promocije ljudskih prava u BiH 614300 Budžet 50,000 0 50,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama- Grantovi za sufinansiranje rada sigurnih kuća za smještaj žena žrtava nasilja u porodici u okviru NVO 614300 Budžet 0 100,000 100,000
KAPITALNI IZDACI 68,000 -38,000 30,000 44
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 68,000 -38,000 30,000 44 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 10,910,000 -172,000 10,738,000 98
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 10,910,000 -172,000 10,738,000 98
34
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 182,000 -182,000 0 0
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 102,000 -102,000 0 0 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 14,000 -14,000 0 0 Putni troškovi 613100 Budžet 4,000 -4,000 0 0 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 5,000 -5,000 0 0 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 2,000 -2,000 0 0 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 2,000 -2,000 0 0 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 13,000 -13,000 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 3,000 -3,000 0 0 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 -2,000 0 0 Ugovorene usluge 613900 Budžet 35,000 -35,000 0 0
KAPITALNI IZDACI 0 0 0
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 182,000 -182,000 0 0
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 182,000 -182,000 0 0
24. JEDINICA ZA IMPLEMENTACIJU PROJEKTA IZGRADNJE ZAVODA ZA IZVRŠENJE KAZNENIH SANKCIJA, PRITVORA I DRUGIH MJERA BiH 35
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 17,243,000 -1,182,000 16,061,000 93
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 10,433,000 -569,000 9,864,000 95 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 1,955,000 -109,000 1,846,000 94 Putni troškovi 613100 Budžet 265,000 -4,000 261,000 98 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 247,000 -42,000 205,000 83 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 957,000 -127,000 830,000 87 Nabavka materijala 613400 Budžet 1,639,000 -238,000 1,401,000 85 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 195,000 0 195,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 153,000 -95,000 58,000 38 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 222,000 3,000 225,000 101 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 55,000 -6,000 49,000 89 Ugovorene usluge 613900 Budžet 1,122,000 5,000 1,127,000 100
TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 3,010,000 1,087,000 4,097,000 136
Transferi drugim nivoima vlasti- transfer Federaciji BiH za pritvorenike Suda BiH 614100 Budžet 1,289,000 684,000 1,973,000 153 Transferi drugim nivoima vlasti- transfer Republici Srpskoj za pritvorenike Suda BiH 614100 Budžet 1,427,000 697,000 2,124,000 149 Transferi u inostranstvo 614700 Budžet 294,000 -294,000 0 0
KAPITALNI IZDACI 1,194,000 -246,000 948,000 79
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 200,000 -200,000 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 823,000 -379,000 444,000 54 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 25,000 22,000 47,000 188 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 146,000 -146,000 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 457,000 457,000 UKUPNO Budžet 21,422,000 -363,000 21,059,000 98
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 25,000 22,000 47,000 188
SVEUKUPNO 21,447,000 -341,000 21,106,000 98
Napomena:
25. MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE U Budžetu Ministarstva pravde BiH uključen je ukupni Budžet za Zavod za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH u iznosu od 6.373.000 KM od čega: bruto plaće 3.271.000 KM, naknade troškova zaposlenih 752.000 KM, putni troškovi 10.000 KM, telefonske i poštanske usluge 38.000 KM, energija i komunalne usluge 660.000 , Nabavka materijala 1.106.000 KM, prijevoz i gorivo 68.000 KM, tekuće održavanje 85.000 KM, izdaci za osiguranje 17.000 KM, ugovorene i druge posebne usluge 169.000 KM i Nabavka opreme 197.000 KM. Raspored i praćenje utroška sredstava za ovu namjenu u ISFU sistemu evidentirati će se na posebnom projektnom kodu. U Budžetu Ministarstva pravde BiH uključena su sredstva za finansiranje rada Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine formiranog shodno Odluci Vijeća ministara BiH (Službeni glasnik BiH", broj 75/18) u ukupnom iznosu 176.000 KM, prema sljedećem: bruto plaće i naknade 135.000 KM, naknade troškova zaposlenih 22.000 KM, izdaci za telefonske i poštanjske usluge 4.000 KM i unajmljivanje imovine i opreme 15.000 KM. Raspored i praćenje utroška sredstava za ovu namjenu u ISFU sistemu evidentirati će se na posebnom projektnom kodu. 36
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 8,048,000 18,000 8,066,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 5,028,000 -8,000 5,020,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 731,000 -23,000 708,000 97 Putni troškovi 613100 Budžet 300,000 0 300,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 109,000 -5,000 104,000 95 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 50,000 3,000 53,000 106 Nabavka materijala 613400 Budžet 96,000 109,000 205,000 214 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 86,000 -10,000 76,000 88 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 107,000 -14,000 93,000 87 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 901,000 50,000 951,000 106 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 15,000 0 15,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 625,000 -84,000 541,000 87
TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 100,000 -20,000 80,000 80
Grantovi neprofitnim organizacijama - Smještaj i pravna pomoć za strance žrtve trgovine ljudima 614300 Budžet 70,000 -70,000 0 0 Grantovi neprofitnim organizacijama - Pravna pomoć osobama smještenim u Imigracijskom centru 614300 Budžet 20,000 -20,000 0 0 Grantovi neprofitnim organizacijama - Smještaj za strance žrtve trgovine ljudima 614300 Budžet 70,000 70,000 Grantovi neprofitnim organizacijama-Obilježavanje evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima 614300 Budžet 10,000 0 10,000 100
KAPITALNI IZDACI 200,000 0 200,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 200,000 -5,000 195,000 98 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 5,000 5,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 8,348,000 -7,000 8,341,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 5,000 5,000
SVEUKUPNO 8,348,000 -2,000 8,346,000 100
26. MINISTARSTVO SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE 37
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 29,809,000 -500,000 29,309,000 98
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 22,405,000 0 22,405,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 3,474,000 0 3,474,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 340,000 -20,000 320,000 94 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 220,000 -50,000 170,000 77 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 730,000 -30,000 700,000 96 Nabavka materijala 613400 Budžet 408,000 -58,000 350,000 86 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 417,000 -37,000 380,000 91 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 590,000 -30,000 560,000 95 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 690,000 -240,000 450,000 65 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 80,000 20,000 100,000 125 Ugovorene usluge 613900 Budžet 455,000 -55,000 400,000 88
KAPITALNI IZDACI 1,700,000 1,152,000 2,852,000 168
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 1,152,000 1,152,000 Nabavka opreme 821300 Budžet 1,492,000 -55,000 1,437,000 96 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 200,000 0 200,000 100 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 8,000 25,000 33,000 413 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 30,000 30,000 UKUPNO Budžet 31,309,000 652,000 31,961,000 102
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 200,000 0 200,000 100
SVEUKUPNO 31,509,000 652,000 32,161,000 102
27. DRŽAVNA AGENCIJA ZA ISTRAGE I ZAŠTITU 38
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 74,770,000 780,000 75,550,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 57,500,000 1,650,000 59,150,000 103 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 10,600,000 120,000 10,720,000 101 Putni troškovi 613100 Budžet 230,000 60,000 290,000 126 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 290,000 -10,000 280,000 97 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 450,000 0 450,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 2,900,000 -900,000 2,000,000 69 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 930,000 70,000 1,000,000 108 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 480,000 -10,000 470,000 98 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 720,000 -110,000 610,000 85 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 210,000 -10,000 200,000 95 Ugovorene usluge 613900 Budžet 460,000 -80,000 380,000 83
KAPITALNI IZDACI 2,650,000 350,000 3,000,000 113
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 2,000 2,000 Nabavka građevina 821200 Budžet 40,000 -40,000 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 2,384,000 422,000 2,806,000 118 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 150,000 0 150,000 100
28. GRANIČNA POLICIJA BOSNE I HERCEGOVINE 39 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 6,000 6,000 12,000 200 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 70,000 -40,000 30,000 43 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 77,270,000 1,130,000 78,400,000 101
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 150,000 0 150,000 100
SVEUKUPNO 77,420,000 1,130,000 78,550,000 101
40
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 5,980,000 -365,000 5,615,000 94
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 4,005,000 45,000 4,050,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 520,000 20,000 540,000 104 Putni troškovi 613100 Budžet 279,000 0 279,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 135,000 0 135,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 78,000 0 78,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 51,000 0 51,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 29,000 0 29,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 63,000 -5,000 58,000 92 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 12,000 0 12,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 808,000 -425,000 383,000 47
TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 6,110,000 -120,000 5,990,000 98
Transferi drugim nivoima vlasti - sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2019. godine (EYOF) 614100 Budžet 500,000 -500,000 0 0 Grantovi pojedincima - Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda 614200 Budžet 100,000 0 100,000 100 Grantovi pojedincima - Dodjela državne nagrade za sport BiH 614200 Budžet 10,000 10,000 Grantovi neprofitnim organizacijama- Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini 614300 Budžet 3,097,000 0 3,097,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama - Nagrada za nauku 614300 Budžet 10,000 0 10,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama- Međunarodna kulturna saradnja 614300 Budžet 390,000 0 390,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama - Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u BiH 614300 Budžet 117,000 0 117,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama- Sufinansiranje sportskih manifestacija 614300 Budžet 1,352,000 -10,000 1,342,000 99
29. MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE 41
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7 Grantovi neprofitnim organizacijama - Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 614300 Budžet 444,000 0 444,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama - Finansiranje Koordinacijskog deska BiH za program EU Kreativna Evropa 614300 Budžet 50,000 0 50,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama - Sufinanciranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkoloze u BiH 614300 Budžet 50,000 0 50,000 100 Grantovi neprofitnim organizacijama Učešće BiH na Venecijanskom bijenalu 614300 Budžet 180,000 180,000 Grantovi neprofitnim organizacijama - Grant za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma 614300 Budžet 100,000 100,000 Grantovi neprofitnim organizacijama- Sufinansiranje protuminskih akcija u Bosni i Hercegovini 614300 Budžet 100,000 100,000
KAPITALNI IZDACI 15,000 5,000 20,000
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 15,000 5,000 20,000 133 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 12,105,000 -480,000 11,625,000 96
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 12,105,000 -480,000 11,625,000 96
42
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 25,744,000 -3,375,000 22,369,000 87
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 4,029,000 -22,000 4,007,000 99 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 660,000 74,000 734,000 111 Putni troškovi 613100 Budžet 177,000 13,000 190,000 107 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 150,000 -14,000 136,000 91 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 198,000 17,000 215,000 109 Nabavka materijala 613400 Budžet 15,988,000 -3,778,000 12,210,000 76 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 128,000 -3,000 125,000 98 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 2,595,000 57,000 2,652,000 102 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 1,652,000 279,000 1,931,000 117 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 27,000 0 27,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 140,000 2,000 142,000 101
KAPITALNI IZDACI 2,589,000 3,163,000 5,752,000 222
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 2,000,000 2,000,000 Nabavka opreme 821300 Budžet 2,582,000 1,055,000 3,637,000 141 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 7,000 0 7,000 100 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 108,000 108,000 UKUPNO Budžet 28,333,000 -212,000 28,121,000 99
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 28,333,000 -212,000 28,121,000 99
30. AGENCIJA ZA IDENTIFIKACIJSKE DOKUMENTE, EVIDENCIJU I RAZMJENU PODATAKA BOSNE I HERCEGOVINE 43
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 5,865,000 0 5,865,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 4,013,000 1,000 4,014,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 693,000 0 693,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 40,000 0 40,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 73,000 0 73,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 110,000 0 110,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 92,000 8,000 100,000 109 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 181,000 -2,000 179,000 99 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 347,000 0 347,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 181,000 0 181,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 48,000 0 48,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 87,000 -7,000 80,000 92
TEKUĆI TRANSFERI I GRANTOVI 0 0 0
Grant neprofitnim organizacijama (za protivminsko djelovanje - čišćenje mina shodno Zaključku Vijeća ministara sa
106. sjednice održane 30.07.2014. godine.) 614300 Budžet 0 0
KAPITALNI IZDACI 80,000 0 80,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 80,000 0 80,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 5,945,000 0 5,945,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 5,945,000 0 5,945,000 100
31. CENTAR ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI 44
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 14,792,000 213,000 15,005,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 7,250,000 170,000 7,420,000 102 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 1,659,000 1,000 1,660,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 30,000 10,000 40,000 133 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 40,000 0 40,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 2,800,000 -20,000 2,780,000 99 Nabavka materijala 613400 Budžet 1,600,000 -100,000 1,500,000 94 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 50,000 0 50,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 150,000 -50,000 100,000 67 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 1,050,000 175,000 1,225,000 117 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 80,000 0 80,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 83,000 27,000 110,000 133
KAPITALNI IZDACI 5,708,000 1,334,000 7,042,000 123
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 5,000,000 740,000 5,740,000 115 Nabavka opreme 821300 Budžet 572,000 88,000 660,000 115 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 2,000 2,000
32. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 45 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 33,000 7,000 40,000 121 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 103,000 497,000 600,000 583 UKUPNO Budžet 20,500,000 1,545,000 22,045,000 108
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 2,000 2,000
SVEUKUPNO 20,500,000 1,547,000 22,047,000 108
46
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 3,993,000 463,000 4,456,000 112
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 3,021,000 226,000 3,247,000 107 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 250,000 40,000 290,000 116 Putni troškovi 613100 Budžet 150,000 50,000 200,000 133 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 43,000 7,000 50,000 116 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 40,000 5,000 45,000 113 Nabavka materijala 613400 Budžet 40,000 5,000 45,000 113 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 30,000 17,000 47,000 157 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 260,000 40,000 300,000 115 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 32,000 68,000 100,000 313 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 20,000 0 20,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 107,000 5,000 112,000 105
KAPITALNI IZDACI 226,000 154,000 380,000 168
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 224,000 137,000 361,000 161 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 2,000 17,000 19,000 950 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 4,219,000 617,000 4,836,000 115
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 4,219,000 617,000 4,836,000 115
33. URED ZA REVIZIJU INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 47
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 11,233,000 -8,185,000 3,048,000 27
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 2,506,000 -225,000 2,281,000 91 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 344,000 -43,000 301,000 88 Putni troškovi 613100 Budžet 120,000 -80,000 40,000 33 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 651,000 -587,000 64,000 10 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 73,000 -4,000 69,000 95 Nabavka materijala 613400 Budžet 1,493,000 -1,470,000 23,000 2 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 140,000 -117,000 23,000 16 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 165,000 -84,000 81,000 49 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 32,000 -18,000 14,000 44 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 6,000 0 6,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 5,703,000 -5,557,000 146,000 3
KAPITALNI IZDACI 230,000 -205,000 25,000 11
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 230,000 -215,000 15,000 7 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 10,000 10,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 11,463,000 -8,400,000 3,063,000 27
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 10,000 10,000
SVEUKUPNO 11,463,000 -8,390,000 3,073,000 27
34. CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I HERCEGOVINE 48
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,412,000 7,000 1,419,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,038,000 25,000 1,063,000 102 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 86,000 3,000 89,000 103 Putni troškovi 613100 Budžet 35,000 -5,000 30,000 86 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 25,000 0 25,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 2,000 2,000 Nabavka materijala 613400 Budžet 14,000 -1,000 13,000 93 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 11,000 -3,000 8,000 73 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 28,000 0 28,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 14,000 0 14,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 4,000 -1,000 3,000 75 Ugovorene usluge 613900 Budžet 157,000 -13,000 144,000 92
KAPITALNI IZDACI 5,000 15,000 20,000 400
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 5,000 -5,000 0 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 20,000 20,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 1,417,000 22,000 1,439,000 102
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,417,000 22,000 1,439,000 102
35. KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA 49
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,234,000 -40,000 1,194,000 97
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 729,000 3,000 732,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 71,000 11,000 82,000 115 Putni troškovi 613100 Budžet 9,000 0 9,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 39,000 0 39,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 16,000 -5,000 11,000 69 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 0 0 0 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 31,000 0 31,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 73,000 -30,000 43,000 59 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 0 0 0 Ugovorene usluge 613900 Budžet 266,000 -19,000 247,000 93
KAPITALNI IZDACI 13,000 0 13,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 13,000 0 13,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 1,247,000 -40,000 1,207,000 97
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,247,000 -40,000 1,207,000 97
36. AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE 50
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 4,616,000 141,000 4,757,000 103
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 3,362,000 17,000 3,379,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 375,000 0 375,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 162,000 5,000 167,000 103 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 70,000 -10,000 60,000 86 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 80,000 10,000 90,000 113 Nabavka materijala 613400 Budžet 58,000 -3,000 55,000 95 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 25,000 0 25,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 220,000 0 220,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 50,000 0 50,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 6,000 0 6,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 108,000 22,000 130,000 120 Ugovorene usluge 613900 Primljeni transferi druge razine vlasti 100,000 100,000 200,000 200
KAPITALNI IZDACI 17,000 -17,000 0 0
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 6,000 -6,000 0 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 11,000 -11,000 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 4,533,000 24,000 4,557,000 101
UKUPNO
Primljeni transferi druge razine vlasti 100,000 100,000 200,000 200
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 4,633,000 124,000 4,757,000 103
37. AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE 51
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,510,000 -113,000 1,397,000 93
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,005,000 0 1,005,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 146,000 -8,000 138,000 95 Putni troškovi 613100 Budžet 85,000 -5,000 80,000 94 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 23,000 0 23,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 20,000 -20,000 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 30,000 0 30,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 7,000 1,000 8,000 114 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 98,000 -89,000 9,000 9 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 21,000 -1,000 20,000 95 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 5,000 0 5,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 70,000 9,000 79,000 113
KAPITALNI IZDACI 55,000 -7,000 48,000 87
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 26,000 2,000 28,000 108 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 9,000 -9,000 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 #DIV/0! Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 20,000 0 20,000 100 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet
0 0 #DIV/0!
UKUPNO Budžet 1,556,000 -111,000 1,445,000 93
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 9,000 -9,000 0 0
SVEUKUPNO 1,565,000 -120,000 1,445,000 92
38. INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU BOSNE I HERCEGOVINE 52
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 2,308,000 13,000 2,321,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,353,000 0 1,353,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 146,000 19,000 165,000 113 Putni troškovi 613100 Budžet 100,000 0 100,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 29,000 -1,000 28,000 97 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 81,000 -7,000 74,000 91 Nabavka materijala 613400 Budžet 45,000 0 45,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 16,000 0 16,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 271,000 0 271,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 90,000 17,000 107,000 119 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 1,000 3,000 150 Ugovorene usluge 613900 Budžet 175,000 -16,000 159,000 91
KAPITALNI IZDACI 290,000 0 290,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 290,000 0 290,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 2,598,000 13,000 2,611,000 101
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 2,598,000 13,000 2,611,000 101
39. INSTITUT ZA MJERITELJSTVO BOSNE I HERCEGOVINE 53
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,554,000 30,000 1,584,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,195,000 5,000 1,200,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 153,000 25,000 178,000 116 Putni troškovi 613100 Budžet 60,000 2,000 62,000 103 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 34,000 0 34,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 10,000 0 10,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 24,000 -1,000 23,000 96 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 3,000 0 3,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 50,000 0 50,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 3,000 1,000 4,000 133 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 1,000 0 1,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 21,000 -2,000 19,000 90
KAPITALNI IZDACI 7,000 -7,000 0 0
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 7,000 -7,000 0 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 1,561,000 23,000 1,584,000 101
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,561,000 23,000 1,584,000 101
40. INSTITUT ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE 54
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,140,000 12,000 1,152,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 620,000 10,000 630,000 102 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 73,000 13,000 86,000 118 Putni troškovi 613100 Budžet 152,000 0 152,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 17,000 -1,000 16,000 94 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 22,000 -1,000 21,000 95 Nabavka materijala 613400 Budžet 12,000 -2,000 10,000 83 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 10,000 0 10,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 107,000 0 107,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 6,000 -1,000 5,000 83 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 3,000 0 3,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 118,000 -6,000 112,000 95
KAPITALNI IZDACI 5,000 25,000 30,000 600
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 5,000 15,000 20,000 400 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 10,000 10,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 1,145,000 27,000 1,172,000 102
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 10,000 10,000
SVEUKUPNO 1,145,000 37,000 1,182,000 103
41. INSTITUT ZA AKREDITIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE 55
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 682,000 24,000 706,000 104
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 460,000 5,000 465,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 79,000 9,000 88,000 111 Putni troškovi 613100 Budžet 32,000 -2,000 30,000 94 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 12,000 -1,000 11,000 92 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 24,000 -1,000 23,000 96 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 12,000 1,000 13,000 108 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 15,000 -1,000 14,000 93 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 1,000 3,000 150 Ugovorene usluge 613900 Budžet 46,000 13,000 59,000 128
KAPITALNI IZDACI 13,000 18,000 31,000 238
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 13,000 16,000 29,000 223 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 2,000 2,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 695,000 40,000 735,000 106
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 2,000 2,000
SVEUKUPNO 695,000 42,000 737,000 106
42. ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE 56
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 31,639,000 701,000 32,340,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 22,500,000 121,000 22,621,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 3,752,000 228,000 3,980,000 106 Putni troškovi 613100 Budžet 316,000 54,000 370,000 117 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 365,000 -6,000 359,000 98 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 497,000 -7,000 490,000 99 Nabavka materijala 613400 Budžet 292,000 -22,000 270,000 92 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 700,000 0 700,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 242,000 8,000 250,000 103 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 1,255,000 245,000 1,500,000 120 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 214,000 -14,000 200,000 93 Ugovorene usluge 613900 Budžet 1,506,000 94,000 1,600,000 106
KAPITALNI IZDACI 3,491,000 629,000 4,120,000 118
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 3,456,000 639,000 4,095,000 118 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 35,000 -10,000 25,000 71 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 35,130,000 1,330,000 36,460,000 104
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 35,130,000 1,330,000 36,460,000 104
43. OBAVJEŠTAJNO SIGURNOSNA AGENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 57
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,122,000 16,000 1,138,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 752,000 -29,000 723,000 96 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 135,000 6,000 141,000 104 Putni troškovi 613100 Budžet 41,000 4,000 45,000 110 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 20,000 0 20,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 13,000 0 13,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 11,000 1,000 12,000 109 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 1,000 5,000 6,000 600 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 22,000 0 22,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 4,000 -1,000 3,000 75 Ugovorene usluge 613900 Budžet 123,000 30,000 153,000 124
KAPITALNI IZDACI 3,000 -3,000 0 0
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 3,000 -3,000 0 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 1,125,000 13,000 1,138,000 101
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,125,000 13,000 1,138,000 101
44. UPRAVA BOSNE I HERCEGOVINE ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA BILJA 58
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 840,000 -35,000 805,000 96
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 552,000 6,000 558,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 90,000 6,000 96,000 107 Putni troškovi 613100 Budžet 25,000 0 25,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 13,000 -1,000 12,000 92 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 13,000 -12,000 1,000 8 Nabavka materijala 613400 Budžet 12,000 -1,000 11,000 92 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 9,000 0 9,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 30,000 -30,000 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 5,000 0 5,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 5,000 -1,000 4,000 80 Ugovorene usluge 613900 Budžet 86,000 -2,000 84,000 98
KAPITALNI IZDACI 28,000 -21,000 7,000 25
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 22,000 -15,000 7,000 32 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 6,000 -6,000 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 862,000 -50,000 812,000 94
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 6,000 -6,000 0 0
SVEUKUPNO 868,000 -56,000 812,000 94
45. AGENCIJA ZA NADZOR NAD TRŽIŠTEM BOSNE I HERCEGOVINE 59
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,699,000 -18,000 1,681,000 99
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,063,000 5,000 1,068,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 171,000 15,000 186,000 109 Putni troškovi 613100 Budžet 40,000 0 40,000 100 Putni troškovi 613100 Donacija 6,000 -6,000 0 0 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 23,000 4,000 27,000 117 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 18,000 -2,000 16,000 89 Nabavka materijala 613400 Donacija 1,000 -1,000 0 0 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 18,000 1,000 19,000 106 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 7,000 1,000 8,000 114 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Donacija 7,000 -7,000 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 23,000 1,000 24,000 104 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 7,000 0 7,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 290,000 -4,000 286,000 99 Ugovorene usluge 613900 Donacija 25,000 -25,000 0 0
KAPITALNI IZDACI 50,000 -3,000 47,000 94
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 38,000 2,000 40,000 105 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 12,000 -5,000 7,000 58 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 1,698,000 23,000 1,721,000 101 UKUPNO Donacija 39,000 -39,000 0 0
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 12,000 -5,000 7,000 58
SVEUKUPNO 1,749,000 -21,000 1,728,000 99
46. AGENCIJA ZA SIGURNOST HRANE BOSNE I HERCEGOVINE 60
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 465,000 7,000 472,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 342,000 1,000 343,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 53,000 6,000 59,000 111 Putni troškovi 613100 Budžet 8,000 -1,000 7,000 88 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 11,000 0 11,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 9,000 0 9,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 13,000 0 13,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 6,000 0 6,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 8,000 0 8,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 3,000 0 3,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 12,000 1,000 13,000 108
KAPITALNI IZDACI 7,000 -4,000 3,000 43
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 7,000 -4,000 3,000 43 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 472,000 3,000 475,000 101
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 472,000 3,000 475,000 101
47. FOND ZA POVRATAK BOSNE I HERCEGOVINE 61
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,120,000 25,000 1,145,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 823,000 12,000 835,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 100,000 18,000 118,000 118 Putni troškovi 613100 Budžet 80,000 0 80,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 21,000 0 21,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 15,000 -2,000 13,000 87 Nabavka materijala 613400 Budžet 12,000 1,000 13,000 108 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 13,000 -3,000 10,000 77 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 10,000 1,000 11,000 110 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 6,000 -1,000 5,000 83 Ugovorene usluge 613900 Budžet 40,000 -1,000 39,000 98
KAPITALNI IZDACI 10,000 0 10,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 10,000 0 10,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 1,130,000 25,000 1,155,000 102
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,130,000 25,000 1,155,000 102
48. AGENCIJA ZA RAD I ZAPOŠLJAVANJE BOSNE i HERCEGOVINE 62
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 633,000 5,000 638,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 449,000 3,000 452,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 70,000 2,000 72,000 103 Putni troškovi 613100 Budžet 14,000 0 14,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 8,000 0 8,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 11,000 -1,000 10,000 91 Nabavka materijala 613400 Budžet 9,000 1,000 10,000 111 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 7,000 0 7,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 38,000 0 38,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 6,000 0 6,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 0 2,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 19,000 0 19,000 100
KAPITALNI IZDACI 10,000 -5,000 5,000 50
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 10,000 -5,000 5,000 50 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 643,000 0 643,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 643,000 0 643,000 100
49. URED ZA HARMONIZACIJU I KOORDINACIJU SISTEMA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, ISHRANI I RURALNOM RAZVOJU BOSNE I
HERCEGOVINE
63
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 8,410,000 939,000 9,349,000 111
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 5,918,000 386,000 6,304,000 107 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 870,000 20,000 890,000 102 Putni troškovi 613100 Budžet 194,000 111,000 305,000 157 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 104,000 3,000 107,000 103 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 250,000 308,000 558,000 223 Nabavka materijala 613400 Budžet 357,000 -38,000 319,000 89 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 104,000 78,000 182,000 175 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 137,000 -1,000 136,000 99 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 90,000 80,000 170,000 189 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 49,000 0 49,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 337,000 -8,000 329,000 98
KAPITALNI IZDACI 325,000 -76,000 249,000 77
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 257,000 -48,000 209,000 81 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 25,000 0 25,000 100 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 43,000 -28,000 15,000 35 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 8,710,000 863,000 9,573,000 110
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 25,000 0 25,000 100
SVEUKUPNO 8,735,000 863,000 9,598,000 110
50.SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA BOSNE I HERCEGOVINE
64
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 427,000 22,000 449,000 105
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 280,000 2,000 282,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 57,000 10,000 67,000 118 Putni troškovi 613100 Budžet 5,000 5,000 10,000 200 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 15,000 0 15,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 4,000 2,000 6,000 150 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 6,000 -1,000 5,000 83 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 41,000 0 41,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 2,000 2,000 4,000 200 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 0 2,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 15,000 2,000 17,000 113
KAPITALNI IZDACI 40,000 -37,000 3,000 8
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 40,000 -37,000 3,000 8 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 467,000 -15,000 452,000 97
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 467,000 -15,000 452,000 97
51. ODBOR DRŽAVNE SLUŽBE ZA ŽALBE BOSNE I HERCEGOVINE 65
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 984,000 73,000 1,057,000 107
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 725,000 1,000 726,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 119,000 69,000 188,000 158 Putni troškovi 613100 Budžet 10,000 1,000 11,000 110 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 12,000 0 12,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 9,000 1,000 10,000 111 Nabavka materijala 613400 Budžet 4,000 0 4,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 11,000 -1,000 10,000 91 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 72,000 0 72,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 7,000 0 7,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 0 2,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 13,000 2,000 15,000 115
KAPITALNI IZDACI 2,000 0 2,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 2,000 0 2,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 986,000 73,000 1,059,000 107
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 986,000 73,000 1,059,000 107
52. KOMISIJA ZA KONCESIJE BOSNE I HERCEGOVINE 66
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 652,000 13,000 665,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 526,000 13,000 539,000 102 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 81,000 1,000 82,000 101 Putni troškovi 613100 Budžet 5,000 0 5,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 10,000 0 10,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 5,000 1,000 6,000 120 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 6,000 0 6,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 7,000 -1,000 6,000 86 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 1,000 3,000 150 Ugovorene usluge 613900 Budžet 10,000 -2,000 8,000 80
KAPITALNI IZDACI 28,000 22,000 50,000 179
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 8,000 33,000 41,000 513 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 20,000 -11,000 9,000 45 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 660,000 46,000 706,000 107
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 20,000 -11,000 9,000 45
SVEUKUPNO 680,000 35,000 715,000 105
53. URED ZA ZAKONODAVSTVO BOSNE I HERCEGOVINE 67
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,112,000 -9,000 1,103,000 99
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 727,000 13,000 740,000 102 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 78,000 -2,000 76,000 97 Putni troškovi 613100 Budžet 12,000 8,000 20,000 167 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 24,000 -5,000 19,000 79 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 5,000 -1,000 4,000 80 Nabavka materijala 613400 Budžet 7,000 10,000 17,000 243 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 6,000 2,000 8,000 133 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 98,000 -20,000 78,000 80 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 77,000 19,000 96,000 125 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 1,000 3,000 150 Ugovorene usluge 613900 Budžet 76,000 -34,000 42,000 55
KAPITALNI IZDACI 50,000 -10,000 40,000 125
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 40,000 -25,000 15,000 38 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 10,000 -10,000 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 25,000 25,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 1,152,000 -9,000 1,143,000 99
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 10,000 -10,000 0 0
SVEUKUPNO 1,162,000 -19,000 1,143,000 98
54. AGENCIJA ZA JAVNE NABAVKE BOSNE I HERCEGOVINE 68
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 2,208,000 74,000 2,282,000 103
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,512,000 146,000 1,658,000 110 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 202,000 8,000 210,000 104 Putni troškovi 613100 Budžet 15,000 16,000 31,000 207 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 107,000 1,000 108,000 101 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 38,000 -12,000 26,000 68 Nabavka materijala 613400 Budžet 35,000 1,000 36,000 103 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 10,000 2,000 12,000 120 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 171,000 -105,000 66,000 39 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 23,000 6,000 29,000 126 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 0 2,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 93,000 11,000 104,000 112
KAPITALNI IZDACI 50,000 -25,000 25,000 50
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 0 25,000 25,000 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 50,000 -50,000 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 2,258,000 49,000 2,307,000 102
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 2,258,000 49,000 2,307,000 102
55. URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI BOSNE I HERCEGOVINE 69
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 2,019,000 68,000 2,087,000 103
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,258,000 5,000 1,263,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 180,000 31,000 211,000 117 Putni troškovi 613100 Budžet 34,000 39,000 73,000 215 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 35,000 0 35,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 31,000 0 31,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 19,000 2,000 21,000 111 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 85,000 0 85,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 156,000 -11,000 145,000 93 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 31,000 0 31,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 18,000 2,000 20,000 111 Ugovorene usluge 613900 Budžet 172,000 0 172,000 100
KAPITALNI GRANTOVI I TRANSFERI 800,000 -20,000 780,000 98
Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti- grantovi tužilaštvima 615100 Budžet 600,000 0 600,000 100 Kapitalni grantovi pojedincima- Grant za ukop ekshumiranih 615200 Budžet 200,000 -20,000 180,000 90
KAPITALNI IZDACI 185,000 -35,000 150,000 81
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 150,000 -30,000 120,000 80 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 35,000 -5,000 30,000 86 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 UKUPNO Budžet 2,969,000 18,000 2,987,000 101
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 35,000 -5,000 30,000 86
SVEUKUPNO 3,004,000 13,000 3,017,000 100
56. INSTITUT ZA NESTALE OSOBE BOSNE I HERCEGOVINE 70
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 500,000 10,000 510,000 102
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 329,000 6,000 335,000 102 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 35,000 3,000 38,000 109 Putni troškovi 613100 Budžet 19,000 0 19,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 8,000 -2,000 6,000 75 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 3,000 0 3,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 5,000 -2,000 3,000 60 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 4,000 -3,000 1,000 25 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 5,000 6,000 11,000 220 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 3,000 0 3,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 89,000 2,000 91,000
KAPITALNI IZDACI 0 0 0
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 500,000 10,000 510,000 102
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 500,000 10,000 510,000 102
57. AGENCIJA ZA OSIGURANJE U BOSNI I HERCEGOVINI 71
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,059,000 -14,000 1,045,000 99
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 756,000 6,000 762,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 73,000 2,000 75,000 103 Putni troškovi 613100 Budžet 39,000 6,000 45,000 115 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 23,000 0 23,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 16,000 -1,000 15,000 94 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 8,000 4,000 12,000 150 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 5,000 -2,000 3,000 60 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 12,000 3,000 15,000 125 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 4,000 0 4,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 123,000 -32,000 91,000 74
KAPITALNI IZDACI 10,000 -5,000 5,000 50
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 10,000 -5,000 5,000 50 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 1,069,000 -19,000 1,050,000 98
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,069,000 -19,000 1,050,000 98
58. DIREKCIJA ZA EKONOMSKO PLANIRANJE BOSNE I HERCEGOVINE 72
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 375,000 3,000 378,000 101
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 282,000 2,000 284,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 34,000 0 34,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 6,000 2,000 8,000 133 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 9,000 0 9,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 9,000 0 9,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 7,000 0 7,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 6,000 0 6,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 -1,000 1,000 50 Ugovorene usluge 613900 Budžet 20,000 0 20,000 100
KAPITALNI IZDACI 2,000 0 2,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 2,000 0 2,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 377,000 3,000 380,000 101
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 377,000 3,000 380,000 101
59. INSTITUCIJA OMBUDSMENA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U BOSNI I HERCEGOVINI 73
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,564,000 -128,000 1,436,000 92
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 975,000 3,000 978,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 153,000 -1,000 152,000 99 Putni troškovi 613100 Budžet 22,000 0 22,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 21,000 0 21,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 22,000 -22,000 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 15,000 1,000 16,000 107 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 10,000 5,000 15,000 150 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 130,000 -124,000 6,000 5 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 16,000 3,000 19,000 119 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 3,000 1,000 4,000 133 Ugovorene usluge 613900 Budžet 197,000 6,000 203,000 103
KAPITALNI IZDACI 50,000 -43,000 7,000 14
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 48,000 -41,000 7,000 15 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 2,000 -2,000 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 1,612,000 -169,000 1,443,000 90
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 2,000 -2,000 0 0
SVEUKUPNO 1,614,000 -171,000 1,443,000 89
60. URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE BOSNE I HERCEGOVINE 74
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 754,000 -39,000 715,000 95
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 88,000 -88,000 0 0 Bruto plaće i naknade 611100 Vlastiti namjenski prihodi 442,000 72,000 514,000 116 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Vlastiti namjenski prihodi 89,000 -26,000 63,000 71 Putni troškovi 613100 Vlastiti namjenski prihodi 19,000 11,000 30,000 158 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga
(PTT) 613200
Vlastiti namjenski prihodi 17,000 0 17,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Vlastiti namjenski prihodi 20,000 -13,000 7,000 35 Nabavka materijala 613400 Vlastiti namjenski prihodi 11,000 5,000 16,000 145 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Vlastiti namjenski prihodi 16,000 -2,000 14,000 88 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Vlastiti namjenski prihodi 6,000 -3,000 3,000 50 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Vlastiti namjenski prihodi 15,000 -5,000 10,000 67 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Vlastiti namjenski prihodi 7,000 0 7,000 100 Ugovorene usluge 613900 Vlastiti namjenski prihodi 24,000 10,000 34,000 142
KAPITALNI IZDACI 130,000 -63,000 67,000 52
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 15,000 -15,000 0 0 Nabavka opreme 821300 Vlastiti namjenski prihodi 115,000 -62,000 53,000 46 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0
61. AGENCIJA ZA POŠTANSKI PROMET BOSNE I HERCEGOVINE 75
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Vlastiti namjenski prihodi 6,000 6,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Vlastiti namjenski prihodi 8,000 8,000 UKUPNO Budžet 88,000 -88,000 0 0
UKUPNO
Vlastiti namjenski prihodi 781,000 1,000 782,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 15,000 -15,000 0 0
SVEUKUPNO 884,000 -102,000 782,000 88
76
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 930,000 -27,000 903,000 97
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 583,000 2,000 585,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 111,000 10,000 121,000 109 Putni troškovi 613100 Budžet 58,000 -7,000 51,000 88 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 18,000 0 18,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 10,000 0 10,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 14,000 0 14,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 3,000 0 3,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 21,000 -10,000 11,000 52 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 4,000 0 4,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 108,000 -22,000 86,000 80
KAPITALNI IZDACI 1,000 39,000 40,000
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 1,000 28,000 29,000 2,900 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 11,000 11,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 931,000 1,000 932,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 11,000 11,000
SVEUKUPNO 931,000 12,000 943,000 101
62. AGENCIJA ZA RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA I OSIGURANJE KVALITETA BOSNE I HERCEGOVINE 77
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,242,000 171,000 1,413,000 114
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 823,000 7,000 830,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 92,000 1,000 93,000 101 Putni troškovi 613100 Budžet 50,000 17,000 67,000 134 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 30,000 9,000 39,000 130 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 15,000 0 15,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 9,000 0 9,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 89,000 -41,000 48,000 54 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 23,000 0 23,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 2,000 0 2,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 109,000 178,000 287,000 263
KAPITALNI IZDACI 10,000 30,000 40,000 400
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 10,000 25,000 35,000 350 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 5,000 5,000 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 1,252,000 196,000 1,448,000 116
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 5,000 5,000
SVEUKUPNO 1,252,000 201,000 1,453,000 116
63. AGENCIJA ZA PREDŠKOLSKO, OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE BOSNE I HERCEGOVINE 78
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,308,000 -95,000 1,213,000 93
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 952,000 6,000 958,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 96,000 13,000 109,000 114 Putni troškovi 613100 Budžet 28,000 9,000 37,000 132 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 24,000 -1,000 23,000 96 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 28,000 -8,000 20,000 71 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 11,000 0 11,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 116,000 -116,000 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 15,000 4,000 19,000 127 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 5,000 0 5,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 33,000 -2,000 31,000 94
KAPITALNI IZDACI 57,000 -23,000 34,000 60
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 48,000 -22,000 26,000 54 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 9,000 -4,000 5,000 56 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 3,000 3,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 1,356,000 -114,000 1,242,000 92
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 9,000 -4,000 5,000 56
SVEUKUPNO 1,365,000 -118,000 1,247,000 91
64. AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U BOSNI I HERCEGOVINI 79
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 734,000 -9,000 725,000 99
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 468,000 5,000 473,000 101 Bruto plaće i naknade 611100 Donacije 14,000 -14,000 0 0 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 70,000 7,000 77,000 110 Putni troškovi 613100 Budžet 27,000 0 27,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 15,000 1,000 16,000 107 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 12,000 0 12,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 14,000 0 14,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 7,000 0 7,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 11,000 0 11,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 3,000 0 3,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 86,000 -1,000 85,000 99 Ugovorene usluge 613900 Donacije 7,000 -7,000 0 0
KAPITALNI IZDACI 5,000 0 5,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 5,000 0 5,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 718,000 12,000 730,000 102 UKUPNO Donacije 21,000 -21,000 0 0
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 739,000 -9,000 730,000 99
65. CENTAR ZA INFORMISANJE I PRIZNAVANJE DOKUMENATA IZ OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA BOSNE I HERCEGOVINE 80
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,034,000 -50,000 984,000 95
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 568,000 3,000 571,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 64,000 5,000 69,000 108 Putni troškovi 613100 Budžet 58,000 0 58,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 24,000 0 24,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 15,000 -12,000 3,000 20 Nabavka materijala 613400 Budžet 17,000 -1,000 16,000 94 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 20,000 0 20,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 75,000 -57,000 18,000 24 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 21,000 8,000 29,000 138 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 6,000 0 6,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 166,000 4,000 170,000 102
KAPITALNI IZDACI 30,000 0 30,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 19,000 -9,000 10,000 53 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 11,000 9,000 20,000 182 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 1,064,000 -50,000 1,014,000 95
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,064,000 -50,000 1,014,000 95
66. DRŽAVNA REGULATORNA AGENCIJA ZA RADIJACIJSKU I NUKLEARNU SIGURNOST U BOSNI I HERCEGOVINI 81
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 5,625,000 161,000 5,786,000 103
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 2,545,000 13,000 2,558,000 101 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 361,000 116,000 477,000 132 Putni troškovi 613100 Budžet 190,000 20,000 210,000 111 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 110,000 32,000 142,000 129 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 195,000 1,000 196,000 101 Nabavka materijala 613400 Budžet 365,000 0 365,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 70,000 0 70,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 500,000 -10,000 490,000 98 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 755,000 1,000 756,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 11,000 0 11,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 523,000 -12,000 511,000 98
KAPITALNI IZDACI 364,000 323,000 687,000 189
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 335,000 182,000 517,000 154 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 5,000 2,000 7,000 140 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 24,000 139,000 163,000 679 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 5,984,000 482,000 6,466,000 108
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 5,000 2,000 7,000 140
SVEUKUPNO 5,989,000 484,000 6,473,000 108
67. AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BOSNE I HERCEGOVINE 82
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,506,000 -9,000 1,497,000 99
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,025,000 0 1,025,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 150,000 -10,000 140,000 93 Putni troškovi 613100 Budžet 37,000 1,000 38,000 103 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 19,000 0 19,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 48,000 0 48,000 100 Nabavka materijala 613400 Budžet 25,000 0 25,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 15,000 0 15,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 136,000 0 136,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 26,000 0 26,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 5,000 0 5,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 20,000 0 20,000 100
KAPITALNI IZDACI 16,000 49,000 65,000 406
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 16,000 24,000 40,000 250 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 25,000 25,000 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 1,522,000 40,000 1,562,000 103
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,522,000 40,000 1,562,000 103
68. AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODRŠKU BOSNE I HERCEGOVINE 83
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 719,000 39,000 758,000 105
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 284,000 6,000 290,000 102 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 32,000 3,000 35,000 109 Putni troškovi 613100 Budžet 50,000 0 50,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 19,000 1,000 20,000 105 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 55,000 -5,000 50,000 91 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 14,000 0 14,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 14,000 0 14,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 12,000 -1,000 11,000 92 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 5,000 0 5,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 234,000 35,000 269,000 115
KAPITALNI IZDACI 5,000 0 5,000 100
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 5,000 0 5,000 100 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 724,000 39,000 763,000 105
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 724,000 39,000 763,000 105
69. AGENCIJA ZA ANTIDOPING KONTROLU BOSNE I HERCEGOVINE 84
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,369,000 39,000 1,408,000 103
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 746,000 22,000 768,000 103 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 107,000 0 107,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 28,000 2,000 30,000 107 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 18,000 1,000 19,000 106 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 66,000 1,000 67,000 102 Nabavka materijala 613400 Budžet 194,000 0 194,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 13,000 7,000 20,000 154 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 159,000 0 159,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 4,000 3,000 7,000 175 Ugovorene usluge 613900 Budžet 34,000 3,000 37,000 109
KAPITALNI IZDACI 443,000 -43,000 400,000 90
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 443,000 -43,000 400,000 90 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 1,812,000 -4,000 1,808,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,812,000 -4,000 1,808,000 100
70. AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJEŠTAČENJA BOSNE I HERCEGOVINE 85
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 2,782,000 -66,000 2,716,000 98
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,269,000 26,000 1,295,000 102 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 216,000 -5,000 211,000 98 Putni troškovi 613100 Budžet 30,000 -5,000 25,000 83 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 23,000 3,000 26,000 113 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 170,000 30,000 200,000 118 Nabavka materijala 613400 Budžet 880,000 -87,000 793,000 90 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 41,000 -3,000 38,000 93 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 45,000 -28,000 17,000 38 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 34,000 0 34,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 12,000 0 12,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 62,000 3,000 65,000 105
KAPITALNI IZDACI 630,000 470,000 1,100,000 175
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 200,000 100,000 300,000 150 Nabavka opreme 821300 Budžet 430,000 370,000 800,000 186 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 3,412,000 404,000 3,816,000 112
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 3,412,000 404,000 3,816,000 112
71. AGENCIJA ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE KADROVA BOSNE I HERCEGOVINE 86
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 32,550,000 -27,000 32,523,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 21,917,000 33,000 21,950,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 4,403,000 -3,000 4,400,000 100 Putni troškovi 613100 Budžet 2,100,000 120,000 2,220,000 106 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 110,000 5,000 115,000 105 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 250,000 7,000 257,000 103 Nabavka materijala 613400 Budžet 1,738,000 -309,000 1,429,000 82 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 400,000 35,000 435,000 109 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 778,000 14,000 792,000 102 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 441,000 41,000 482,000 109 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 83,000 5,000 88,000 106 Ugovorene usluge 613900 Budžet 330,000 25,000 355,000 108
KAPITALNI IZDACI 1,145,000 69,000 1,214,000 106
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 701,000 423,000 1,124,000 160 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 99,000 -35,000 64,000 65 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 345,000 -319,000 26,000 8 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 33,596,000 77,000 33,673,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 99,000 -35,000 64,000 65
SVEUKUPNO 33,695,000 42,000 33,737,000 100
72. DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BOSNE I HERCEGOVINE 87
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 505,000 54,000 559,000 111
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 342,000 22,000 364,000 106 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 52,000 2,000 54,000 104 Putni troškovi 613100 Budžet 27,000 0 27,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 16,000 0 16,000 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 17,000 0 17,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 12,000 0 12,000 100 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 1,000 0 1,000 100 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 10,000 0 10,000 100 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 4,000 0 4,000 100 Ugovorene usluge 613900 Budžet 24,000 30,000 54,000 225
KAPITALNI IZDACI 4,000 41,000 45,000
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 4,000 41,000 45,000 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 509,000 95,000 604,000 119
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 509,000 95,000 604,000 119
73. CENTRALNA HARMONIZACIJSKA JEDINICA MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BOSNE i HERCEGOVINE NAPOMENA: U ukupni iznos ekonomske kategorije rashoda 613900- Izdaci za ugovorene i druge posebne usluge u 2019. godini, uključena su sredstva učešća institucija BiH u finansiranju rada Koordinacijskog odbora centralnih harmonizacijskih jedinica u Bosni i Hercegovini. Raspored i praćenje utroška sredstava za ovu namjenu u Informacijskom sistemu finansijskog upravljanja (ISFU) evidentirati će se na posebnom projektnom kodu. 88
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 1,386,000 -8,000 1,378,000 99
Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 1,069,000 5,000 1,074,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 162,000 -15,000 147,000 91 Putni troškovi 613100 Budžet 20,000 20,000 40,000 200 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga (PTT) 613200 Budžet 22,000 0 22,000 100 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 0 0 0 Nabavka materijala 613400 Budžet 12,000 3,000 15,000 125 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 18,000 -5,000 13,000 72 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 9,000 -3,000 6,000 67 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 18,000 -3,000 15,000 83 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 5,000 -1,000 4,000 80 Ugovorene usluge 613900 Budžet 51,000 -9,000 42,000 82
KAPITALNI IZDACI 10,000 -6,000 4,000 40
Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 10,000 -6,000 4,000 40 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
74. AGENCIJA ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE BOSNE I HERCEGOVINE 89 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 1,396,000 -14,000 1,382,000 99
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 1,396,000 -14,000 1,382,000 99
90
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7
TEKUĆI IZDACI 460,000 0 460,000 100
Bruto plaće i naknade 611100 Grantovi drugih nivoa vlasti 106,000 0 106,000 100 Bruto plaće i naknade 611100 Budžet 119,000 0 119,000 100 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Grantovi drugih nivoa vlasti 38,000 -14,000 24,000 63 Naknade troškova zaposlenih i skupštinskih zastupnika 611200 Budžet 14,000 13,000 27,000 193 Putni troškovi 613100 Grantovi drugih nivoa vlasti 5,000 1,000 6,000 120 Putni troškovi 613100 Budžet 1,000 0 1,000 100 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Grantovi drugih nivoa vlasti 4,000 1,000 5,000 125 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 613200 Budžet 2,000 -1,000 1,000 50 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Grantovi drugih nivoa vlasti 9,000 1,000 10,000 111 Izdaci za energiju i komunalne usluge 613300 Budžet 2,000 -1,000 1,000 50 Nabavka materijala 613400 Grantovi drugih nivoa vlasti 4,000 1,000 5,000 125 Nabavka materijala 613400 Budžet 1,000 -1,000 0 0 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Grantovi drugih nivoa vlasti 6,000 0 6,000 100 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 613500 Budžet 0 1,000 1,000 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Grantovi drugih nivoa vlasti 26,000 4,000 30,000 115 Unajmljivanje imovine i opreme 613600 Budžet 4,000 -4,000 0 0 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Grantovi drugih nivoa vlasti 5,000 2,000 7,000 140 Izdaci za tekuće održavanje 613700 Budžet 0 0 0 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Budžet 0 0 0 Izdaci osiguranja i bankarskih usluga i usluga platnog prometa 613800 Grantovi drugih nivoa vlasti 5,000 0 5,000 100 Ugovorene usluge 613900 Grantovi drugih nivoa vlasti 97,000 4,000 101,000 104 Ugovorene usluge 613900 Budžet 12,000 -7,000 5,000 42
KAPITALNI IZDACI 5,000 0 5,000 100
75. VIJEĆE ZA DRŽAVNU POMOĆ BOSNE I HERCEGOVINE 91
VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018. GODINU
POVEĆANJE/S
MANJENJE (6-
4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(6/4*100) 1 2 3 4 5 6 7 Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada 821100 Budžet 0 0 0 Nabavka građevina 821200 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Budžet 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0 Nabavka opreme 821300 Grantovi drugih nivoa vlasti 5,000 0 5,000 100 Nabavka ostalih stalnih sredstava 821400 Budžet 0 0 0 Ukupno nabavka stalnih sredstava u obliku prava 821500 Budžet 0 0 0 Rekonstrukcija i investicijsko održavanje 821600 Budžet 0 0 0 UKUPNO Budžet 155,000 0 155,000 100
UKUPNO
Grantovi drugih nivoa vlasti 310,000 0 310,000 100
UKUPNO
Primici od prodaje stalnih sredstava 0 0 0
SVEUKUPNO 465,000 0 465,000 100
92
REDNI
BROJ VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018.
GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(7/5*100) 1 2 3 4 5 6 7 8
I TEKUĆI IZDACI 749,000 -106,000 643,000 86
1. Izdaci za osiguranje i troškove platnog prometa-Bankarski troškovi i negativne kursne razlike 613800 Budžet 500,000 -100,000 400,000 80
2. Ugovorene i druge posebne usluge - Sredstava za kreditni rejting Bosne i Hercegovine 613900 Budžet 129,000 78,000 207,000 160
3. Učešće institucija BiH u finansiranju rada Fiskalnog vijeća BiH 613900 Budžet 90,000 -54,000 36,000 40 4. Učešće institucija BiH u finansiranju rada Koordinacijskog odbora centralnih harmonizacijskih jedinica u BiH 613900 Budžet 30,000 -30,000 0
II TEKUĆI GRANTOVI I TRANSFERI 16,900,000 4,704,000 21,604,000 128
1. Transferi drugim nivoima vlasti-Povrat sredstava uplaćenih sa računa Kamate ostvarene na osnovu povučenih kreditnih sredstava iz međunarodnih ugovora 0499111 i 0499112, Odluka Vijeća ministara BiH broj 73718 ("Službeni glasnik BiH", broj 37/18) 614100 Budžet 336,000 336,000
2. Transferi u inostranstvo- Izdvojena sredstva za povlačenje IPA fondova 614700 Budžet 2,500,000 1,100,000 3,600,000 144
3. Transferi u inostranstvo-Donacija Afganistanu 614700 Budžet 0 16,000 16,000 4. Drugi tekući transferi- Isplata obaveza po pravosnažnim sudskim presudama 614800 Budžet 7,500,000 -1,800,000 5,700,000 76 5. Drugi tekući transferi- Transfer za kamatu po kreditu CEB banke za izgradnju Državnog zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH 614800 Budžet 469,000 469,000 6. Drugi tekući transferi-Transfer za glavnicu i kamatu po kreditu Saudijskog fonda za projekt 4/560 "Obnova stambenih jedinica za raseljene u BiH" 614800 Budžet 1,619,000 1,619,000
7. Drugi tekući transferi-Transfer za glavnicu i kamatu po kreditu Evropske komisije "Makrofinansijska pomoć II" 614800 Budžet 2,464,000 2,464,000
8. Kontribucije- Članarine BiH u međunarodnih organizacijama 614900 Budžet 5,500,000 500,000 6,000,000 109 9. Izmirenje obaveza prema UNDP-u shodno Memorandumu o razumjevanju između Vijeća ministara BiH i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda 614900 Budžet 1,400,000 0 1,400,000 100
DIREKTNI TRANSFERI SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA
93
REDNI
BROJ VRSTA RASHODA EKONOMSKI
KOD
IZVOR
FINANSIRANJA
BUDŽET ZA
2018.
GODINU
POVEĆANJE/
SMANJENJE
(6-4)
BUDŽET ZA
2019. GODINU
INDEKS
(7/5*100) 1 2 3 4 5 6 7 8
III IZDACI ZA KAMATE I OSTALE NAKNADE 1,143,000 -1,143,000 0 0
1. Izdaci za inostrane kamate- Kamata po kreditu makrofinansijske pomoći Evropske komisije 616200 Budžet 410,000 -410,000 0 0 2. Izdaci za inostrane kamate- Kamata po kreditu CEB banke za izgradnju Državnog zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH 616200 Budžet 469,000 -469,000 0 0 3. Izdaci za inostrane kamate-Kamata po kreditu Saudijskog fonda za projekt 4/560 "Obnova stambenih jedinica za raseljene u BiH" 616200 Budžet 264,000 -264,000 0
IV VANJSKE OTPLATE 1,369,000 -1,369,000 0 0
1. Otplate inostranim finansijskim institucijama-Otplata glavnice po kreditu Saudijskog fonda za projekt 4/560 "Obnova stambenih jedinica za raseljene u BiH 823200 Budžet 1,369,000 -1,369,000 0 0 UKUPNO Budžet 20,161,000 2,086,000 22,247,000 110 NAPOMENA: Sredstva za sufinansiranje rada Koordinacijskog odbora centralnih harmonizacijeskih jedinica u Bosni i Hercegovini (redni broj I 4. tabele) za 2019. godinu planirana su u okviru Budžeta Centralne harmonizacijske jedinice. 94 Tabela 4
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1. Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine 224 220 224 -1 0 1 -2 2 224
2. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 122 106 122 2 1 -1 -1 1 -1 25 -2 146
3. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine 10,011 9,472 10,011 15 -11 -11 -53 -11 5 0 70 202 -6 -5 -195 10,011
4. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine 84 138 84 84
5. Ustavni sud Bosne i Hercegovine 94 94 98 98
6. Sud Bosne i Hercegovine 286 294 286 286
7. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine 237 244 237 237
8. Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine 20 19 20 20
9. Institucija ombudsmana za ljudska prava Bosne i Hercegovine 63 55 63 63
10. Generalni sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 75 68 75 -1 -1 3 76
11. Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine 107 92 107 107
12. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 520 489 520 -1 2 -1 520
13. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine 186 185 186 -1 1 -1 1 186
14. Agencija za promociju inostranih ulaganja u Bosni i Hercegovini 30 30 30 -1 1 30
15. Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine 80 80 81 -1 80
16. Memorijalni centar Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine 27 24 27 27
17. Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine 28 28 28 1 -2 1 28
18. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine 111 100 111 -1 1 -4 4 111
19. Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine 57 57 56 1 -1 1 57
20. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine 126 120 126 -1 1 -1 1 -1 1 126
21. Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 173 162 173 -2 2 173
22. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine 2,458 2,428 2,458 -9 -5 13 -3 4 -6 6 -2 2 -11 0 11 2,458
23. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine 117 113 117 -2 2 117
24. Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH 0 0 25.¹ Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine 535 241 249 1 3 176 98 11 538
26. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine 191 180 191 191
27. Državna agencija za istrage i zaštitu 789 710 789 -16 16 789 28.² Granična policija Bosne i Hercegovine 2,371 2,101 2,271 -9 6 -1 102 1 -3 2 1 1 2,371
29. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine 150 149 150 -1 -1 1 1 150
30. Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine 167 165 167 -1 -1 1 1 -1 1 167
31. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini 183 174 183 -1 1 -1 1 183
PREGLED ZAPOSLENIH U 2018. SA PLANIRANOM DINAMIKOM ZAPOŠLJAVANJA U 2019. GODINI
R/B NAZIV INSTITUCIJE
ODOBRENI BROJ
ZAPOSLENIH ZA
2018. GODINU
BROJ
ZAPOSLENIH
30.06.2018.
GODINE
PLANIRANI BROJ
ZAPOSLENIH NA
DAN 31.12.2018.
GODINE
D IN A M I K A Z A P O Š LJ A V ANJ A
BROJ
ZAPOSLENIH
31.12.2019.
GODINE
01.01. - 31.12.2019. GODINE
95
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
R/B NAZIV INSTITUCIJE
ODOBRENI BROJ
ZAPOSLENIH ZA
2018. GODINU
BROJ
ZAPOSLENIH
30.06.2018.
GODINE
PLANIRANI BROJ
ZAPOSLENIH NA
DAN 31.12.2018.
GODINE
D IN A M I K A Z A P O Š LJ A V ANJ A
BROJ
ZAPOSLENIH
31.12.2019.
GODINE
01.01. - 31.12.2019. GODINE
32. Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine 473 460 473 -1 -4 -1 5 1 -2 0 -1 1 2 0 0 473
33. Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine 65 59 65 3 68
34. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine 71 65 71 -1 1 71
35. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 31 25 31 31
36. Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine 24 21 24 1 25
37. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine 117 119 117 -1 1 -1 1 117
38. Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine 40 39 40 40
39. Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine 53 52 53 -1 1 -1 1 53
40. Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine 51 48 51 -1 1 51
41. Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine 21 24 21 2 -1 -1 21
42. Arhiv Bosne i Hercegovine 20 20 20 -1 1 20
43. Obavještajno sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine 714 693 714 -1 2 0 2 -1 1 1 -2 2 1 -12 12 719
44. Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja 27 24 27 27
45. Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine 19 20 19 19
46. Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine 38 35 38 38
47. Fond za povratak Bosne i Hercegovine 13 12 13 13
48. Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine 31 31 31 -1 1 31
49. Ured za harmonizaciju i koordinaciju sistema plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine 15 15 15 15
50. Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine 230 229 244 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 1 0 0 244
51. Odbor državne službe za žalbe Bosne i Hercegovine 7 7 7 -1 1 -1 1 7
52. Komisija za koncesije Bosne i Hercegovine 14 11 14 -2 2 -1 1 14
53. Ured za zakonodavstvo Bosne i Hercegovine 19 16 19 -3 3 19
54. Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine 24 23 24 -1 1 24
55. Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine 33 34 34 -1 -1 1 33
56. Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine 52 49 52 52
57. Agencija za osiguranje u Bosni i Hercegovini 11 11 11 11
58. Direkcija za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine 25 23 25 25
59. Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u Bosni i Hercegovini 8 8 8 8
60. Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine 37 34 37 37
61. Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine 12 9 12 12 96
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
R/B NAZIV INSTITUCIJE
ODOBRENI BROJ
ZAPOSLENIH ZA
2018. GODINU
BROJ
ZAPOSLENIH
30.06.2018.
GODINE
PLANIRANI BROJ
ZAPOSLENIH NA
DAN 31.12.2018.
GODINE
D IN A M I K A Z A P O Š LJ A V ANJ A
BROJ
ZAPOSLENIH
31.12.2019.
GODINE
01.01. - 31.12.2019. GODINE
62. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine 22 22 22 22
63. Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine 27 23 27 27
64. Agencija za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini 27 26 27 27
65. Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini 16 16 16 16
66. Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u Bosni i Hercegovini 19 19 19 19
67. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 103 103 103 -2 -2 1 2 1 103
68. Agencija za policijsku podršku Bosne i Hercegovine 38 34 38 38
69. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine 9 9 9 9
70. Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja Bosne i Hercegovine 27 27 27 27
71. Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Bosne i Hercegovine 48 45 48 48 72 Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine 877 862 877 0 0 0 -2 0 3 -2 0 0 0 0 1 877
73. Centralna harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine 9 9 9 1 10
74. Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 33 31 33 33
75. Vijeće za državnu pomoć Bosne i Hercegovine 9 7 9 9
UKUPNO 23,181 21,787 22,814 5 -32 6 -53 276 2 1 161 235 2 -34 -146 23,237
1 Kod Ministarstva pravde BiH, broj zaposlenih na dan 31.12.2018. godine je manji u odnosu na broj odobren Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu zbog činjenice da nije počeo sa radom Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH (planirano zapošljavanje 286 osoba). Takođe, kod ovog korisnika, shodno Odluci Vijeća ministara BiH o formiranju Žalbenog vijeća ("Službeni glasnik BiH", broj 75/18) planiran je prijem tri osobe u aprilu 2019. godine. 2 Kod Granične policije BiH planirani broj zaposlenih na dan 31.12.2018. godine je manji u odnosu na broj odobren Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2018. godinu zbog činjenice da se prijem policijskih službenika shodno Zakonu o policijskim službenicima, može realizovati samo prijemom kadeta. Imajući u vidu da realizacija Odluke o utvrđivanju plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija BiH za 2017. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/17) nije pratila planiranu dinamiku zapošljavanja, prolongiran je i prijem policijskih službenika po ovom osnovu u maju 2019. godini. 97
PREGLED VIŠEGODIŠNJIH PROJEKATA
Tabela 5
BUDŽETSKA SREDSTVA DONACIJE,KREDITI I
DRUGI IZVORI
IZVRŠENJE OD POČETKA
REALIZACIJE PROJEKTA
ZAKLJUČNO SA 31.12.2017.
GODINE
IZVRŠENJE OD
POČETKA REALIZACIJE
PROJEKTA ZAKLJUČNO
SA 31.12.2017. GODINE
2 3 = 4+5+6+9+10+11+12+13+14+15 +16+17 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
UKUPNO:
96,933,600 319,416 0 21,633,584 0 8,150,000 37,000 0 0 25,000 0 0 66,768,600 0 0 Višegodišnji projekt remonta helikoptera za period 2013.-2014. godina 7,480,000 7,480,000 Tranzicija i zbrinjavanje otpuštenog personala Minitarstva odbrane i Oružanih snaga BiH- Program "Perspektiva" 3,242,600 319,416 886,584 37,000 25,000 1,974,600 Osiguranje i unaprjeđenje operativnosti motornih vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa periodom realizacije 2016. –
2018. godina 21,211,000 7,067,000 14,144,000 Nabavka helikoptera za Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH 65,000,000 6,200,000 8,150,000 50,650,000 11 Direkcija za evropske integracije Podrška procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine 1,000,000 566,650 433,350
UKUPNO: 8,908,806 4,287,781 0 2,178,663 0 0 0 1,500,000 0 942,362 0 0 0 0 0
Kupovina, adaptacija i opremanje objekata za diplomatsko-konzularna predstavništva BiH 5,252,806 3,754,387 556,057 942,362 Izgradnja prve faze multifunkcionalnog atrija u unutrašnjem dvorištu 1,050,000 413,212 636,788 Višegodišnji projekat preseljenja misija država partnera NATO u zgradu "Z" u Briselu 1,106,000 120,182 985,818 Višegodišnji projekt Kupovina, adaptacija i opremanje objekta za smještaj diplomatsko- konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori – Podgorica. 1,500,000 1,500,000 18 Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Projekat digitalizacije 36,934,000 7,057,300 9,000,000 20,876,700
UKUPNO:
3,730,000 1,755,348 0 999,652 0 0 490,000 0 0 485,000 0 0 0 0 0 Projekat proširenja i unaprijeđenja informacionog sistema finansijskog upravljanja (ISFU) u institucijama BiH 1,780,000 1,755,348 24,652 „Projekat za osiguranje nastavka poslovanja sistema nakon pada uzrokovanog katastrofom – uspostavljanje DR plana“ 1,950,000 975,000 490,000 485,000
UKUPNO:
166,882,421 65,904,110 11,178,104 59,934,497 0 0 4,510,000 8,165,710 0 13,800,000 3,390,000 0 0 0 0 Izgradnja objekta za Regionalni centar Mostar 7,500,000 7,496,246 3,754 Izgradnja objekta za Regionalni centar Tuzla 7,607,886 7,547,222 60,664 Nabavka i opremanje objekta za Centralni ured i Regionalni ured Banja Luka 37,900,000 37,900,000 Nabavka i opremanje objekta za Regionalni centar Sarajevo 15,080,000 15,078,866 1,134 Izgradnja i opremanje graničnog prelaza Gradiška 25,000,000 11,953,633 3,162,405 9,745,088 138,874 Rekonstrukcija i izgradnja graničnih prelaza Vardište, Uvac,Gorica, Ivanjica, Deleuša, Užljebić i ostalih graničnih prelaza 5,350,000 4,861,081 488,919 Izgradnja graničnih prelaza Bijača i Svilaj 18,544,535 653,371 7,995,036 5,848,629 500,000 47,499 3,500,000 Izrada nove porezne aplikacija u Informacionom sistemu UIO 8,000,000 7,184,736 815,264 Implementacija NCTS-a 13,390,000 9,879,307 120,693 3,390,000 22 Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
UKUPNA VRIJEDNOST
PROJEKTA
Period do kraja 2017. godine 12 Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine 21 Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine 1 3 Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine Naziv institucije NAZIV PROJEKTA
2020. i naredne godina Prenos neutrošenih budžetskih sredstava iz 2017. godine
PROJICIRANA
UTROŠENA
KREDITNA
SREDSTVA NA
DAN 31.12.2018.
PROJICIRANA
UTROŠENA
DONATORSKA
SREDSTVA NA
DAN 31.12.2018.
BUDŽET ZA 2018.
GODINU
DONACIJE I
DRUGI IZVORI
FINANSIRANJA
(uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2017. godine u 2018. godinu
KREDITI
(uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2017. godine u 2018. godinu
BUDŽET
DONACIJE I DRUGI
IZVORI
FINANSIRANJA
KREDIT
2018. godina 2019. godina
BUDŽET
DONACIJE I
DRUGI IZVORI
FINANSIRANJA
KREDIT
98
BUDŽETSKA SREDSTVA DONACIJE,KREDITI I
DRUGI IZVORI
IZVRŠENJE OD POČETKA
REALIZACIJE PROJEKTA
ZAKLJUČNO SA 31.12.2017.
GODINE
IZVRŠENJE OD
POČETKA REALIZACIJE
PROJEKTA ZAKLJUČNO
SA 31.12.2017. GODINE
2 3 = 4+5+6+9+10+11+12+13+14+15 +16+17 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
UKUPNA VRIJEDNOST
PROJEKTA
Period do kraja 2017. godine 1 3 Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine Naziv institucije NAZIV PROJEKTA
2020. i naredne godina Prenos neutrošenih budžetskih sredstava iz 2017. godine
PROJICIRANA
UTROŠENA
KREDITNA
SREDSTVA NA
DAN 31.12.2018.
PROJICIRANA
UTROŠENA
DONATORSKA
SREDSTVA NA
DAN 31.12.2018.
BUDŽET ZA 2018.
GODINU
DONACIJE I
DRUGI IZVORI
FINANSIRANJA
(uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2017. godine u 2018. godinu
KREDITI
(uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2017. godine u 2018. godinu
BUDŽET
DONACIJE I DRUGI
IZVORI
FINANSIRANJA
KREDIT
2018. godina 2019. godina
BUDŽET
DONACIJE I
DRUGI IZVORI
FINANSIRANJA
KREDIT
Izgradnja novih, rekonstrukcija postojećih i opremanje objekata u zračnim lukama Mostar i Tuzla za potrebe smještaja zaposlenih u jedinicama Granične policije i carinskim ispostavama Uprave za neizravno oporezivanje 6,000,000 1,249,648 2,250,352 2,500,000 Izgradnja graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija 14,500,000 20,663 500,000 6,979,337 7,000,000 Implementacija rezerve lokacije za carinski i poreski podsistem informacionog sistema UIO 6,000,000 2,700,000 3,300,000 Izgradnja i opremanje objekta arhiva Uprave za neizravno oporezivanje u Mostaru 2,010,000 1,010,000 1,000,000 24 Jedinica za implementaciju projekta izgradnje Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH Izgradnja Državnog zatvora BiH 77,450,865 7,708,177 56,276,109 2,364,344 8,588,159 2,514,076 25 Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Rekonstrukcija objekta i nadogradnje sprata za smještaj Tužilaštva Bosne i Hercegovine 4,237,000 214,858 3,365,142 200,000 457,000 26 Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine Izgradnja Azilantskog centra 5,022,305 2,052,009 36,551 2,933,745 27 Državna agencija za istrage i zaštitu Izgradnja objekta za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku 9,263,000 448,263 6,662,737 1,152,000 1,000,000 29 Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sufinansiranje Evropskog zimskog olimpijskog festivala za mlade 2019. godine (EYOWF) 1,900,000 400,000 1,000,000 500,000
UKUPNO:
44,270,348 13,657,995 8,740,994 10,172,053 0 0 0 0 0 2,000,000 570,122 0 9,129,184 0 0 SDH sistem prenosa 21,740,348 12,255,196 8,740,994 174,036 570,122 Projekat izgradnje objekta Agencije za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka i organizacijske jedinice u Banja Luci sa paritetnim uređenjem lokacije 22,530,000 1,402,799 9,998,017 2,000,000 9,129,184
UKUPNO:
41,601,434 13,201,925 0 6,258,032 0 0 5,000,000 7,600,000 0 5,740,000 0 0 3,801,477 0 0 Nabavka objekta za smještaj institucija BiH u Sarajevu 22,346,434 9,000,000 204,957 4,000,000 4,000,000 3,340,000 1,801,477 Projektovanje zgrade, sanacija i rekonstrukcija krova u zgradi Predsjedništva Bosne i Hercegovine 2,255,000 451,925 1,803,075 Projekat nabavke objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru 8,000,000 3,750,000 3,250,000 1,000,000 Projekat nabavke objekata za smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu 3,000,000 1,000,000 1,600,000 400,000 Nabavka i montaža niskonaponskog postrojenja u objektu PS BiH i sistema videonadzora u objektu Predsjedništva BiH 1,000,000 1,000,000 Nabavka objekta za potrebe smještaja Ureda za reviziju BiH u Sarajevu 5,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 34 Centralna izborna komisija Projekat izgradnje jedinstvenog izbornog informacijskog sistema Bosne i Hercegovine 3,255,147 2,210,492 596,273 448,382 37 Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 25,390,111 5,360,271 18,696,858 277,964 1,055,018
UKUPNO:
23,822,391 21,392,175 55,221 2,374,995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kupovina specijalne opreme 16,680,400 14,687,580 55,221 1,937,599 Obnova voznog parka 7,141,991 6,704,595 437,396 43 Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i Hercegovine 22 Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine
30 IDDEEA
32 Služba za zajedničke poslove institucija BiH 99
BUDŽETSKA SREDSTVA DONACIJE,KREDITI I
DRUGI IZVORI
IZVRŠENJE OD POČETKA
REALIZACIJE PROJEKTA
ZAKLJUČNO SA 31.12.2017.
GODINE
IZVRŠENJE OD
POČETKA REALIZACIJE
PROJEKTA ZAKLJUČNO
SA 31.12.2017. GODINE
2 3 = 4+5+6+9+10+11+12+13+14+15 +16+17 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
UKUPNA VRIJEDNOST
PROJEKTA
Period do kraja 2017. godine 1 3 Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine Naziv institucije NAZIV PROJEKTA
2020. i naredne godina Prenos neutrošenih budžetskih sredstava iz 2017. godine
PROJICIRANA
UTROŠENA
KREDITNA
SREDSTVA NA
DAN 31.12.2018.
PROJICIRANA
UTROŠENA
DONATORSKA
SREDSTVA NA
DAN 31.12.2018.
BUDŽET ZA 2018.
GODINU
DONACIJE I
DRUGI IZVORI
FINANSIRANJA
(uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2017. godine u 2018. godinu
KREDITI
(uključujući prenos neutrošenih sredstava iz 2017. godine u 2018. godinu
BUDŽET
DONACIJE I DRUGI
IZVORI
FINANSIRANJA
KREDIT
2018. godina 2019. godina
BUDŽET
DONACIJE I
DRUGI IZVORI
FINANSIRANJA
KREDIT
71 Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Izgradnja objekta za trajni smještaj Agencije 12,192,200 10,277,047 535,153 630,000 750,000 562,793,628 149,756,517 102,600,859 127,675,099 0 8,150,000 11,367,000 50,719,332 2,514,076 25,351,362 3,960,122 0 80,699,261 0 0 NAPOMENA 6: Ukupna vrijednost projekta "Izgradnja objekta za trajni smještaj Agencije" na rednom broju 71. kod budžetskog korisnika Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova obuhvata utrošak sredstava odobrenih Zaključkom Vijeća ministara BiH broj 05-07-1-2873-32/10 od 20.10.2010. godine i prijedlog Odluke o odobravanju sredstava za završetak projekta izgradnje i opremanja objekta za trajni smještaj Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova koji je u fazi usvajanja.
UKUPNO
NAPOMENA 1: Kolona za Budžet 2019. godine (kolona 12) je sastavni dio Zakona o budžetu institucija BiH za 2019. godinu (iznosi uključeni u pojedinačne budžete korisnika), dok su iznosi u koloni finansiranja u narednim godinama preliminarni i biti će predmet ažuriranja u godišnjim budžetima u narednim godinama. NAPOMENA 2: Ukupni iznos sredstava u koloni 10 na rednom broju 18. kod budžetskog korisnika Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine na projektu" Digitalizacija" obuhvata dio prenesenih sredstva iz 2018. godine Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme i dio akumuliranog viška prihoda nad rashodima RAK-a shodno Odluci Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 92/11 i 99/13), dok sredstva u koloni 5 su sredstva od Univerzalnih mobilnih telekomunikacijskih sistema. NAPOMENA 3: Sredstva navedena u koloni 9 na rednom broju 22. kod budžetskog korisnika Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na projektu "Izgradnja i opremanje objekta arhiva Mostar" planirana su u okviru neposredne potrošnje budžeta Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine za 2018. godinu. Sredstva od Univerzalnih mobilnih telekomunikcijskih sistema na projektu " Izgradnja i opremanje graničnog prelaza Gradiška" sadržana su u koloni 5 u iznosu 3.162.405 KM i koloni 10 u iznosu od 138.874 KM (shodno odluci o višegodišnjem projektu "Službeni glasnik BiH", broj 20/15, 5/17 i VM broj 143/18 ) te na projektu "Izgradnja graničnih prelaza Bijača i Svilaj" u koloni 5 u iznosu 7.995.036 KM i koloni 10 u iznosu 47.499 KM. Sredstva u kolonama 5 i 10 odnose se na finansiranje iz sredstava sukcesije (klirinški dug Ruske Federacije) za višegodišnji projekat: "Izgradnja graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija. Vijeće ministara je na 139 sjednici utvrdilo Prijedlog Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije kojim je ovaj prelaz kategoriziran kao prelaz na kojem će se vršiti inspekcijski nadzor (prvobitno bio planiran bez inspekcje). Slijedom ove činjenice u kolonu 12 unesen je iznos sredstava shodno Prijedlogu Odluke o izmjeni Odluke ovog višegodišnjeg projekta, kojim se vrijednost projekta uvećava za 3.500.000 KM, a planirano izdvajanje u 2019. godini, umjesto 3.500.000 KM prema Odluci o odobravanju višegodišnjeg projekta ("Sužbeni glasnik BiH", broj 5/17) iznosi 7.000.000 KM. NAPOMENA 4: Sredstva navedena u koloni 10 na rednom broju 26. kod budžetskog korisnika Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine odnose se na naturalnu donaciju. NAPOMENA 5: Sredstva navedena u koloni 10 na rednom broju 32. kod budžetskog korisnika Služba za zajedničke poslove institucija BiH za višegodišnje projekte: "Nabavka objekta za smještaj institucija BiH u Sarajevu", "Projekat nabavke objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Mostaru" i "Projekat nabavke objekta za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Istočnom Sarajevu" odnose se na finansiranje iz sredstava sukcesije (klirinški dug Ruske Federacije), dok se za višegodišnji projekat "Nabavka objekta za potrebe smještaja Ureda za reviziju BiH u Sarajevu" odnose na finansiranje iz sredstava akumulirane dobiti odnosno kapitala JP NIO Službeni list Bosne i Hercegovine. NAPOMENA 7: Iznos sredstava iskazan u koloni 10. kod budžetskog korisnika Ministarstvo vanjskih poslova, odnosi se na dio sredstava uplaćenih na osnovu Odluke o zajedničkoj prodaji rezidencije stalnog predstavnika bivše SFRJ pri UN u New York na adresi 730 Park Avenue, N.Y. 10021 (broj 50 Dodatka Aneksa B) („Službeni glasnik BiH, broj 41/18). 100 98
DIO TREĆI – SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA
Član 4.
(Obaveze i struktura obaveza vanjskog duga)
(1) Obaveze za servisiranje vanjskog duga utvrđuju se u ukupnom iznosu od 825.760.678 KM. Struktura obaveza po kreditorima i izvorima za servisiranje vanjskog duga utvrđuju se kako slijedi:
(2) Sredstva za otplatu EBRD-ovog kredita u iznosu od 3.036.357 KM (bez korektivnog faktora) osiguravaju se iz sredstava od preleta koja će biti doznačena od Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine (BHANSA), u skladu s Ugovorom o kreditu 35288.
(3) Sredstva u iznosu od 446.281 KM (bez korektivnog faktora) odnose se na plaćanje kamate po kreditu Raz vojne banke Vijeća E vrope (CEB) za izgradnju Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine. Rashodi u ukupnom iznosu od 469.000 KM (s korektivnim faktorom) evidentirani su u Tabeli „Direktni transferi“ – II Tekući grantovi i transferi, redni broj 5.
Obaveze izražene u KM 1 Svjetska banka (IDA) 143.455.982 92.836.192 50.344.238 275.552 0 2 Međunarodni monetarni fond (IMF) 123.697.773 73.297.647 49.362.816 1.037.310 0 3 Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 121.000.263 84.888.493 26.883.873 6.191.540 3.036.357 4 Evropska investicijska banka (EIB) 102.440.107 51.693.381 50.746.726 0 0 5 Svjetska banka (IBRD) 56.091.473 28.275.595 27.815.878 0 0 6 Pariški Klub 49.741.316 35.329.222 14.412.094 0 0 7 London.klub 37.314.095 24.343.716 12.970.379 0 0 8 Evropska komisija 31.295.460 19.299.563 9.649.781 0 2.346.116 9 KfW 29.288.663 25.799.278 3.489.385 0 0 10 Vlada Španije 18.638.960 18.458.517 180.443 0 0
11 OPEC 15.455.843 14.941.278 445.724 68.841 0
12 Saudijski fond 10.564.925 9.023.274 0 0 1.541.651 13 Koreja (Exim Bank) 8.974.951 4.297.222 4.677.729 0 0 14 Raiffaisen bank 8.358.595 2.910.261 5.448.334 0 0 15 UniCredit Bank 8.085.703 4.975.586 1.796.345 1.313.772 0 16 Vlada Japana 7.082.119 1.983.523 5.098.596 0 0 17 Razvojna banka Vijeća Evrope (CEB) 6.007.148 3.126.669 2.306.315 127.883 446.281
18 IFAD 4.133.030 2.408.659 1.724.371 0 0
19 Bawag 2.240.223 2.240.223 0 0 0 20 Kuvajt fond 1.502.287 1.502.287 0 0 0 21 ERSTE Banka 653.021 139.661 513.360 0 0 22 Vlada Belgije 416.804 65.066 109.597 0 242.141 786.438.741 501.835.313 267.975.984 9.014.898 7.612.546 Korektivni faktor (5%) 39.321.937 25.091.766 13.398.799 450.744 380.628 825.760.678 526.927.079 281.374.783 9.465.642 7.993.174 Od toga Federacija Bosne i Hercegovine Republika Srpska Distrikt Brčko Državne institucije
ZA 2019. GODINU
SVEUKUPNO ZA 2019. GODINU
R/B Kreditor Ukupno za Bosnu i Hercegovinu 99
(4) Sredstva u iznosu od 1.541.651 KM, odnosno 1.6 19.000 KM (s planiranim korektivnim faktorom) odnose se na plaćanje glavnice i kamate po kreditu Saudijskog fonda za rekonstrukciju i razv oj i evidentirani su u Tab eli „Direktni transferi“ - II Tekući grantovi i transferi, redni broj 6.
(5) Sredstva u iznosu od 2.346.116 KM, odnosno 2.464. 000 KM (s planiranim korektivnim faktorom) odnose se na plaćanje glavnice i kamate po kreditu E vropske komisije – Makrofinansijske pomoći II Rashodi po ovom osnovu evidentirani su u Tabeli „Državni transferi“ – II Tekući grantovi i transferi, redni broj 7.
(6) Sredstva u iznosu od 242.141 KM odnose se na izmirivanje obaveza s posebnog računa na koji su u cijelosti uplaćena sredstva krajnjih korisnika po robnom kreditu belgijske vlade – Izvozni kredit 1 (otplata glavnice).
DIO ČETVRTI – IZVRŠENJE BUDŽETA
Član 5.
(Tekuće podrške u novčanom obliku)
(1) Tekuće podrške u novčanom obliku realiziraju se u skladu s članom 14. st.
(4) i (6), članom 21. stav (1) i članom 29. stav (2) Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) (u daljnjem tekstu: Zakon o finansiranju).
(2) Budžetski korisnik dužan je informirati o odobrenoj pomoći Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija i trezora BiH).
(3) Transfer sredstava po osnovu tekuće podrške uplaćuje se na osnovu instrukcija koje donosi Ministarstvo finansija i trezora BiH.
Član 6.
(Podrške u nenovčanom obliku)
(1) Podrške u nenovčanom obliku su nematerijalna sredstva, oprema i materijal za obavljanje djelatnosti budžetskog korisnika.
(2) Budžetski korisnik obavezan je odmah po primitku informirati Ministarstvo finansija i trezora BiH o podrškama iz stava (1) ovog člana.
(3) Budžetski korisnik obavezan je odmah po primitku evidentirati pomoć u nenovčanom obliku u Glavnu knjigu trezora i pomoćne knjige stalnih sredstava i inventara.
Član 7.
(Namjenski prihod)
(1) Akumulirani namjenski prihod ostvaren u prethodnim godinama, koji nije utrošen za programirane namjene do kraja 2018. godine, prenosi se u 2019. godinu za istu namjenu.
(2) Namjenska sredstva na ime dodijeljenih dozvola za Univerzalne mobilne telekomunikacijske sisteme (u daljnjem tekstu: UMTS) iz 2018. godine prenose se u 2019. godinu u visini iznosa nerealiziranih sredstava.
(3) Namjenska sredstva uplaćena od entite ta prenose se u 2019. godinu u visini iznosa nerealiziranih sredstava za finansiranje rada Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeć e za državnu pomoć BiH). Za iznos prenesenih sredstava umanjuje se obaveza za sufinansiranje utvrđena u članu 16. stav (1) ovog zakona.
(4) Namjenu sredstava prenesenih u 2019. godinu iz člana 2. stav (1) Odluke o načinu raspodjele sredstava uplaćenih na ime dodijeljene dozvole za Univerzalne mobilne telekomunikaci jske sisteme („Službeni glasnik BiH“, br. 50/10, 68/12, 49/13 i 59/18), posebnom odlukom utvrđuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vijeće ministara BiH) na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH). 100
(5) Namjenska sredstva od sukcesije po osnovu naplate klirinškog duga Ruske Federacije , koja nisu utrošena za programirane namjene do kraja 201 8. godine, prenose se u 2019. godinu za istu namjenu.
(6) Nerealizirana sredstva od sukcesije po osnov u naplate klirinškog duga Ruske Federacije za koja Vijeće ministara BiH nije utvrdilo raspored do kraja 2018. godine prenose se u 2019. godinu i koristit će se za namjene u skladu s odlukama koje donese Vijeće ministara BiH.
(7) Sredstva akumulirane dobiti , odnosno kapitala JP NIO Službeni list B osne i Hercegovine koristit će se za namjene u skladu s Odlukom Vijeća ministara BiH.
Član 8.
(Kapitalni izdaci, primici i namjenski prihodi)
(1) Kapitalni izdaci iskazani u projekcijama budžeta po budžetskim korisnicima smatraju se okvirnim. Budžetski korisnik usaglašava namjensku strukturu kapitalnih izdataka s Ministarstvom finansija i trezora BiH.
(2) Primici koje budžetski korisnici ostvare od prodaje opreme mogu se koristiti za nabav ku opreme iste namjene do ukupnog iznosa ostvarenih primitaka po ovom osnovu.
(3) Namjenski prihod ostvaren od osiguravajućih društava po osnovu naplate naknade štete može se uključiti za nabavku i održavanje sredstava iste namjene u vrijednosti većoj od iznosa odobrenog unutar rashoda za predmetne namjene.
Član 9.
(Višegodišnji projekti)
(1) Višegodišnji projekti sadržani u Pregledu višegodišnjih projekata u budžetima usvojenim u prethodnim godinama prenose se u 2019. godinu u visini iznosa nerealiziranih sredstava za iste namjene.
(2) U slučaju prekinutih ili višegodišnjih projekata („Pregled višegodišnjih projekata“ – Tabela 5. ovog zakona), čija realizacija nije u skladu s planiranom dinamikom, Vijeće ministara BiH posebnom odlukom može preusmjeriti rezervirana sredstva po tim projektima za realiziranje drugih višegodišnjih projekata.
Član 10.
(Tekući grantovi i transferi)
(1) Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara BiH utvrdit će kriterije za raspored sredstava namijenjenih za tekuće grantove i transfere koji se odnose na: „Sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini “, „Međunarodnu kulturnu saradnju“, „Podršku tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini “, „Sufinansiranje sportskih manifestacija“, „Grant za dodjelu novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog razreda“, „Programe za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 “, „Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkoloze u BiH“ i „Grant za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma“.
(2) Korištenje grantova, čiji korisnici nisu unaprijed određeni ovim zakonom, posebnim odlukama propisuje Vijeće ministara BiH.
(3) Izuzetno od odredbe ovog člana , raspored sredstava iz budžeta Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine namijenjenih za tekući grant „Smještaj za strance žrtve trgovine ljudima“ izuzima se od donošenja odluke Vijeća ministara B iH i vršit će se prema odlukama ministr a sigurnosti Bosne i Hercegovine i odredbama protokola o s aradnji i osiguranju smještaja i zbrinjavanja stranaca žrtava trgovine ljudima koji su potpisani između Ministarstva sigurnosti i nevladinih organizacija.
(4) Budžetski korisnici u čijem su budžetu odobrena sredstva za tekuće grantove dužni su obavijestiti korisnika o obavezi izvještavanja o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. U svojim periodičnim izvješ tajima budžetski korisnici, posredstvom kojih se realiziraju ovi 101 grantovi, dužni su dostav iti izvješ taj o namjenskom utrošku ovih sredstava u rokovima propisanim članom 22. Zakona o finansiranju, a na osnovu izvještaja krajnjih korisnika tekućih grantova.
Član 11.
(Izdvojena sredstva za sufinansiranje projekata iz IPA fondova)
Izdvojena sredstva za sufinansiranje projekata iz IPA fondova planirana unutar direktnih transfera koji su dati na raspolaganje korisnicima, uključujući prenesena sredstva za ove namjene iz prethodnih godina, u skladu s potpisanim ugovorima o realiziranju projekata, prenose se do iznosa nerealiziranih sredstava započetih projekata u 2019. godini za iste namjene.
Član 12.
(Finansiranje projekata reforme javne uprave)
(1) Projekti reforme javne uprave Bosne i Hercegovine vode se u Uredu koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine kao program posebne namjene, u svrhu reforme javne uprave za sve nivoe vlasti.
(2) Projekti reforme javne uprave finansiraju se iz donatorskih sredstava, kao i udjela institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH.
(3) Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine dužan je, prilikom dostavljanja izvještaja o izvršenju budžeta, dostaviti i poseban izvještaj o realiziranju sredstava iz stava (2) ovog člana po projektima.
Član 13.
(Nabavka zgrade za smještaj Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine)
(1) Nabavka zgrade za smještaj Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci finansirat će se iz sredstava ostvarenih od prihoda od naknada za prelete preko Bosne i Hercegovine, kao i drugih prihoda koje Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine ostvari na osnovu Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 39/09).
(2) Odluku o načinu nabavke i visini sredstava za namjene iz stava (1) ovog člana donijet će Vijeće ministara BiH na prijedlog Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine.
Član 14.
(Kapitalni izdaci finansirani sredstvima od sukcesije)
Sredstva od sukcesije po osnovu naplate klirinškog duga Ruske Federacije koristit će se kao jedan od izvora finansiranja za nabavku objekata za smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Istočnom Sarajevu i Mostaru, graničnih prijelaza i za druge namjene, u skladu s odlukama koje donese Vijeće ministara BiH.
Član 15.
(Programi posebne namjene)
Ministarstvo finansija i trezora BiH omogućit će, unutar programa posebne namjene, evidentiranje rashoda posebnih namjena za koje je zakonom ili odgovarajućim aktom utvrđena obaveza posebnog praćenja i evidentiranja, donacija koje su donatori uslovili posebnim izvještavanjem, kao i rashoda posebnih namjena koje predlože budžetski korisnici.
102
Član 16.
(Finansiranje rada Vijeća za državnu pomoć BiH)
(1) U skladu sa Zaključkom o utvrđivanju finansijskog zahtjeva za 2019. godinu Vijeća za državnu pomoć BiH, broj: 02-16-1-158-1/18 od 25. 9. 2018. godine, odobreni budžet Vijeća za državnu pomoć BiH za 2019. godinu u iznosu od 465.000 KM realizirat će se u skladu s dinamikom uplate sredstava od institucija Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, koji svoj udio u finansiranju ovog budžetskog korisnika uplaćuju na godišnjem nivou ili kvartalno. Ukupni iznosi namjenskih prihoda u Tabeli broj 1 – Pregled prihoda, primitaka i finansiranja, na stavci IV, odnose se na transfere Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, a iznos koji se odnosi na institucije Bosne i Hercegovine sadržan je unutar prihoda za Finansiranje institucija Bosne i Hercegovine.
(2) Ako Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska ne uplate alikvotne dijelove za sufinansiranje Vijeća za državnu pomoć BiH, Ministarstvo finansija i trezora BiH isplaćivat će naknade i ostale troškove za članove Vijeća za državnu pomoć BiH iz entiteta koji nije izvršio uplatu sredstava samo za kvartale, odnosno mjesece, za koje je entitet izvršio uplatu.
(3) U slučaju da entiteti ne izvrše ob aveze za finan siranje Vijeća za državnu pomoć BiH, Sekretarijat Vijeća za državnu po moć BiH obavještava entitetska ministarstva finan sija i Ministarstvo finan sija i trezora BiH. U tom slučaju, Ministarstvo finans ija i trezora BiH osigurava isplate plaća i drugih tekućih ra shoda za funkcioniranje Sekretarijata Vijeća za državnu pomoć BiH.
(4) Ministarstvo finansija i trezora BiH donijet će posebnu instrukciju za provođenje odredbi ovog člana, kojom se regulira i iznos potrebnih sredstava za sufinansiranje u 2019. godini.
Član 17.
(Korištenje budžetske rezerve)
(1) Vijeće ministara BiH odlučuje o korištenju budžetske rezerve, na prijedlog nadležnog budžetskog korisnika i uz prethodno pribavljanje mišljenja Ministarstva finansija i trezora BiH, a u skladu s članom 17. Zakona o finansiranju.
(2) Korisnici tekuće budžetske rezerve iz stav a (1) ovog člana dužni su dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava u propisanim rokovima za izradu kvartalnih i godišnjeg izvještaja.
(3) Izuzeto od člana 17. stav (3) Zakona o finansiranju, sredstva u iznosu od 360.000 KM, uključena u iznos stavke „Rezerviranja“ (9999-2, redni broj 1 – Tekuća rezerva) utvrđene ovim zakonom, dodjeljuju se na raspolaganje članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine u jednakim omjerima, u svrhu interventnog korištenja sredstava. Sredstva dodijeljena članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine realiziraju se na način kako slijedi:
a) Članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine, svaki zasebno, donos e odluku o kriterijima za dodjelu sredstava interventne tekuće rezerve.
b) Na osnovu dostavljenog zahtjeva pravnog ili fizičkog lica kojem će, u skladu s ovim stavom, sredstva biti dodijeljena, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi posebnu odluku, shodno kriterijima iz tačke a) ovog stava.
c) Odluka iz tačke b) ovog stava objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“ u roku od deset dana od dana njenog donošenja.
d) Odluke donesene u skladu s ovim članom realizirat će Ministarstvo finansija i trezora BiH, shodno Zakonu o finansiranju.
e) U roku od 15 dana od dana donošenja ovog zakona, Ministarstvo finansija i trezora BiH obavijestit će članove Predsjedništva Bosne i Hercegovine o raspoloživom iznosu sredstava za interventno korištenje budžetske rezerve.
103
Član 18.
(Novo zapošljavanje)
(1) Broj zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine , u skladu s ovim zakonom, utvrđen je u aneksu Pregled zaposlenih u 2018. godini s planiranom dinamikom zapošljavanja u 2019. godini – Tabela 4.
(2) Svako zapošljavanje izvan broja iz stava (1) ovog člana odobrava Vijeće ministara BiH posebnom odlukom, kojom će se utvrditi način i izvori finansiranja.
(3) Vijeće ministara BiH posebnom će odlukom, na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, utvrditi plan prijema kadeta u policijskim agencijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine koji će sadržavati broj kadeta i dinamički plan njihovog zapošljavanja.
Član 19.
(Održavanje budžetske ravnoteže)
(1) Budžetski korisnik obavezan je Ministarstvu finansija i trezora BiH dostaviti godišnji plan dinamike rashoda, iskazan po mjesecima, najkasnije 15 dana od dana objavljivanja ovog zakona u „Službenom glasniku BiH“.
(2) Analitičke projekcije rashoda iskazuju se i usklađuju s namjenom rashoda, po sintetičkim kontima u sklopu svih kategorija (tekući izdaci, kapitalni izdaci, tekuće donacije i programi posebne namjene).
(3) Ministarstvo finansija i trezora BiH, na osnovu planova iz st.
(1) i (2) ovog člana, izrađuje dinamički plan prihoda i rashoda za izvršenje budžeta.
(4) Izvršenje u dijelu rashoda operativno se usklađuje s dinamikom ostvarenja prihoda predviđenih budžetom.
(5) Ministarstvo finansija i trezora BiH s budžetskim korisnikom usaglašava realiziranje posebnih programa, koje je uslovljeno ostvarenim obimom namjenskih prihoda.
Član 20.
(Prestrukturiranje rashoda u budžetu)
(1) Ministarstvo finansija i trezora BiH može, na zahtjev budžetskog korisnika, donijeti odluku o prestrukturiranju njegovih rashoda unutar ukupnog iznosa odobrenog u budžetu tog budžetskog korisnika, s tim što se sredstva predviđena za kapitalne izdatke ne mogu prestrukturirati u druge namjene.
(2) U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, Ministarstvo finansija i trezora BiH dužno je propisati instrukciju kojom će urediti prestrukturiranje rashoda budžetskih korisnika.
Član 21.
(Procedure za planiranje budžeta, stvaranje obaveza, evidentiranje i korištenje sredstava) Procedure za planiranje budžeta, stvaranje obaveza, njihove isplate, kao i kontrolni mehanizmi, propisane su odredbama Zakona o finansiranju i ovim zakonom.
Član 22.
(Unutrašnje procedure za stvaranje obaveza)
(1) Budžetski korisnik obavezan je utvrditi unutrašnje procedure za stvaranje obaveza.
(2) Unutrašnjim procedurama iz stava (1) ovog člana posebno se utvrđuju postupci, procedure i odgovorna lica za prijavu, unos i odobravanje obaveza budžetskog korisnika i dostavljaju se Ministarstvu finansija i trezora BiH ako ima izmjena u odnosu na ranije dostavljene procedure.
104
Član 23.
(Rashodi budžetskih korisnika)
(1) Obaveze za rashode budžetskih korisnika evidentiraju se prema klasifikacijama utvrđenim Pravilnikom o računovodstvu s računovodstvenim politikama i procedurama za korisnike budžeta institucija Bosne i Hercegovine.
(2) Osnove za evidentiranje obaveza za rashode po osnov u bruto plaća i naknada i naknada troškova zaposlenih su:
a) zakon i propisi zasnovani na zakonu kojima se uređuju bruto plaće i naknade i naknade troškova zaposlenih;
b) pravilnik o unutrašnjoj organizaciji budžetskog korisnika;
c) obračunska lista bruto plaća i naknada i naknada troškova zaposlenih, ovjerene od odgovornog lica budžetskog korisnika.
(3) Ministarstvo finansija i trezora BiH ima pravo uvida u svu dokumentaciju, koja je osnova za izmirenja obaveza budžetskog korisnika po osnovu bruto plaća i naknada zaposlenih.
(4) Ministarstvo finansija i trezora BiH ima pravo i obavezu odbiti zahtjev za isplatu plaća i naknada zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine koji nije u skladu sa zakonom, obimom, strukturom i dinamikom odobrenih budžetskih rashoda, te o tome, bez odgađanja, obavijestiti budžetskog korisnika.
(5) Osnove za evidentiranje obaveza za rashode po osnovu materijalnih i kapitalnih izdataka su:
a) račun za nabavku sredstava, robe i usluga;
b) ugovor;
c) ostali finansijski dokumenti.
(6) Plaćanje obaveza za kapitalni izdatak izvršit će se nakon dostavljanja dokumentacije o provedenom postupku nabavke u slučaju da pojedinačna vrijednost nabavke premašuje iznos utvrđen članom 87. stav (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14).
Član 24.
(Finansiranje prava iz Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma)
(1) Sredstva za rješavanje problema finansiranja prava iz Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma odobrena u usvojenim budžetima prethodnih godina trošit će se na osnovu odobrenih programa – projekata, do iznosa nerealiziranih sredstava iz prethodne godine, iskazanih u izvještaju o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, uključujući naplaćena potraživanja entiteta.
(2) Sredstva za provođenje Revidirane strategije za provođenje Aneksa VII. Dejtonskog mirovnog sporazuma osiguravaju se udruživanjem sredstava iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta BiH. Udružena sr edstva dodjeljuju se projektima u skladu s kriterijima utvrđenim od Komisije za izbjeglice i raseljena lica, u skladu s članom 23. Zakona o izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine i raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 23/99, 21/03 i 33/03), sporazumima o udruživanju sredstava za ove namjene zaključenih u tekućoj i prethodnim godinama, k ao i uplaće nim prihodima entiteta i Brčko Distrikta BiH u tekućoj godini i u prethodnim godinama.
(3) Dodatna sredstva za provođenje pojedinih projekata izrađenih na osnovu strategije iz stava (2) ovog člana osigurat će se iz kreditnih sredstava i drugih izvora, na osnovu bilateralnih i multilateralnih ugovora s donatorima, te supsidijarnih sporazuma zaključenih između zajmoprimca i Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH. Sredstva će se koristiti u skladu s instrukcijom koju će donijeti Ministarstvo finansija i trezora BiH.
(4) Za evidenciju priliva i izvršenih plaćanja za namjene utvrđene ovim članom Ministarstvo finansija i trezora BiH donijet će posebne instrukcije.
105
Član 25.
(Prenesena sredstva od UMTS dozvola)
(1) Prenesena sredstva iz člana 7. ovog zakona koristit će se u visini iznosa prenesenih namjenskih sredstava iz prethodnih godina u skladu s odlukama Vijeća ministara BiH.
(2) Sredstva od UMT S dozvola izdvojena su na namjenskim računima unutar Jedinstvenog računa trezora kod Centralne banke Bosne i Hercegovine.
(3) Rashodi iz UMTS dozvola evidentiraju se kao program posebne namjene kod budžetskog korisnika kod kojeg se vode programi posebnih namjena prema odluci Vijeća ministara BiH.
(4) Realiziranje projekata iz stava (3) ovog člana sastavni je dio periodičnog izvještaja budžetskog korisnika kod kojeg se vode programi posebnih namjena prema odluci Vijeća ministara BiH.
(5) Sredstva iz ovog člana realizirat će se u skladu s instrukcijama Ministarstva finansija i trezora BiH.
Član 26.
(Servisiranje vanjskog duga)
(1) Sredstva namijenjena za servisiranje vanjskog duga osiguravaju se u skladu s članom 13. stav
(3) Zakona o finansiranju.
(2) Rashodi za servisiranje vanjskog duga izvršavaju se na osnovu člana 14. Zakona o finansiranju.
DIO PETI – ZAVRŠNE ODREDBE
Član 27.
(Stupanje na snagu)
Ovaj zakon stupa na snagu sljedećeg dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.
Broj: 01,02-02-1-1352/19
20. decembra 2019. godine S a r a j e v o
Predsjedavajući Predsjedavajući Predstavničkog doma Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Denis Zvizdić Dr. Dragan Čović
Često postavljana pitanja
Zakon o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
Odgovori se oslanjaju na tekst ovog izdanja, ne na procjenu njegovog trenutnog važenja.
Šta ovaj tekst uređuje?
Odredba navodi: „(1) Broj zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine , u skladu s ovim zakonom, utvrđen je u aneksu Pregled zaposlenih u 2018. godini s planiranom dinamikom zapošljavanja u 2019. godini – Tabela 4.”
Član 18 · Pročitajte cijelu odredbu →Koja prava ili zabrane navodi tekst?
Odredba navodi: „(3) Ministarstvo finansija i trezora BiH ima pravo uvida u svu dokumentaciju, koja je osnova za izmirenja obaveza budžetskog korisnika po osnovu bruto plaća i naknada zaposlenih.”
Član 23 · Pročitajte cijelu odredbu →Koji rok ili trajanje određuje ova odredba?
Odredba navodi: „c) Odluka iz tačke b) ovog stava objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“ u roku od deset dana od dana njenog donošenja.”
Član 17 · Pročitajte cijelu odredbu →Koju obavezu određuje tekst?
Odredba navodi: „(2) Budžetski korisnik dužan je informirati o odobrenoj pomoći Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija i trezora BiH).”
Član 5 · Pročitajte cijelu odredbu →